借:庫存商品100 ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項13 貸:銀行存款 45.2 ? ? ? 應(yīng)付賬款67.8

甲公司為增值稅一般納稅人,本年1月15日銷售150件產(chǎn)品,給予公司價款共計300萬元,(含增值稅),雙方合同約定,本年1月15日,甲公司從乙公司收取貨款100萬元,(含增值稅),本年7月15日,甲公司從乙公司收取剩余貨款200萬元,(含增值稅),甲公司本年向乙公司開具價款為300萬元,(含增值稅)的增值稅專用發(fā)票,甲公司銷售產(chǎn)品適用增值稅率為13%,請對其進(jìn)行納稅籌劃。
甲公司為增值稅一般納稅人,本年 1 月 15 日銷售 150 件產(chǎn)品給乙公司,價款共計 300 萬元(含增值稅)。雙方合同約定本年 1 月 15 日甲公司從乙公司收取貨款 100 萬 元(含增值稅),本年 7 月 15 日甲公司從乙公司收取剩余貨款 200 萬元(含增值稅) 甲公司本年向乙公司開具價款為 300 萬元(含增值稅)的增值稅專用發(fā)票。甲公司銷售 產(chǎn)品適用增值稅稅率為 13%。請對其進(jìn)行納稅籌劃。
5.甲公司為增值稅一般納稅人,本年1月15日銷售150件產(chǎn)品給乙公司,價款共計300萬元(含增值稅)。雙方合同約定本年1月15日甲公司從乙公司收取貨款100萬元(含增值稅),本年7月15日甲公司從乙公司收取剩余貨款200萬元(含增值稅)。甲公司本年向乙公司開具價款為300萬元(含增值稅)的增值稅專用發(fā)票。甲公司銷售產(chǎn)品適用增值稅稅率為13%。請對其進(jìn)行納稅籌劃。
甲公司從乙公司購入商品一批,價款為200000元,增值稅稅額26000元,雙方約定甲公司預(yù)付20%的價款,待收貨后再補(bǔ)余下的款。①企業(yè)預(yù)付款項時分錄:②收到貨物時分錄:③補(bǔ)付賬款時分錄。
5甲公司為增值稅一般納稅人,本年1月15日銷售150件產(chǎn)品給乙公司,價款共計300萬元(含增值稅)。雙方合同約定本年1月15日甲公司從乙公司收取貨款100萬元(含增值稅),本年7月15日甲公司從乙公司收取剩余貨款200萬元(含增值稅)。甲公司本年向乙公司開具價款為300萬元(含增值稅)的增值稅專用發(fā)票。甲公司銷售產(chǎn)品適用增值稅稅率為13%。請對其進(jìn)行納稅籌劃。
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計時候,每個人的工資都如實的發(fā)放,也沒有扣除個稅啊?個稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項其他非流動資產(chǎn),其中有一個叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個體,現(xiàn)在代理記賬公司報稅,最近又收購了一個二級公司,想自己做賬,又怕實力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報。之前也沒有要進(jìn)賬發(fā)票?,F(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。
你好,實操課老師講課的時候,在講到支付門店租金時,用的科目是 借:其它應(yīng)收款—門店租金 貸:銀行存款。請問這里的其它應(yīng)收款二級科目為什么不是個人或單位名稱,謝謝。我個人認(rèn)為應(yīng)該寫個人或單位名稱,不應(yīng)該寫門店租金 謝謝