適應(yīng)的稅率是多少 ?

老師你好 月結(jié)客戶,轉(zhuǎn)對(duì)公賬戶多轉(zhuǎn)了147元,但是給客戶報(bào)的單價(jià)是不含稅的,轉(zhuǎn)到公賬的錢乘以0.905后再核算余款的,現(xiàn)在這個(gè)147元,客戶要求退回去,這個(gè)該怎么核算(退回去的錢,稅點(diǎn)收的是11個(gè)點(diǎn))
老師您 好,請(qǐng)教一下,公司購(gòu)進(jìn)產(chǎn)品10萬(wàn)元(含稅金額),供應(yīng)商是小規(guī)模納稅人,開(kāi)給我們公司發(fā)票稅率是3%,然后我又把這個(gè)產(chǎn)品銷售給我的客戶,到時(shí)開(kāi)發(fā)票給客戶是13%,那我現(xiàn)在給客戶報(bào)價(jià),要報(bào)多少,才不會(huì)虧啊
想問(wèn)下,客戶采購(gòu)的商品,錢已付共計(jì)50500元,現(xiàn)在要開(kāi)票,我們銷售方是小規(guī)模納稅人,客戶購(gòu)買方是一般納稅人,現(xiàn)在對(duì)方要開(kāi)具發(fā)票,按3個(gè)人的專票開(kāi)具,會(huì)多出稅金1515元,但是對(duì)方購(gòu)買方說(shuō)采購(gòu)合同里的價(jià)格是含稅價(jià)格,不愿支付這1515元稅金;那如果我們開(kāi)票就得自行承擔(dān)這1515元,現(xiàn)在就是想問(wèn),有什么辦法能倒擠含稅價(jià)格和購(gòu)買方付款的50500元金額對(duì)上?
甲公司以每件400元的價(jià)格銷售200件M產(chǎn)品,收到80000元的貨款。按照銷售合同,客戶可以在45天內(nèi)退回任何沒(méi)有損壞的產(chǎn)品,并得到全部現(xiàn)金退款。每件M產(chǎn)品的成本為280元。甲公司預(yù)計(jì)會(huì)有6%的M產(chǎn)品被退回,而且即使估算發(fā)生后續(xù)變化,也不會(huì)導(dǎo)致大量收入的轉(zhuǎn)回。假定發(fā)出商品時(shí)控制權(quán)轉(zhuǎn)移給客戶,不考慮相關(guān)稅費(fèi),則下列說(shuō)法正確的有()。 1.發(fā)出商品時(shí)確認(rèn)收入75200元 2.發(fā)出商品時(shí)確認(rèn)應(yīng)收退貨成本3360 3.退貨期屆滿,若客戶實(shí)際退回15件產(chǎn)品,沖減營(yíng)業(yè)收入6000元 4.退貨期屆滿,若客戶實(shí)際退回15件產(chǎn)品時(shí),對(duì)當(dāng)期損益的影響金額為-360元 5.退貨期屆滿,若客戶實(shí)際退回10件產(chǎn)品時(shí),對(duì)當(dāng)期損益的影響金額為240 這個(gè)率和件數(shù)咋換算的?
客戶對(duì)公轉(zhuǎn)賬45000元,實(shí)際價(jià)格不含稅是7800元,還有一部分含稅產(chǎn)品是21120元,有2400元含稅產(chǎn)品沒(méi)給客戶沒(méi)到得需要退回,現(xiàn)在退客戶差價(jià)多少錢
老師我想問(wèn)下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒(méi)開(kāi)票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開(kāi)票了,這個(gè)稅率是按多少開(kāi)?是按照小規(guī)模的征收率開(kāi)?還是一般納稅人稅率開(kāi)?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說(shuō)欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話,我發(fā)覺(jué)我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開(kāi)始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來(lái)進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開(kāi)票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開(kāi)了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過(guò),所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答

