你好,這個(gè)是專(zhuān)票還是普通發(fā)票的,你們認(rèn)證了嗎?
物業(yè)給我們開(kāi)的發(fā)票是去年12月的,開(kāi)錯(cuò)了1月給我們重開(kāi)胯年了,需要給我們紅沖的發(fā)票嗎,目前就給我們寄來(lái)一張正確的正數(shù)發(fā)票
老師,去年12月開(kāi)錯(cuò)了一張專(zhuān)用發(fā)票,備注欄寫(xiě)錯(cuò)了,跨月了,對(duì)方?jīng)]抵扣,今年1月把票退給我們了,我們又紅沖了這張發(fā)票,又開(kāi)了一張正確的,那我這個(gè)月怎么做賬?
老師 我們給購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)了發(fā)票 現(xiàn)在對(duì)方給我開(kāi)了部分沖紅的紅字信息表 我現(xiàn)在給他們開(kāi)紅字發(fā)票需要寄過(guò)去給他們嗎 ?他們要把之前的發(fā)票寄回來(lái)給我們嗎?
我們有一張發(fā)票去年的對(duì)方給我們開(kāi)錯(cuò)了項(xiàng)目,我們要求退回紅沖,但他們一直沒(méi)有給我們紅沖,這個(gè)月他們跟我們說(shuō)他們審計(jì)過(guò)了,不能紅沖了,那我可不可以要求他們開(kāi)一張負(fù)數(shù)發(fā)票給我們。錯(cuò)的那張也不紅沖了正常做賬跟負(fù)數(shù)發(fā)票對(duì)沖?
老師,對(duì)方給我們開(kāi)的電子普票開(kāi)錯(cuò)了,第二個(gè)月給我們重開(kāi)了一張電子票,我是不是把錯(cuò)的那張直接拿掉就可以了,反正是電子版,也不需要拿他們的沖紅發(fā)票留底吧?我放進(jìn)去重開(kāi)的正確的就可以是不
當(dāng)年報(bào)關(guān)出口的貨物,必須要在當(dāng)年開(kāi)票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋(píng)果手機(jī)需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問(wèn)下一個(gè)建筑工程324萬(wàn),材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專(zhuān)戶(hù)發(fā)放?。?/p>
小微企業(yè)年收入不超過(guò)300萬(wàn),是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會(huì)計(jì)周期自然日7/1到7/31日來(lái)核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來(lái)核算,6/26到6/31日的做暫估入庫(kù),然后總賬做沖銷(xiāo)暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫(kù)加工費(fèi),對(duì)于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個(gè)采購(gòu)周期但在本月物理入庫(kù)),在6月30日做暫估入庫(kù),將其成本計(jì)入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎?
今明考中級(jí)會(huì)計(jì)嗎嗎嗎老師
想問(wèn)下圖片上畫(huà)圈的資料沒(méi)有了嗎,怎么一直打不開(kāi),準(zhǔn)備備考2026的注會(huì),想買(mǎi)點(diǎn)資料開(kāi)始聽(tīng)課了,但是這個(gè)資料怎么都無(wú)法打開(kāi),請(qǐng)盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒(méi)看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒(méi)看懂?
請(qǐng)問(wèn)個(gè)人開(kāi)過(guò)來(lái)的普票,陽(yáng)山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
普票 不用認(rèn)證吧
不需要 負(fù)數(shù)發(fā)票不給你們
那我們做賬紅沖 不用復(fù)數(shù)發(fā)票作附件沒(méi)關(guān)系是吧
可以的,可以沒(méi)有的。