你好 借:銀行存款,營(yíng)業(yè)外支出?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅

老師我們?cè)谔熵埰脚_(tái)的貸款,本月還款本金加利息合計(jì)是100元,本金是90元,利息是10元,我入賬分錄是 借:短期借款100 應(yīng)收票據(jù)10元 貸:銀行存款100元 隔了好幾個(gè)月讓對(duì)方給我們開發(fā)票,對(duì)方給我們開了9.9元的利息發(fā)票,告知利息給我們減免了0.1元,我們當(dāng)時(shí)打款100元是打到我們支付寶賬戶,扣款日會(huì)從我們支付寶賬戶自用扣款,那我賬上掛著應(yīng)收票據(jù)是10元,實(shí)際收到發(fā)票是9.9元,我應(yīng)該怎么調(diào)賬
提問#1月份開的票。之前合同上是寫的3%,實(shí)際是開的1%。假如價(jià)稅合計(jì):100元,現(xiàn)在對(duì)方支給支付98元。把那2%直接給扣了。我怎么做賬?
問題1 5月8號(hào)收到2張5月8號(hào)開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,1張是簽了3年只先付了為期3月物業(yè)管理費(fèi)4830元,進(jìn)項(xiàng)專票稅額273.4元;一張是簽了3年租賃房屋合同只先付了21546元租賃3個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)普票,稅額是627.55元。(這2張票在1個(gè)合同里體現(xiàn)的)這個(gè)分錄寫什么合適? 問題2 購(gòu)買空調(diào)5月23號(hào)已打款13300元,空調(diào)合同里顯示的1張進(jìn)項(xiàng)專票稅額是1443元,另外1張進(jìn)項(xiàng)專票稅額180元,空調(diào)合同簽了1個(gè)。不過買的空調(diào)安裝不了,說是這月得加4500元換空調(diào)型號(hào)才能安裝上。這個(gè)分錄怎么寫合適? 問題3 一個(gè)裝修合同總額是72449元,不過這次只支付了40%也就是28979.6元,剩余的錢合同里是顯示竣工之后分2次支付,已支付40%的進(jìn)項(xiàng)專票稅合同里沒顯示按百分之幾的稅率,如果按9%稅率的話進(jìn)項(xiàng)專票稅額為2608.164元,沒收到發(fā)票,但是裝修合同發(fā)我了。這個(gè)需要怎么做合適?
老師好!請(qǐng)問我司委托物流公司儲(chǔ)存已經(jīng)運(yùn)送貨物,假如4月支付物流費(fèi)1000元并已開票,但是在運(yùn)送途中物品有損壞200元,準(zhǔn)備在5月份扣除,其中5月實(shí)際需支付物流費(fèi)1500元,那么這損壞的200元物流公司應(yīng)該怎么賠付給我們最合理?在5月扣除的話可不可以實(shí)際開票金額還是1500元,但是支付給對(duì)方1300元?
老師,請(qǐng)問在2月收到原材料發(fā)票當(dāng)時(shí)做了入賬,該出庫(kù)的也都出庫(kù)了。在7月份發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)單價(jià)錯(cuò)了,后面把差價(jià)補(bǔ)上,對(duì)方把發(fā)票紅沖了,又重新給我們開了新的發(fā)票過來,假如3月開的發(fā)票是26000元 7月重開為28000元,請(qǐng)問老師這怎么賬務(wù)處理最合適?
下沉廣場(chǎng)商鋪施工,開票可以直接寫,建筑服務(wù)*工程服務(wù)嗎還是自己新建建筑服務(wù)*商鋪施工
下沉廣場(chǎng)商鋪施工,開票項(xiàng)目應(yīng)該是什么
客戶A應(yīng)付材料款10萬,應(yīng)收混凝土3萬,公戶收到客戶A的混凝土款3,又付了客戶,現(xiàn)在應(yīng)付材料款是10萬對(duì)吧
請(qǐng)問老師,火車票或動(dòng)車票進(jìn)項(xiàng)能在稅務(wù)系統(tǒng)勾選嗎
請(qǐng)問老師,出口業(yè)務(wù),例如10月申報(bào)期,申報(bào)增值稅留抵額是5萬元,申報(bào)10月免抵退稅總額是8萬,那么10月所屬期退稅是5萬元,免抵額是3萬元,對(duì)嗎?
今年6月收到去年的成本發(fā)票,已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)入了庫(kù)存,過了匯算清繳時(shí)間還能結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入成本嗎,要改去年的匯算清繳和報(bào)表嗎
外貿(mào)出口第一單,如何去稅務(wù)局備案,
你好,煙花爆竹零售店,開具發(fā)票有免稅優(yōu)惠?稅率多少呢,
老師,有個(gè)員工這個(gè)月上班就幾天,應(yīng)發(fā)工資小于個(gè)人承擔(dān)部分社保,差個(gè)1753.86元,員工交到單位1753.86元,扣除個(gè)人社保后他的實(shí)發(fā)工資為零,收到1753.86時(shí)怎么做分錄
老師,上個(gè)會(huì)計(jì)做銀行賬,比如:銀行存款:建行2020,建行2021.建行2022每個(gè)都是一個(gè)子科目,每個(gè)里面都有余額,可是現(xiàn)在對(duì)賬單沒有這幾個(gè),在另一個(gè)銀行賬單上也沒我這幾個(gè)數(shù)據(jù),我應(yīng)該怎么處理


上次做了應(yīng)收100,主收99.銷相1
現(xiàn)在收到了98
借:銀行存款 98,營(yíng)業(yè)外支出 2 ,貸:應(yīng)收賬款?100
ok謝謝老師
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。