借:應(yīng)收賬款
貸:未分配利潤(rùn)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

老師有一筆收入2022年的,2023年開(kāi)具的發(fā)票,如果這筆收入?yún)R算清繳調(diào)整到2022年,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
老師好,我是建筑公司的會(huì)計(jì),因工程結(jié)算減少,2022年紅沖了2018年開(kāi)具的一筆增值稅發(fā)票,原開(kāi)票是30萬(wàn),紅沖重開(kāi)26萬(wàn),差額的4萬(wàn)影響到2022年收入嗎?請(qǐng)問(wèn)老師怎么出會(huì)計(jì)分錄,2022年匯算清繳收入怎么算
發(fā)現(xiàn)2022有筆費(fèi)用未入賬, 若還沒(méi)進(jìn)行匯算清繳,如何做分錄,2022年的匯算清繳需不需要調(diào)減該筆費(fèi)用 若已經(jīng)做了匯算清繳,因?yàn)闆](méi)有匯算清繳時(shí)調(diào)減,如何做分錄這筆款2023年匯算清繳時(shí)需不需要調(diào)減
公司適用小企業(yè)會(huì)計(jì)制度,2022年多計(jì)了一筆20萬(wàn)的費(fèi)用,當(dāng)年也收到了發(fā)票,現(xiàn)在做匯算清繳把它調(diào)成2023年的費(fèi)用怎么做會(huì)計(jì)分錄?
2022年多計(jì)提了費(fèi)用,2023年4月做了以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)在2023年5月做2022年匯算清繳,匯算清繳需要調(diào)增嗎?還有一筆應(yīng)做成本的,做了費(fèi)用,也在2023年4月份做了以前年度損益調(diào)整。請(qǐng)問(wèn)這筆費(fèi)用匯算清繳怎么調(diào)?如果要調(diào),2022年12月財(cái)務(wù)報(bào)表要調(diào)嗎
發(fā)票的抵扣期限是多久
個(gè)體戶做跨境電商的,在TikTok平臺(tái),賣(mài)給國(guó)外,要不要交增值稅
費(fèi)用發(fā)票開(kāi)了可以不入賬不入費(fèi)用嗎
發(fā)票單位用“噸”,報(bào)關(guān)單上單位用“千克”不一致影響退稅嗎
這題看不懂,老師,怎樣認(rèn)為是會(huì)計(jì)上確認(rèn)收入?
老師,非盈利組織,主要就是收入捐贈(zèng)者捐贈(zèng)助學(xué)金,這個(gè)助學(xué)金是限定性資產(chǎn)嗎?然后我支付出去的時(shí)候選擇了業(yè)務(wù)活動(dòng),捐贈(zèng)支出助學(xué)金,我在期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候收入捐贈(zèng)都限定資產(chǎn)里面去了,但是我支付的助學(xué)金結(jié)賬到非限定里面去,導(dǎo)致期末我限定性資產(chǎn)正數(shù),非限定數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù),這個(gè)是不是不對(duì)
老師你好,跨境電商出口退稅,前期要做哪些準(zhǔn)備,具備什么條件,走哪種貿(mào)易方式?
個(gè)體戶查賬征收,一個(gè)月開(kāi)2萬(wàn)的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話大概要交多少?
老師,一個(gè)公司向銀行借了款,然后又向別的公司轉(zhuǎn)賬,來(lái)回倒貸,這樣分錄怎么做,又什么風(fēng)險(xiǎn),可以不做這個(gè)賬戶的賬嗎
公司買(mǎi)的二手車(chē)邁巴赫,這個(gè)還需要繳納豪車(chē)稅嗎


老師有一筆收入2022年的,沒(méi)有做暫估,2023年開(kāi)具的發(fā)票,收到款項(xiàng),如果這筆收入?yún)R算清繳調(diào)整到2022年,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
借:應(yīng)收賬款
貸:未分配利潤(rùn)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
這個(gè)就是分錄,匯算時(shí)直接按調(diào)整后的數(shù)據(jù)填報(bào)即可
老師那今年的收入合計(jì)數(shù),對(duì)不上了
是的,因?yàn)樵撌杖胝{(diào)整到22年了