按不含稅金額交印花稅

老師,我們公司按合同收了商戶2021.9.1-2022.8.31的租金11萬,物業(yè)費(fèi)3萬,請問印花稅和房產(chǎn)稅怎么繳納呢?主要是跨年度了,不知怎么計(jì)稅?
甲公司為一般納稅人,本年5月銷售貨物,取得不含增值稅銷售額80萬元,本月收取包裝物押金6萬元,上年11月份銷售貨物時(shí)收取的包裝物押金11.3萬元已到期,雙方約定的歸還包裝物、退還押金的時(shí)間為6個(gè)月,購買方未歸還包裝物,按合同約定,甲公司本月沒收其押金11.3萬元。貨物的增值稅率為13%。請計(jì)算甲公司本年5月的增值稅銷項(xiàng)稅額。
物業(yè)收取房租,雙方約定一年租金60萬,物業(yè)公司是否需要繳納印花稅?按含稅金額還是不含稅呢?
稅貸,是不是也要繳納印花稅;租賃合同的話指的是,像公司租的辦公室這種算嗎,跟物業(yè)簽的租賃合同,一簽簽幾年,按租賃合同記載金額的話,那合同寫的是今年多少明年多少,固定的這種,那是要把今年的金額算個(gè)總數(shù)寫,按這個(gè)金額繳納印花稅嗎?
老師您好,我們公司出租的一棟樓,合同約定租金按照承租方收入的5%,沒有注明含不含稅,今年的租金算下來是70萬,我開票給他是含稅70萬,那我的房產(chǎn)稅是按70萬為計(jì)稅依據(jù),還是不含稅的64.22?
為什么A是錯(cuò)的?他不是已經(jīng)支付了?不應(yīng)該有這筆分錄嗎
稅法2上,有一個(gè)什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)如何零申報(bào)
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費(fèi)稅
這道題的答案說能夠自主展期的屬于非流動項(xiàng)目,但是它的d選項(xiàng)是已經(jīng)簽訂了長期協(xié)議,應(yīng)該屬于那種能夠自主展期吧,那為什么它屬于流動項(xiàng)目也要把它選上呢?
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來時(shí),是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進(jìn)某機(jī)器配有A和B兩種配件,配件不一樣價(jià)格不一樣,配有配件A的機(jī)器價(jià)格是5萬元,配有配件B的機(jī)器價(jià)格是5.3萬元。由于配有配件A的機(jī)器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機(jī)器,因?yàn)闄C(jī)器是一樣的,對方只需要支付3000元差價(jià)給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會計(jì)實(shí)操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實(shí)操課程時(shí),老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實(shí)現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個(gè)問題的時(shí)候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,請問具體應(yīng)該聽誰的。謝謝
老師,請問個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是不是就是個(gè)體工商戶


老師您好,合同里只寫了一年租金60萬,沒有特別寫明稅金,也是按不含稅的交嗎?
沒寫稅金你要按含稅金額交