在異地的情況下 借應(yīng)交稅費(fèi)、預(yù)交增值稅貸銀行存款, 借應(yīng)交稅費(fèi)、附加稅貸銀行存款, 只做繳納的,不用做計(jì)提
老師早上好請(qǐng)教一下,不動(dòng)產(chǎn)租賃(宿舍樓.辦公樓)商品編碼,稅收分類(lèi)編碼,為什么,服務(wù)是其他情形不動(dòng)產(chǎn)租賃
房地產(chǎn)企業(yè)開(kāi)出了一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票,是經(jīng)營(yíng)租賃宣傳車(chē)租賃服務(wù),不屬于公司主營(yíng)業(yè)務(wù),請(qǐng)問(wèn)老師賬務(wù)處理如何做?還需要結(jié)轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本嗎?
老師,你好,我們小規(guī)模租賃行業(yè),季度申報(bào)增值稅,有個(gè)減免申報(bào)表,其中 紅色圈起來(lái)的需要填寫(xiě)嗎?第二張圖片,服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)扣除項(xiàng)目,是什么情況下才需要填寫(xiě)數(shù)據(jù)?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下一般納稅人增值稅申報(bào)表(三)服務(wù)不動(dòng)產(chǎn),這個(gè)表是填寫(xiě)什么數(shù)據(jù)呢?我們又9%的不動(dòng)產(chǎn)租賃,我點(diǎn)進(jìn)去填寫(xiě)的時(shí)候系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)了一個(gè)數(shù)據(jù),其他還需要填寫(xiě)嗎?
老師晚上好!請(qǐng)問(wèn)商場(chǎng)不動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)什么情況下需要預(yù)交增值稅,其賬務(wù)處理是~?
老師我們接一個(gè)項(xiàng)目需要投標(biāo),是對(duì)方公司自己的投標(biāo)網(wǎng)站,我們得上傳資料入圍,上傳了2022-2024年度財(cái)務(wù)報(bào)表,然后回饋2024年的資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)100%不符合,還有就是得需要2022-2024年度的審計(jì)報(bào)告,老師這個(gè)出具審計(jì)報(bào)告,可以對(duì)2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表重新整合嗎,也就是只能做出2024年財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債率做下調(diào)整說(shuō)明,而不能修改2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表是吧,哪位老師懂請(qǐng)?jiān)敿?xì)講下,審計(jì)可以對(duì)2024年報(bào)表做修改嗎
會(huì)計(jì)科目:應(yīng)交稅費(fèi)的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅是什么意思?有什么區(qū)別?
老師,有稅務(wù)局給公司退稅的情況么?為什么會(huì)退稅?。?/p>
我們公司收購(gòu)了別人的公司A(一個(gè)大廈幾層樓),自己改了名字為B,A公司的賬做到6.30號(hào),B公司的稅務(wù)申報(bào)就是按照A公司的財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)的,我們想做7月份的賬,按照它們的期初余額建賬了,但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額,但是我們自己公司以后都用不上,該怎么辦?有一些往來(lái)款,投資性房地產(chǎn)都有余額,但是我們以后都沒(méi)有,連租戶(hù)什么的全變了?這種情況我們?cè)撛趺崔k?還沿用它的賬嗎?那掛著的那么多余額該怎么辦?
借 合同履約成本-間接費(fèi)用 差旅費(fèi)100 進(jìn)項(xiàng)稅13 貸 備用金113 A項(xiàng)目 23年分錄,現(xiàn)在需要把這個(gè)改成另外一個(gè)B項(xiàng)目備用金,現(xiàn)在備用金的調(diào)整分錄 借 備用金A項(xiàng)目-113 貸 備用金B(yǎng)項(xiàng)目113
這個(gè)題中為什么不用被動(dòng)稀釋的公式來(lái)解題呢 求沖減資本公積金額是多少
老師有一個(gè)題需要解釋下
A公司發(fā)貨給它旗下多個(gè)分支機(jī)構(gòu),分支機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售貨物之后再把款回給A公司這種,這樣財(cái)務(wù)軟件或者進(jìn)銷(xiāo)存要怎么處理合適
法人的個(gè)人卡,給臨時(shí)工發(fā)了很多工資,也沒(méi)申報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在補(bǔ)做費(fèi)用申報(bào)個(gè)稅,收入該怎么解釋合規(guī)?
個(gè)人轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅以及個(gè)人所得稅。 企業(yè)轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅。 取得上市公司股息紅利所得。個(gè)人是否需要繳納個(gè)人所得稅?企業(yè)是否需要繳納企業(yè)所得稅。
我看文件說(shuō)的機(jī)構(gòu)所在地和不動(dòng)產(chǎn)所在地,機(jī)構(gòu)所在地,是指企業(yè)注冊(cè)的稅務(wù)機(jī)關(guān)所在地嗎?
對(duì)的是的,是這個(gè)意思。
如果都在同區(qū)域還需要預(yù)交嗎?預(yù)交還要隨附加稅一起預(yù)交吧?
在一個(gè)地區(qū)的不需要預(yù)繳,正常申報(bào)繳納就可以
對(duì)的,是的,只要交了增值稅,就得交附加稅。
還在請(qǐng)問(wèn),如果預(yù)交了后期要調(diào)整增值稅實(shí)際繳納嗎?
對(duì)的,是的,預(yù)繳的需要抵扣的