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提問#1月份開的票。之前合同上是寫的3%,實(shí)際是開的1%。假如價(jià)稅合計(jì):100元,現(xiàn)在對(duì)方支給支付98元。把那2%直接給扣了。我怎么做賬?

2023-02-08 15:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-08 15:09

你好 借:銀行存款,營業(yè)外支出?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅

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快賬用戶2251 追問 2023-02-08 15:13

上次做了應(yīng)收100,主收99.銷相1

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快賬用戶2251 追問 2023-02-08 15:13

現(xiàn)在收到了98

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齊紅老師 解答 2023-02-08 15:15

借:銀行存款 98,營業(yè)外支出 2 ,貸:應(yīng)收賬款?100

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快賬用戶2251 追問 2023-02-08 15:19

ok謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-02-08 15:20

祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。

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你好 借:銀行存款,營業(yè)外支出?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
2023-02-08
也就是他的設(shè)計(jì)不收費(fèi)了 是的話他應(yīng)該給你開制作服務(wù) 9萬
2025-01-06
1. 賬上先記應(yīng)付職工薪酬5000,每月計(jì)提約833元。 2. 8月工資表直接列5000元,之后每月僅計(jì)提。 3. 個(gè)稅按5000元計(jì)算,每月申報(bào)。
2024-09-06
您好,問題1:借:預(yù)付賬款-待攤費(fèi)用 4830-273.4%2B21546
2023-06-03
你好 實(shí)務(wù)這個(gè)是可以的 和對(duì)方協(xié)商一致就可以 貨物損失和這個(gè)補(bǔ)償 可以一個(gè)計(jì)入營業(yè)外支出? 一個(gè)計(jì)入營業(yè)外收入
2023-06-19
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