同學,你好 不可以沖銷的
我公司為物業(yè)出租公司,每月按租金計提收入,但是發(fā)票一般是幾個月一塊開出的,這個怎么報稅呀,我現(xiàn)在的報稅方式是什么時候開票什么時候報稅,正常是不是應該什么時候確認收入,什么時候報稅
我們是一家小規(guī)模納稅人,物業(yè)公司,平時的物業(yè)費我是按月確認一次收入,對于當月應交而沒交的我是借應收款賬款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費,現(xiàn)在欠費收不到了,公司要免掉他這幾個月的物業(yè)費,我是把分錄紅沖,還是計入借營業(yè)外支出呢,貸應收賬款呢?
什么時候應該確認應收賬款壞賬,我方是物業(yè)公司,有好幾月的租金未收回,可以沖減這幾個月的收入嗎
老師好!我們在5月份收到的租金收入是150萬(是2023年下半年的租金收入)款已到賬,請問收入可以在下半年按月確認嗎?收到款時:借:銀行存款 貸:預收賬款 應交稅費 等到6月份確認收入時:借:預收賬款 25萬 貸:主營業(yè)務收入 25萬 每個月都按此確認 這樣可以嗎老師 謝謝!
我們是一個出版公司,幫助別人發(fā)表論文的,我應該在什么時候確認收入呢,比如1月收到定金,2月收到尾款,收入確認在幾月
老師,直播行業(yè)是給稅務局上傳收入嗎,主播的個稅不是公司報的,是別的平臺報的,這樣有風險嗎
請樸老師解答,老師我想請問一下,畫紅筆的地方,計算增值稅的時候,契稅為什么不扣
老師,個稅是按一年的累計收入核算嗎,
老師好如果預收減少900那資產(chǎn)負債表就不平了,怎么調(diào),預收減少是因為預收結(jié)轉(zhuǎn)成收入了
老師,我賬上有個A單位欠我貨款,但是這個錢是由B單位來還的,他們兩個是一個法人,那這個需要準備一個什么證明嗎?
聘用的員工是退休人員,已經(jīng)退休了又出來打工,工資怎么申報?是在勞務費那里申報嗎?需要按照勞務費扣除個稅嗎?
老師,現(xiàn)在向銀行借款10萬,應付賬款5萬,結(jié)果把10萬都付給了客戶,客戶把多出來的5萬元轉(zhuǎn)給了我司的友情個人,前財務做賬掛:其他應付款-友情個人,這樣做賬合規(guī)嗎?
老師發(fā)票金額418.7稅務局可以抵扣金額415.48老師怎么做賬呢?
老師,我們是高新技術企業(yè),現(xiàn)在在填報科技型中小企業(yè)申報,我們匯算清繳表A107012 本年研發(fā)費用加計扣除總額填寫3208654.35.那研發(fā)費用加及扣除所得稅減免額是多少呢
請問老師,股東實收資本的轉(zhuǎn)入沒有備注“投資款”,可以做實收資本科目嗎
那怎么處理
同學,你好 先掛在賬上, 一般3年收不到,做應收賬款壞賬