你好,那實際的業(yè)務(wù)和這個發(fā)票是不是一樣的,比如你購入了100,你銷售出去可能銷售80,這個沒有關(guān)系,可以的。還有剩余的存貨20在你的倉庫里面,你結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,不結(jié)轉(zhuǎn)這20的就是了。
一家裝飾公司,小規(guī)模,因為企業(yè)所得稅申報與增值稅申報不匹配,導致稅局要查賬(本以為去稅局更正申報就可以了,但是因為成本異常導致專管員有疑惑)。因為主營業(yè)務(wù)成本幾乎沒有(經(jīng)營時很多客戶沒辦法開發(fā)票,就沒有成本發(fā)票)導致現(xiàn)在賬面上大多只有我們自己開出去的銷售發(fā)票所入的賬以及員工工資,請問這樣去讓專管員查賬會怎么樣啊,我們應(yīng)該怎么處理
想問下一般納稅人公司商貿(mào)企業(yè),購進的產(chǎn)品發(fā)票上有規(guī)格型號,單位是公斤名稱和銷項發(fā)票一致。銷售出去的沒有規(guī)格型號單位也是公斤,這樣可以直接對結(jié)轉(zhuǎn)成本么? (有時候購進的公斤的,銷售的有件的有公斤的,能不能直接結(jié)轉(zhuǎn)),還是必須退回重新開發(fā)票
老師:您好!我想咨詢一下您,有一個自產(chǎn)自銷水果的農(nóng)場,是一般小規(guī)模納稅人,種橘子一年只有一次收成,他們的銷售量產(chǎn)量也很大,但是他們提供來給我們?nèi)霂さ闹皇情_出發(fā)票的部分收入。這個收入只是開票的部份,相當于沒開票的就沒有入帳,導致成本高,產(chǎn)量少,一直虧本的狀態(tài),和他們溝通也是一樣,只提供開發(fā)票部分的數(shù)據(jù),那我作為代理記帳公司這塊是他們交多少數(shù)據(jù)來就做多少收入是嗎?
老師,小規(guī)模的,商貿(mào)企業(yè),我發(fā)現(xiàn)銷售發(fā)票和進項發(fā)票的產(chǎn)品數(shù)量對不上,有沒有事啊,導致利潤高,成本票沒有或者很少,咋辦呢
我們修理店是小規(guī)模納稅人,客戶修車,開票按汽車維修服務(wù)費開票出去。沒有收到款,怎么做會計分錄?收到了款,又怎么做會計分錄? 開票出去了,不管普通發(fā)票還是專票,客戶付款一定要求付到公賬上嘛?可是我們小公司進的機油配件都沒有進項票,讓人家開票,就要收稅點,價格貴很多。沒有進項,客戶又要開銷項,就會導致我們企業(yè)所得會高,要交企業(yè)所得稅。請問這種怎么處理呢?公司利潤很低,想不交稅或者少交
老師:麻煩問一下公司今年計劃建充電樁,但沒有資金,讓特來電來建,每月我們以付服務(wù)費方式給他付款,2年100萬付完,這個充電樁就是我們的,不用在付服務(wù)費了,怎樣做賬務(wù)處理?
公司付給個人的顧問費每個月4960元,由稅務(wù)機關(guān)代開發(fā)票,稅點是多少?也就是需要繳納多少稅,需要準備什么資料?
貨代公司,1保險給的賠償款記到營業(yè)外支出還是做無票收入? 2別人還款還給老總的,但還給公司賬上了,這個做營業(yè)外收入還是無票收入
預(yù)收賬款怎么報稅,后期怎么沖賬
老師,我們公司買了一輛二手車,對方個人開不了票,沒有對公付款,這種怎么處理怎么入賬
老師您好,問一下殘保金是25年交24年的吧
第1問 題目里不是說了 從確認履約進度相關(guān)的控制 和答案不是一致的么
(2023年)2×22年1月1日,甲公司購入乙公司20%的有表決權(quán)的股份,能夠?qū)σ夜臼┘又卮笥绊?。當日,乙公司可辨認凈資產(chǎn)的賬面價值為 1 500萬元,除一批存貨公允價值高于賬面價值100萬元外,其他各項可辨認資產(chǎn)、負債的公允價值和賬面價值均相同。至2×22年12月31日,乙公司已將該批存貨的60%對外出售。2×22年度乙公司實現(xiàn)凈利潤300萬元,分派現(xiàn)金股利50萬元。不考慮其他因素,2×22年度甲公司對乙公司股權(quán)應(yīng)確認投資收益的金額為(?。┤f元。 A.52 B.60 C.58 D.48 老師,此題目怎么算?
老師您好!請問單位開具跨地區(qū)涉稅事項報告,涉稅事項聯(lián)系人填寫外省項目安裝負責人員可以嗎?后續(xù)開票由我們銷售公司出納開,不需要安裝聯(lián)系人自己開票吧?
你好老師個體戶經(jīng)營超市購買蔬菜水果和其它商品付的運費會計分錄怎么做
我發(fā)現(xiàn)對應(yīng)不上,有的拿不到成本票,有的是超過經(jīng)營范圍銷售的產(chǎn)品,開票開的是營業(yè)執(zhí)昭范圍內(nèi)的產(chǎn)品,有點亂,之前是代賬的,代賬的人有什么票做什么,就會多交稅,該咋辦呢,對應(yīng)不上
拿不到成本發(fā)票的,你實際有購入的情況下,你按照你銀行支付的來做就可以了,對方的發(fā)貨單加上你單位的入庫單,還有銀行回單一塊兒做,這個理解吧。
沒有發(fā)票的,你正常做賬,正常結(jié)轉(zhuǎn)成本,就是不允許抵扣企業(yè)所得稅。
那你現(xiàn)在盤點一下吧,你倉庫里有哪一些,你賬上有哪一些做盤虧盤盈。
我理解,沒有發(fā)票正常做成本結(jié)轉(zhuǎn),不能稅前扣除就是,這個是個體工商戶,一年估計不超過80萬的銷售額,有必要這樣做得很認真嗎
查賬征稅的就得做,如果是其他的可以做,可以不用做。
那之前的代賬做的不行了就是,只不過他只要有發(fā)票就做,沒有就不結(jié)轉(zhuǎn),該交的稅就交,做的很粗
打這征稅的,它需要根據(jù)利潤來交稅的,這個利潤會影響你交稅的,利潤低交的就少,利潤高交的就多。
查賬征稅的剛才打錯了。
是的,那還要重新整理一下了庫存商品
那你就重新盤點,要么你就找出之前的原始憑證來,他之前沒有做的業(yè)務(wù)你都補上。
之前還要調(diào)整嗎,太累了,可以從2023年重新開始,弄弄好,可以嗎,重新弄個期初產(chǎn)品數(shù)
你好,可以的,可以這么做。
如果去年的成本票過來了,利潤成負的了,有關(guān)系嗎
實際業(yè)務(wù)是虧損的,沒有關(guān)系的。
嗯嗯,好的,謝謝哈
不用客氣,工作愉快。
我跟老板溝通了,他沒有這個意識,讓他之后進貨都要發(fā)票,但是他沒有意思說做個庫存商品的賬,這樣只要大差不差可以做嗎
那你跟他說,如果單位沒有成本的話,得需要根據(jù)收入直接交所得稅了。