你好 你這個已經(jīng)是1月份了,你現(xiàn)在需要先報(bào)稅,然后再注銷的
尊敬的納稅人,按照《關(guān)于延長小規(guī)模納稅人減免增值稅政策執(zhí)行期限的公告》(財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2020年第24號)、《關(guān)于支持個體工商戶復(fù)工復(fù)業(yè)增值稅政策的公告》(財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2020年第13號)和《關(guān)于支持個體工商戶復(fù)工復(fù)業(yè)等稅收征收管理事項(xiàng)的公告》(國家稅務(wù)總局公告2020年第5號)政策規(guī)定,自2020年3月1日至12月31日,我省增值稅小規(guī)模納稅人,適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅。 如您本期不含稅銷售額未超過小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(月銷售額不超過10萬元或季度銷售額不超過30萬元,下同),您可以先享受小微企業(yè)免征增值稅政策。 如您本期不含稅銷售額超過小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),請將本期1%征收率對應(yīng)的不含稅銷售額按照2%計(jì)算應(yīng)納稅額減征額--------------------剛才申報(bào)增值稅看到這個,但不是季度45萬嗎?改成30萬?
某食品加工廠為增值稅一般納稅人,2019年8月份發(fā)生業(yè)務(wù)如下:(1)8月8日簽訂合同,將一批罐頭以預(yù)收款方式銷售給乙公司,食品廠于8月9日開具了增值稅專用發(fā)票,注明不含稅價款25000元;食品廠于8月12日發(fā)出貨物,乙公司于8月20日支付貨款。(2)將6月份從農(nóng)民手中購買的小麥加工成面粉銷售,取得不含稅銷售額30000元。(3)本月取得罐頭包裝物押金1000元,約定包裝物歸還期限為1個月;將逾期未歸還的餅干包裝物押金3390元扣留。(4)從農(nóng)民手中收購蘋果用干直接對外銷售,收購發(fā)票上注明買價為20000元;該批蘋果由運(yùn)輸企業(yè)(一般納稅人)負(fù)責(zé)運(yùn)輸?shù)綇S,取得增值稅專用發(fā)票注明的不含稅運(yùn)費(fèi)為800元。該批蘋果80%驗(yàn)收入庫,20%作為福利直接發(fā)給員工。(5)從小規(guī)模納稅人企業(yè)購進(jìn)設(shè)備修理用配件一批,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票,支付的價稅合計(jì)款項(xiàng)為2060元。(6)將本廠一批材料送到另一家食品加工廠(增值稅一般納稅人)加工成膨化食品,支付的加工費(fèi)價稅合計(jì)678元,取得增值稅普通發(fā)票。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。1.上述事項(xiàng)(1)中,食品加工廠
老師,小規(guī)模納稅人,企業(yè)注銷,電子稅務(wù)局申請簡易注銷,需要注銷預(yù)檢,其中填一項(xiàng)注銷報(bào)備時間,這個報(bào)備時間可以修改嗎,四季度報(bào)表已經(jīng)報(bào)了,發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表上有其他應(yīng)付款2萬,無資金支付,需要注冊資金到位,交印花稅,以前填的注銷報(bào)備時間是12月12日到1月20日,能修改報(bào)備時間推遲一個月嗎,把資產(chǎn)負(fù)債表的其他應(yīng)付款處理一下
老師,個體工商戶,備案的小規(guī)模納稅人,廠子停業(yè)不干了,1月份可以注銷稅務(wù)嗎?還是必須等到4月1日報(bào)完稅,才能注銷
老師,我公司為一般納稅人企業(yè),公司將空閑的廠房租賃給其他企業(yè),承租方為個體工商戶,租賃期為2022年5月1日至2023年4月30號,現(xiàn)在對方已經(jīng)注銷了,我們應(yīng)開給對方的租金發(fā)票和電費(fèi)發(fā)票還能正常開具嗎?如果不能,那該如何處理呢?
老師好,之前多收了幾百元的貨款,對方不要了我們也沒有退回,怎么平賬啊
老師,我們現(xiàn)在有自己的品牌公司、供應(yīng)鏈公司、it技術(shù)公司和裝修公司,比如說加盟商那邊要打進(jìn)70萬,我們該用什么公司去收款,這個款該如何分流?老板的意思是這個錢到底要怎么去收,加盟商的錢是不是可以直接進(jìn)品牌公司然后分流到各個業(yè)務(wù)公司?
老師,小規(guī)模企業(yè)收取加盟費(fèi),稅率是按6%還是按1%算?
老師,我們是私立學(xué)校,學(xué)費(fèi)是每年6月份收取一年的學(xué)費(fèi),每生8500元,因?yàn)楫?dāng)月收學(xué)生太多,收了87個人,金額一共是739500,當(dāng)月6月份沒有開具發(fā)票,申報(bào)了未開票收入,但是9月份這87個人里面有1個人需要退費(fèi),9月份先開一張整數(shù)發(fā)票,再開一張退費(fèi)的負(fù)數(shù)發(fā)票,那9月份申報(bào)增值稅,這個收入在增值稅報(bào)表里怎么填
趙老師,你好,請問個體工商戶申報(bào)目前除了需要做 增值稅 附加稅 經(jīng)營所得預(yù)繳 經(jīng)營所得匯算清繳 工商年報(bào)外還需要做別的嗎? 需要做綜合所得申報(bào)嗎
請問在計(jì)算殘保金時,去年成立的企業(yè),“上一年平均工資、人數(shù)”怎么界定呢?是按去年成立(比如5月1日)到去年12月31日,還是按去年成立到今年(2024年5月1日-2025年4月30)呢?
建筑公司買茶葉,發(fā)票開專票還是普票?
請問老師,我這月升的一般納稅人,這月升之前,開了小規(guī)模的普票了,這月開進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)專票,可以抵扣嗎
老師好:一個公司有入庫金額,跟退貨金額,這個會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?
個人給公司開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,可以開多少,個人要交稅嗎?
2022年第4季度的稅報(bào)完了,2023年有銷售收入,開票8萬元,請問2023年2月份可以辦理注銷嗎?
你這個要先把稅款繳納萬才可以注銷的
我把稅款交完,2月份可以辦理注銷稅務(wù)嗎?還是必須等到4月份申報(bào)期內(nèi),報(bào)完稅,才讓注銷
是的,你這個交完直接注銷的
不需要等到4月份是嗎?
不需要的,你這個都可以提前做的