您好 借:預(yù)付賬款45200 貸:銀行存款 226000*0.2=45200 借:庫存商品200000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額26000 貸:預(yù)付賬款 200000%2B26000=226000 借:預(yù)付賬款180800 貸:銀行存款 226000-45200=180800

與sc公司簽訂合同購買AI材料一批價款300000元增值稅39000元雙方約定簽訂合同預(yù)付貨款的百分之三十余額及增值稅稅額收貨后一次支付編制LK公司預(yù)付貨款,購入材料及補(bǔ)剩余款項(xiàng)的會計分錄
甲公司從乙公司購入商品一批,價款為200000元,增值稅稅額26000元,雙方約定甲公司預(yù)付20%的價款,待收貨后再補(bǔ)余下的款。①企業(yè)預(yù)付款項(xiàng)時分錄:②收到貨物時分錄:③補(bǔ)付賬款時分錄。
1、(1) 2021年10月1日,甲公司為增值稅一般納稅人,向乙公司(增值稅一般納稅人)采購材料5000千克,每千克單價10元,所需支付的價款總計50000元.元。按照合同規(guī)定向乙公司預(yù)付價款的50%,驗(yàn)收貨物后補(bǔ)付其余款項(xiàng)。請編制(甲公司預(yù)付貨款的會計分錄。 (2)收到乙公司發(fā)來的5000千克材料,驗(yàn)收無誤,增值稅專用發(fā)票上記載的價款為50000元,增值稅稅額為6500元,請編制甲公司相關(guān)會計分錄。 (3)甲公司以銀行存款補(bǔ)付所欠款項(xiàng)31500元。。請編制相關(guān)會計分錄。
分錄題甲公司為增值稅一般納稅人,向乙公司采購A材料一批,價款100000元,稅率13%,按照合同規(guī)定向乙公司預(yù)付價款50%,驗(yàn)收貨物后補(bǔ)付其余款項(xiàng)。按照合同規(guī)定預(yù)付價款:驗(yàn)收貨物:補(bǔ)付其余款項(xiàng):驗(yàn)收貨物與補(bǔ)付款項(xiàng)復(fù)合分錄。注意點(diǎn):除了應(yīng)交稅費(fèi)外,其他都不要明細(xì)科目,共四筆分錄。
(大江電子公司2020年發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)8月7日,從乙公司購入A商品一批,價款20萬元,稅放26萬元,雙方約定預(yù)付50%價稅款,余額在收貨后一次支付。(2)9月12日,收到A產(chǎn)品,并驗(yàn)收入庫。(3)9月15日,開出轉(zhuǎn)賬支票支付A產(chǎn)品剩余款項(xiàng)。要求:編制預(yù)付貨款、收到貨物、結(jié)算價款的會計分錄
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計時候,每個人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒有扣除個稅???個稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動資產(chǎn),其中有一個叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個體,現(xiàn)在代理記賬公司報稅,最近又收購了一個二級公司,想自己做賬,又怕實(shí)力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報。之前也沒有要進(jìn)賬發(fā)票。現(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。

