你好 按暫估的紅沖 按發(fā)票入賬就沒有差異了?
學(xué)堂老師,去年暫估的費用沒有收到發(fā)票已在匯算清繳報表里做稅前調(diào)增,那賬務(wù)里一直還掛著管理費用-暫估費用,應(yīng)該如何賬務(wù)調(diào)整呢?謝謝老師
2022年暫估的費用,2023年發(fā)票到賬務(wù)處理如何做?
2022年暫估的費用,2023年收到發(fā)票了,相差一分錢,請問如何賬務(wù)處理?謝謝
隊組先預(yù)支了勞務(wù)費已借記其他應(yīng)收款,年底暫估勞務(wù)成本沖減隊組的其他應(yīng)收款,來年隊組代開發(fā)票回,請問老師這會計分錄如何處理,謝謝
老師,你好 ,我客戶2022年年底暫估一筆成本20萬,現(xiàn)在是2023年3月份年收到客戶寄過來的費用(差旅,辦公,福利)發(fā)票9萬,暫估剩余費用繳納企業(yè)所得稅 請問賬務(wù)怎么處理,匯算清繳如何操作
老師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅1萬,。?。?!注意注意重點來了,我們跟客戶合作是一個抽獎活動而已,但是這個抽獎活動需要購買的活動物流,活動物料有電動車、手機、平板。而且后期也會給對方開票,只開一張會展活動費,我這種情況是不是跟視同銷售無關(guān)。收到物料電動車的發(fā)票→借:主營業(yè)務(wù)成本5萬貸:銀行5萬;收取中獎客戶個稅款項→借:庫存現(xiàn)金1萬貸:應(yīng)交稅費-個人所得稅1萬;次月代繳個稅→借:應(yīng)交稅費-個稅你1萬貸:銀行1萬;老師,這樣做會計分錄對嗎???麻煩看一下會計分錄。還有一個問題不明白→申報殘保金和稅務(wù)年報時有涉及填寫工資金額,要包含計算抽獎人員的申報金額金額在里面嗎?主要這些也不是我們員工?
公司有個土建工程竣工審計合同,是否要交印花稅?
你好,老師,補交附加稅的稅金也需要繳納滯納金嗎
老師,出口貨物成交方式CIF,海運費,保費計入其他應(yīng)付款-海運費,是吧?分錄:借:應(yīng)收-客戶 貸:主營業(yè)務(wù)收入 其他應(yīng)付款-海運費,保費 。是這樣吧
老師,用友新增的工程施工科目,在那里操作,出報表時能在存貨庫存商品體現(xiàn)
老師,您好,長期股權(quán)投資的兩調(diào)兩抵是什么?
老師,請問貨幣資金加應(yīng)收票據(jù)這兩個合起來稱什么?
老師,這題我做時,就在上面劃線部線加了個,=1500的現(xiàn)值,我分不清,之前求每月租金A時,就用了現(xiàn)值,為啥這題又不加,我搞不清楚什么時候要把現(xiàn)值加上,什么時候不加
工資計提是按照應(yīng)發(fā)工資還是實發(fā)工資計提?
老師,現(xiàn)在是不是全國做完工商登記,就自動完成稅務(wù)登記了
那這一分就屬于2023的費用了,需不需要用到以前年度損益調(diào)整科目把這一分錢調(diào)到2022年去呢?
你好?需要用到以前年度損益調(diào)整科目把這一分錢調(diào)到2022年去