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注冊資金100萬,實際收入150萬,如何做賬

2023-02-08 15:08
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-02-08 15:09

到底是做什么業(yè)務(wù)的分錄?

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快賬用戶1661 追問 2023-02-08 15:10

不知道啊,面試題就這樣寫的

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快賬用戶1661 追問 2023-02-08 15:10

還有一個,公司買一批電腦花10萬,該如何合理做賬

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齊紅老師 解答 2023-02-08 15:14

說明出題人啥也不是呀。做分錄必須是要有具體的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的。

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快賬用戶1661 追問 2023-02-08 15:15

那第二個呢

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齊紅老師 解答 2023-02-08 15:21

都不詳細(xì)的呀,取得什么發(fā)票?稅率是多少?純粹就是外行出題

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快賬用戶1661 追問 2023-02-08 15:22

我是不是可以跑路了

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齊紅老師 解答 2023-02-08 15:31

是的,這個說明出題人就是外行,在這里邊待會很慘,很難溝通

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快賬用戶1661 追問 2023-02-08 16:11

好的,知道了

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齊紅老師 解答 2023-02-08 16:12

不客氣,祝你工作順利,方便的話給個5星好評。禮貌用語,切勿回復(fù)!

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到底是做什么業(yè)務(wù)的分錄?
2023-02-08
借:銀行存款900 其他應(yīng)收款100 貸:實收資本1000
2020-03-08
減資的會計處理步驟 首先,確定減資的金額。注冊資本從 500 萬減到 100 萬,減少了 400 萬。已實際繳納 119 萬,減資后實繳部分多了 19 萬(119 萬 - 100 萬)。 當(dāng)公司決定減資時,需要對股東權(quán)益進(jìn)行調(diào)整。 一般的會計分錄如下: 借:實收資本 400 萬 貸:銀行存款(或其他資產(chǎn),取決于減資時公司支付給股東的資產(chǎn)形式) 19 萬 貸:資本公積(如果有) (差額部分,這里假設(shè)減資后有多余的資本公積可以沖減) 貸:利潤分配 - 未分配利潤(如果上述科目不夠沖減,可能需要沖減未分配利潤) 具體解釋如下: “實收資本” 科目減少 400 萬,反映了公司注冊資本的減少。 如果公司以現(xiàn)金形式返還給股東多繳的實繳資本,就借記 “銀行存款” 19 萬。如果是用其他資產(chǎn)支付給股東,就借記相應(yīng)的資產(chǎn)科目。 如果公司有資本公積,并且在沖減了返還給股東的實繳資本后還有余額,就沖減資本公積。如果資本公積不夠沖減,就沖減利潤分配 - 未分配利潤。
2024-12-04
您好,那您就先做40萬的實收資本
2020-08-16
賬上只體現(xiàn)實繳的資本,未繳出資不體現(xiàn)。
2022-01-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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