你好,應(yīng)收賬款具體的是誰(shuí)欠你們單位的?
老師好,我們?nèi)ツ甓鄷汗莱杀玖?,今年沖回了,借:應(yīng)付賬款-其他 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),這樣是不是得改資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款和未分配利潤(rùn)年初數(shù)呢,本年的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)年末-年初與利潤(rùn)表凈利潤(rùn)數(shù)據(jù)相等嗎,影響他倆勾稽關(guān)系嗎
老師,請(qǐng)教:合伙企業(yè),賬上未分配利潤(rùn)322萬(wàn),合伙人借款324萬(wàn),銀行存款220萬(wàn)元。可以通過(guò)分紅償還一部分借款嗎? 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 322萬(wàn)貸:銀行存款86萬(wàn),其他應(yīng)收款-借款人 236萬(wàn) 這樣做,對(duì)嗎?
老師,未分配利潤(rùn)和應(yīng)收賬款太大,請(qǐng)問(wèn)這倆能對(duì)沖一部分嗎?這樣做了的話如何解釋過(guò)去呢?
你好老師,以前年度有一部分費(fèi)用計(jì)入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在要作為其他應(yīng)收款收回來(lái),請(qǐng)問(wèn)我怎么做賬呢。我的賬務(wù)處理是借:其他應(yīng)收款,貸未分配利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)這樣對(duì)嘛?
請(qǐng)問(wèn)老師,之前做錯(cuò)分紅款如何調(diào)整到未分配利潤(rùn)或者本年利潤(rùn)當(dāng)中去呢?求會(huì)計(jì)分錄(我做的是:借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn))但是這樣做了之后最終結(jié)轉(zhuǎn)損益后,未分配利潤(rùn)或是本年利潤(rùn)都沒(méi)有增加誒?請(qǐng)教一下老師該怎么做會(huì)計(jì)分錄處理呢?
老師 收到緬甸人打進(jìn)基本戶的糧食干燥機(jī)定金18萬(wàn) 怎么做賬 后面基本戶 又付給國(guó)內(nèi)廠家18萬(wàn)定金 還有20萬(wàn)尾款沒(méi)有付
公司沒(méi)有業(yè)務(wù),也沒(méi)有員工,個(gè)稅按零申報(bào),因沒(méi)有業(yè)務(wù)不做賬可以嗎?是否要發(fā)點(diǎn)工資給法人來(lái)做賬?
首次出口退稅要提交租賃發(fā)票,租賃發(fā)票可以是普票嗎
老師谷物加工企業(yè)有印花稅嗎?
老師,我家是一般納稅人,就是這么做分錄對(duì)不對(duì),來(lái)貨,借庫(kù)存商品借待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,貸銀行存款,認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,,,,當(dāng)銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅時(shí)候,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,下個(gè)月借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款?對(duì)么老師
老師,綜合打分法,78.4分,79.8分,54.2分,最終78.4分的中標(biāo),而不是79.8高分的中標(biāo),這個(gè)綜合打分法怎么才算是對(duì)的?
老師,請(qǐng)問(wèn)刷單的收入并不是收入,是公司借支給老板刷單扣除手續(xù)費(fèi)后又進(jìn)了公賬,我該怎么平這筆賬呢,怎么證明這是刷單呢
老師,進(jìn)價(jià)比賣(mài)出的高,結(jié)轉(zhuǎn)成本有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,我們報(bào)科小的話,我們是新公司,第一年收入為0,研發(fā)20萬(wàn),其中有個(gè)指標(biāo)研發(fā)占收入比要達(dá)到6%,那這種情況研發(fā)占比是0還是100%
老師這個(gè)表是測(cè)算的工會(huì)經(jīng)費(fèi)抵稅的數(shù)據(jù),麻煩老師幫忙看看對(duì)不對(duì)
給銀行做假報(bào)表,實(shí)際不是真的,應(yīng)收也不是
但是銀行有時(shí)要看憑證
你好,你增加你的收入。
然后你的應(yīng)收賬款收現(xiàn)金。
老師那現(xiàn)金大了到時(shí)候跟哪個(gè)科目對(duì)沖減少更好呢?
你好,你們還有其他的銀行賬戶嗎?轉(zhuǎn)到其他的銀行里面。
老師如果轉(zhuǎn)到其他銀行里邊是不是得有流水做回到喲?那沒(méi)有回單
老師,是不是未分配利潤(rùn)和應(yīng)收賬款這倆不能對(duì)沖是嗎?是不是未分配只能和其他應(yīng)收款對(duì)沖呀?
他需要看你的記賬憑證,還看你的原始憑證嗎?
對(duì)沖是什么意思?。繘](méi)法解釋
有時(shí)候會(huì)看原始憑證,對(duì)沖就是想借貸清一下使雙方報(bào)表金額沒(méi)那么大
你好,你對(duì)沖的分錄怎么做的?
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸應(yīng)收賬款,不知道行不行
你好,可以理解為紅沖以前年度的收入。
老師如果借利潤(rùn)分配未分配,貸預(yù)付賬款能怎么理解過(guò)去嗎?
你好,補(bǔ)做之前的成本費(fèi)用。