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老師,我問的這個問題可以重新回復(fù)我一下嗎?這個老師還沒回我的

老師,我問的這個問題可以重新回復(fù)我一下嗎?這個老師還沒回我的
2023-02-04 07:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-04 07:54

你好!入賬做固定資產(chǎn)了嗎?金額不大可以從發(fā)現(xiàn)月份開始計提折舊不建議跨年度調(diào)整,可以向后順延折舊時間

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快賬用戶3605 追問 2023-02-04 07:58

在11月份沒有入賬做固定資產(chǎn)。我們主管跟我說,讓我反結(jié)賬到11月份,在11月份補做進去,12月份補提折舊,然后更正申報第四季度財務(wù)報表。購買的這個辦公桌的金額是2280

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齊紅老師 解答 2023-02-04 08:00

你好!按規(guī)定是這樣處理,但是金額不大實際工作中有我說的這種處理方式,

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快賬用戶3605 追問 2023-02-04 08:16

但是在2022年直接是沒入賬固定資產(chǎn)啊。應(yīng)該在2022年11月份就入賬固定資產(chǎn)的,但是沒有做賬。意思,還可以直接在2023年1月份正常計入固定資產(chǎn),從2月份開始計提折舊嗎?這樣做就不對了吧?

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齊紅老師 解答 2023-02-04 08:27

你好!現(xiàn)在是兩個問題,如果你們按規(guī)定做是需要更正的,但是如果涉及退稅會比較麻煩。所以所以實際工作中從2023年一月份開始計提折舊向后順延折舊時間就可以,這就是更改的成本過高。

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2023-02-04
同學(xué)你好 就是你最后這個算法100*2.5%%2B20*5%
2023-01-11
你好,學(xué)員, 資產(chǎn)負債表中的未分配利潤計算公式是:期末未分配利潤=期初未分配利潤+本期凈利潤-(提取盈余公積+對股東的分配+其他)-(盈余公積彌補虧損+其他)。   其中,“提取盈余公積+對股東的分配+其他”就是今年的利潤分配,而“盈余公積彌補虧損+其他”為所有者權(quán)益的內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)
2023-10-16
同學(xué)你好 使用CTRL%2BG 選中可見單元格 就可以不刪除隱藏的
2020-11-10
你好麻煩你把題目復(fù)制過來
2022-05-16
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