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有一筆貨款是客戶打錯(cuò)了,金蝶計(jì)的是借銀行存款100貸應(yīng)收賬款100,然后再寫的是借銀行存款100紅字貸應(yīng)收賬款100紅字,在銀行日記賬上有本期合計(jì)有這個(gè)100的收入和支出,但在金蝶記賬軟件上本期合計(jì)沒有這個(gè)收入和支出,這如何處理

2023-02-04 15:11
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-04 15:12

你好,你修改一下,借應(yīng)收賬款,貸銀行存款做這個(gè)。

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快賬用戶4486 追問 2023-02-04 15:19

如果這樣寫,應(yīng)收賬款會(huì)不會(huì)導(dǎo)致應(yīng)收賬款借方增加,導(dǎo)致開票數(shù)額增加

頭像
齊紅老師 解答 2023-02-04 15:20

哦,不會(huì)的,一個(gè)是在借方,一個(gè)是在貸方,沒有余額的最后。

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你好,你修改一下,借應(yīng)收賬款,貸銀行存款做這個(gè)。
2023-02-04
您好,你25年做的這幾筆分錄沒有什么意義呀,為啥沖紅重做?
2025-04-23
先沖銷錯(cuò)誤分錄: 借:銀行存款 -99.86 財(cái)務(wù)費(fèi)用 -0.14 貸:其他應(yīng)收款 -100 重新處理: 借:其他應(yīng)收款 —— 員工 100 貸:管理費(fèi)用(原報(bào)銷科目)100 (員工回款時(shí):借:銀行存款 100 貸:其他應(yīng)收款 —— 員工 100) 原因:退款到員工賬戶,公司銀行未實(shí)際收款,需先沖銷虛增的銀行存款,再通過員工往來沖減原報(bào)銷費(fèi)用。
2025-08-04
您好,賬務(wù)處理是沒有問題。若年末未收回,是需要按分配申報(bào)個(gè)稅。
2020-12-03
同學(xué)您好,您是個(gè)體工商戶的,這影響不大,他本來就只交經(jīng)營所得個(gè)人所得稅
2020-11-30
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