你好,直接做勞務(wù)費(fèi)借銷售費(fèi)用或者是管理費(fèi)用,勞務(wù)費(fèi)貸銀行 正常做賬,但是抵扣不了所得稅的
6.28號(hào)給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會(huì)計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營(yíng)業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購(gòu)置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價(jià)不同商品名?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
是不是類似業(yè)務(wù)招待費(fèi)呢,因?yàn)闆]有發(fā)票所以不能稅前扣除么
你好,不是招待費(fèi),這個(gè)就是勞務(wù)費(fèi),只不過是他不讓申報(bào)個(gè)稅而已啊。
老師,實(shí)際上也沒有這個(gè)人,只是甲方的負(fù)責(zé)人,讓我們多做一個(gè)人的考勤,然后甲方會(huì)結(jié)算費(fèi)用給我們,我們?cè)俎D(zhuǎn)4000元的回扣給甲方下面的這個(gè)負(fù)責(zé)人
銀行做勞務(wù)費(fèi)就可以的,不用做招待費(fèi)。
老師,之前的會(huì)計(jì)做的銷售費(fèi)用-傭金可以么?這個(gè)有什么辦法可以稅前扣除呢,比如說讓對(duì)方拿點(diǎn)餐費(fèi),交通費(fèi),是不是就可以稅前扣除一些呢,如果沒有票,是不是4000元都不能扣除,做到勞務(wù)費(fèi)沒有票可以扣除么
好,可以的,可以找發(fā)票來代替,但是這種有風(fēng)險(xiǎn)。
就是說回扣賬上可以做,但是全額不能稅前扣除是吧,需要做什么附件呢,避免說是分紅?
你好,簽訂一個(gè)合同就可以的。
這個(gè)勞務(wù)合同不就行,而且他是你單位的股東嘛,如果不是股東的話,他不可能做分紅的。