你好 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款
我公司(小規(guī)模納稅人)是甲網(wǎng)站授權(quán)代理商,合作模式是我公司按其指定價(jià)格售賣網(wǎng)站產(chǎn)品套餐,按月銷售總額給我們返傭金,我們開傭金發(fā)發(fā)票給其網(wǎng)站,客戶打款給我們,我們給其在后臺(tái)開通套餐,然后開票給客戶,我們和甲網(wǎng)站的合同模式是FD模式,客戶可以直接在自已后臺(tái)開發(fā)票,等于是甲網(wǎng)站直接開票給客戶,我們代收款,但在售賣套餐中我們加了價(jià),我們給客戶開票,就沒要他們?cè)诤笈_(tái)自已開票了,我舉個(gè)例子,如一個(gè)套餐,規(guī)定售價(jià)是4000元,但們賣了4200元,就沒告訴客戶可以其后臺(tái)開票,我們直接開4200元發(fā)票開客戶,但我們還要充值4000元到其后臺(tái)購(gòu)買產(chǎn)品套餐,怎么進(jìn)行會(huì)計(jì)處理呢????我是這樣做會(huì)計(jì)分錄的,????借:應(yīng)收帳款???XX客戶???4200????貸:應(yīng)付帳款??甲網(wǎng)站??4000????貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)41.58?????主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?158.42?????我們向客戶開4200元(含稅)發(fā)票,甲網(wǎng)站不開票給我們,這樣的會(huì)計(jì)處理對(duì)嗎
我公司(小規(guī)模納稅人)是甲網(wǎng)站授權(quán)代理商,合作模式是我公司按其指定價(jià)格售賣網(wǎng)站產(chǎn)品套餐,按月銷售總額給我們返傭金,我們開傭金發(fā)發(fā)票給其網(wǎng)站,客戶打款給我們,我們給其在后臺(tái)開通套餐,然后開票給客戶,我們和甲網(wǎng)站的合同模式是FD模式,客戶可以直接在自已后臺(tái)開發(fā)票,等于是甲網(wǎng)站直接開票給客戶,我們代收款,但在售賣套餐中我們加了價(jià),我們給客戶開票,就沒要他們?cè)诤笈_(tái)自已開票了,我舉個(gè)例子,如一個(gè)套餐,規(guī)定售價(jià)是4000元,但們賣了4200元,就沒告訴客戶可以其后臺(tái)開票,我們直接開4200元發(fā)票開客戶,但我們還要充值4000元到其后臺(tái)購(gòu)買產(chǎn)品套餐,怎么進(jìn)行會(huì)計(jì)處理呢????我是這樣做會(huì)計(jì)分錄的,????借:應(yīng)收帳款???XX客戶???4200????貸:應(yīng)付帳款??甲網(wǎng)站??4000????貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)41.58?????主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?158.42?????我們向客戶開4200元(含稅)發(fā)票,甲網(wǎng)站不開票給我們,這樣的會(huì)計(jì)處理對(duì)嗎 我們?cè)诰W(wǎng)站充值,甲網(wǎng)站不開發(fā)票給我們
我們公司是網(wǎng)絡(luò)運(yùn)輸平臺(tái)無車承運(yùn),進(jìn)項(xiàng)是我們公司去稅務(wù)局幫司機(jī)代開的發(fā)票,開票的時(shí)候把增值稅、城建稅、印花稅都含進(jìn)去了,但是最后實(shí)際繳納印花稅的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)與之前算的印花稅隔個(gè)十幾塊錢,請(qǐng)問這十幾塊錢我該如何做賬
微商總部平臺(tái)搭建了微商城系統(tǒng)或微店系統(tǒng),我們成為了平臺(tái)或系統(tǒng)下屬的微商,我們平時(shí)為平臺(tái)做推廣寫文案弓|客流追物流,但是我們不直接收款,消費(fèi)者是將貨款打入公司賬戶或者平臺(tái)的,然后平臺(tái)直接發(fā)貨給消費(fèi)者,也就是說這時(shí)候我們并沒有進(jìn)貨,也沒有收款,他們只是幫助平臺(tái)做推廣賺平臺(tái)給他們的傭金,這樣的微商是不需要注冊(cè)公司,也不需要營(yíng)業(yè)執(zhí)照的,理論上說這些微商不是獨(dú)立的商業(yè)行為,而是被平臺(tái)簽約雇傭的職業(yè)營(yíng)銷推廣人。但這些個(gè)體微商獲得平臺(tái)支付推廣傭似后,根據(jù)法律規(guī)定,要交個(gè)人所得稅。請(qǐng)問職業(yè)營(yíng)銷推廣人是由微商平臺(tái)繳納個(gè)稅,還是自己直接繳納?
甲公司為小規(guī)模公司,主要經(jīng)營(yíng)范圍是銷售五金產(chǎn)品,2022年1月購(gòu)進(jìn)網(wǎng)格布14萬蓄電池7,萬水性防漆17萬,用銀行支付已取得進(jìn)項(xiàng)普票,一月把購(gòu)進(jìn)的網(wǎng)格布賣給乙公司,賣了17萬,二月與丙公司合作把蓄電池賣給了丙公司,賣了九萬,三月把水性防漆平均賣給了乙、丙兩個(gè)公司,每個(gè)公司收取10萬乙開普票,丙開專票發(fā)票,發(fā)票供貨時(shí)已開具,(1)請(qǐng)寫出上述會(huì)計(jì)分錄(2)請(qǐng)算出甲公司所繳納的增值稅城市維護(hù)建設(shè)稅7%教育費(fèi)附加3%地方教育費(fèi)附加2%印花稅3‰分別是多少?(3)若3月28號(hào)丙把10萬的水性防漆退回,甲把發(fā)票作廢,請(qǐng)算出增值稅城市建維護(hù)建設(shè)稅教育費(fèi)附加地方教育附加印花稅分別多少?
老師,我在學(xué)習(xí)軟件中進(jìn)行客戶信息維護(hù),明明都錄完了,它還是提示有未完成題目,這是怎么回事?
老師 張三把股份40萬轉(zhuǎn)給李四怎么繳稅啊
你好老師,舊賬科目和我新賬的科目設(shè)置不同,而且他記賬方法是收付實(shí)現(xiàn)制,應(yīng)記應(yīng)收應(yīng)付的,他記成本收入。新賬該怎么建
老師,減資工商辦理后,股東之前實(shí)繳到位的出資,按照同等比例,可以直接把錢退給股東嗎
老師,咱們學(xué)習(xí)軟件中得全電發(fā)票實(shí)戰(zhàn)中為什么只有“藍(lán)字發(fā)票開具”模塊能打開操作,其他的怎么打不開
老師,增值稅稅負(fù)和增值稅稅負(fù)率是一個(gè)意思嗎?還是兩個(gè)意思?怎么區(qū)分
請(qǐng)問鄉(xiāng)村企業(yè)老板捐款給村里孤寡老人幾萬元,這筆錢在企業(yè)里怎么做抵扣
為什么教材所得稅是營(yíng)業(yè)利潤(rùn)*25%,這個(gè)題又是稅前利潤(rùn)*(1-25%)
領(lǐng)用已計(jì)提過減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價(jià)值80,已計(jì)提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷售稅費(fèi)對(duì)吧
我們收取司機(jī)的稅金和支付出去的稅金有差額,比如:司機(jī)運(yùn)費(fèi)1000元,3個(gè)點(diǎn)稅,但我司收取2.7個(gè)點(diǎn)也就是收司機(jī)27元稅費(fèi),最后開票含稅價(jià)1027元,不含稅金額997.09元,稅額29.91元,還有城市維護(hù)建設(shè)稅1.05元,最后需要支付出去30.96元,與司機(jī)支付的差額3.96元,請(qǐng)問這個(gè)憑證該怎么做?這個(gè)差額怎么做?
這個(gè)沒有研究過的,你可以問一下其他老師的