同學(xué)你好? 這個可以彌補
幫我看看這個個人生產(chǎn)經(jīng)營所得稅這個彌補虧損是只填今年利潤金額還是去年虧損總額
上年度虧損,今年第一季度盈利可以彌補以前年度虧損,盈利額小于以前年度可彌補虧損數(shù)額,不計提所得稅;盈利額大于以前年度可彌補虧損數(shù)額,按差額計提所得稅。同時,可彌補虧損數(shù)額,應(yīng)以所得稅匯算清繳數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。請問老師,這個說法正確嗎
老師所得稅彌補,是看近五年可彌補虧損金額嗎,不是說今年2023年,只看2017年虧損彌補金額對嗎?
老師您好,請問彌補虧損只能彌補五年,假設(shè)五年前虧了2萬,這五年虧了8萬,今年賺了,只能彌補8萬是嗎?
老師,您幫我看看我已經(jīng)申報2023年度的企業(yè)所得稅報表了,圖一是結(jié)轉(zhuǎn)的虧損額,然后我現(xiàn)在申報2024年第一季度的企業(yè)所得稅申報表,但彌補虧損額只彌補到2022年,2023年的怎么不能彌補嗎?
老師,你好,我想問下,所得稅費用這個科目統(tǒng)計的是當(dāng)月的應(yīng)交所得稅金額嗎?
老師,我們公司賣紅酒的,經(jīng)常發(fā)快遞,這次買了一千元的紙箱怎么做分錄???
老師你好,我司去年有一批生產(chǎn)設(shè)備賣出去了設(shè)備當(dāng)時就搬走了,當(dāng)時收到了部分款項,因為還差點錢沒收到 所以一直沒有開票沒確認(rèn)收入,這部分設(shè)備從去年到現(xiàn)在每個月都在計提折舊,今年8月份開票了,我該怎么做賬?去年從賣出時折舊的費用在8月份做賬時要怎么處理?8月份計提折舊是不是不能再計提已經(jīng)賣出去的設(shè)備了
辛苦圖片這個老師說下謝謝
老師:一固定資產(chǎn)原值為17590元,已折舊14775.6元,凈殘值為1759元,凈值是2814.4元。現(xiàn)把此固定資產(chǎn)處理,賣了1500元。那么,這筆業(yè)務(wù)怎么寫分錄?共需要寫幾筆業(yè)務(wù)就完整了?請老師指教!
你好老師,離職經(jīng)濟(jì)補償怎么計算啊?需要申報個稅嗎,如何申報個稅
現(xiàn)在有電子發(fā)票了是不是進(jìn)項抵扣可以不用打印出來留底了呀?
老師,通行費是專票和普票都可以低嗎?要填在A欄,還是9b
個稅是每月按累計預(yù)交,然后年末按總的報酬金額來計算嘛,要是本月達(dá)到了14.4萬元,那我下月工資是不是要按20%來繳納個稅了
麻煩圖片這個老師說下謝謝
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進(jìn)五年之內(nèi)的有虧損都可以用于彌補虧損對嗎
嗯 利潤都可以彌補虧損的