你好??依據(jù)《企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第四十三條、四十四條“發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過(guò)當(dāng)年銷售(營(yíng)業(yè))收入的5‰;??
老師,企業(yè)匯算清繳時(shí),業(yè)務(wù)招待費(fèi)按什么比例扣除呢
房開(kāi)企業(yè)未銷售前發(fā)生的業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)匯算清繳時(shí)按什么比例扣除
對(duì)方開(kāi)給我們的發(fā)票開(kāi)的內(nèi)容營(yíng)銷服務(wù)費(fèi)、我們實(shí)際業(yè)務(wù)是請(qǐng)對(duì)方市場(chǎng)調(diào)查@,那這筆費(fèi)用屬于業(yè)務(wù)宣傳嗎,在匯算清繳時(shí)要按比列扣除嗎
在報(bào)企業(yè)所得稅年度匯算清繳時(shí),廣宣費(fèi)應(yīng)按什么比例稅前扣除
老師 請(qǐng)問(wèn)銷售費(fèi)用的廣告費(fèi)與業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)稅前扣除比例是怎么算的
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來(lái),7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動(dòng),我個(gè)人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來(lái),可以算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
法人注冊(cè)賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊(cè),是不是自然人那?注冊(cè)了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會(huì)計(jì)在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面也是正常報(bào)工資收入嗎?那社保會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)提示說(shuō)繳了工資沒(méi)繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開(kāi)了個(gè)一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長(zhǎng)期股權(quán)投資,子公司做的是實(shí)收資本對(duì)嗎?
老師賣(mài)東西對(duì)方不要票,賣(mài)貨還要加稅點(diǎn)嗎?
教材里的360/1000. 這個(gè)1000怎么來(lái)的?
我問(wèn)的是宣傳費(fèi)
你好; 如果是宣傳費(fèi)的話;? ??房地產(chǎn)企業(yè)的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)在發(fā)生的當(dāng)期按不超過(guò)當(dāng)年銷售收入15%的部分扣除,超過(guò)部分準(zhǔn)予結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除?
當(dāng)期沒(méi)有銷售收入,匯算怎么扣除
你好;? ??? 參考附件的資料 ;? 如果是非籌建期是沒(méi)有收入無(wú)法稅前扣除的; 就得調(diào)整的??