借:應(yīng)收賬款
貸:未分配利潤
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
老師有一筆收入2022年的,2023年開具的發(fā)票,如果這筆收入?yún)R算清繳調(diào)整到2022年,會計(jì)分錄怎么做呢?
老師好,我是建筑公司的會計(jì),因工程結(jié)算減少,2022年紅沖了2018年開具的一筆增值稅發(fā)票,原開票是30萬,紅沖重開26萬,差額的4萬影響到2022年收入嗎?請問老師怎么出會計(jì)分錄,2022年匯算清繳收入怎么算
發(fā)現(xiàn)2022有筆費(fèi)用未入賬, 若還沒進(jìn)行匯算清繳,如何做分錄,2022年的匯算清繳需不需要調(diào)減該筆費(fèi)用 若已經(jīng)做了匯算清繳,因?yàn)闆]有匯算清繳時調(diào)減,如何做分錄這筆款2023年匯算清繳時需不需要調(diào)減
公司適用小企業(yè)會計(jì)制度,2022年多計(jì)了一筆20萬的費(fèi)用,當(dāng)年也收到了發(fā)票,現(xiàn)在做匯算清繳把它調(diào)成2023年的費(fèi)用怎么做會計(jì)分錄?
2022年多計(jì)提了費(fèi)用,2023年4月做了以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)在2023年5月做2022年匯算清繳,匯算清繳需要調(diào)增嗎?還有一筆應(yīng)做成本的,做了費(fèi)用,也在2023年4月份做了以前年度損益調(diào)整。請問這筆費(fèi)用匯算清繳怎么調(diào)?如果要調(diào),2022年12月財(cái)務(wù)報(bào)表要調(diào)嗎
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項(xiàng)目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時的會計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
老師有一筆收入2022年的,沒有做暫估,2023年開具的發(fā)票,收到款項(xiàng),如果這筆收入?yún)R算清繳調(diào)整到2022年,會計(jì)分錄怎么做呢?
借:應(yīng)收賬款
貸:未分配利潤
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
這個就是分錄,匯算時直接按調(diào)整后的數(shù)據(jù)填報(bào)即可
老師那今年的收入合計(jì)數(shù),對不上了
是的,因?yàn)樵撌杖胝{(diào)整到22年了