同學(xué),你好 利潤總額是整正數(shù),凈利潤是負(fù)數(shù)?? 有截圖嗎?

請教 年度匯算清繳企業(yè)所得稅根據(jù)本年累計數(shù)“利潤總額”申報嗎? 如11期利潤總額出現(xiàn)正數(shù),(10.11.12月)第四季度最終利潤表的“利潤總額負(fù)數(shù)”有一個月是正數(shù)需要交納企業(yè)所得稅嗎?
老師好,企業(yè)所得稅季度預(yù)交是根據(jù)利潤總額的本年累計數(shù)還是本季度利潤總額數(shù)繳納?我公司本季度利潤總額是正數(shù),本年累計是負(fù)數(shù),這種情況還需要預(yù)交所得稅嘛?
本期利潤總額是正數(shù),我還是要申報繳納了企業(yè)所得稅,但是凈利潤是負(fù)數(shù),我繳納了的數(shù)有沒有問題啊?
老師,企業(yè)所得稅。 是按照利潤總額還是凈利潤作為企業(yè)所得稅的繳納基數(shù),
老師,就是我們單位預(yù)繳企業(yè)所得稅申報表 前幾次的填報的利潤總額啥的都跟利潤表數(shù)字不一樣,申報的預(yù)繳企業(yè)所得稅是利潤負(fù)數(shù),但是用友的利潤表利潤正數(shù),我就問總監(jiān) 她說她預(yù)提了 調(diào)標(biāo)不調(diào)賬。這個是什么意思
請樸老師回答,請問付7付8這都忘了日清,更正是通欄畫紅線嗎
老師,請問報個稅時的社保數(shù)據(jù)報錯了要不要緊?下期還可以改嗎?主要是因為下半年金額會有點增加是吧,但是我報個稅的時候一直忘記了統(tǒng)計就一直照舊報的。
國有土地轉(zhuǎn)讓給企業(yè),會給企業(yè)開發(fā)票嗎?
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是到付款時候,客戶把我們貨款尾數(shù)抹零不給,這個到底沖收入還是做財務(wù)費用-折讓 大客戶金額貨款100-200萬 每個月抹掉1000-2000零頭或者尾數(shù) 小客戶就會抹掉尾數(shù)
我們?nèi)馐称饭窘o客戶返款,如何做賬
老師,稅務(wù)局說我們申報的出口收入與海關(guān)推送的收入不一致,經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn)沒有漏申報,就是課程里面講到的匯率差問題,我們?nèi)胭~按每月第一個工作日匯率,海關(guān)是上個月第三周的匯率,現(xiàn)在老師讓寫情況說明,不知道怎么寫,
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是付完款,客戶對我們把尾數(shù)抹零不給,這個如何做賬
老師,電商商家對拼多多和抖音扣的傭金、技術(shù)服務(wù)費有疑問,應(yīng)該找誰問?找拼多多和抖音的客服嗎?
財務(wù)崗,最后一輪面試,是老板面的,之前財務(wù)經(jīng)理面過了,老板一般都會問些啥
老板租公司辦公室用自己名字簽合同,對方開具的發(fā)票也是老板的姓名,在三個月后才與對方變更合同改為公司名稱,那么前面三個月老板名字的發(fā)票能入帳嗎?
應(yīng)該都是負(fù)數(shù),但是我已經(jīng)繳納了企業(yè)所得稅,因為預(yù)繳表上面我填寫的營業(yè)收入減去營業(yè)成本是正數(shù)啊
同學(xué),你好 如果你利潤總額是負(fù)數(shù),那你不需要繳納企業(yè)所得稅
但是預(yù)繳企業(yè)所得稅申報表上面填寫的是本能營業(yè)收入和營業(yè)成本,計算下來就是需要繳納的呢?
營業(yè)利潤是正數(shù)
同學(xué),你好 那就是正數(shù),正數(shù)需要繳納企業(yè)所得稅,那凈利潤也應(yīng)該是正數(shù)
營業(yè)利潤是正數(shù),但是利潤總額和凈利潤都是負(fù)數(shù)啊
同學(xué),你好 你把你的申報表發(fā)給我看一下
老師你應(yīng)該知道企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表不填費用 稅金及附加那些吧?
所以我的主營業(yè)務(wù)收入確實大于主營業(yè)務(wù)成本啊
減去費用等與營業(yè)成本,營業(yè)成本是負(fù)數(shù)啊
同學(xué),你好 預(yù)繳里面是不需要填費用的,所以如果你算出來的第10欄實際利潤額是正數(shù),那就是要繳納的
但是匯算清繳的時候發(fā)現(xiàn)企業(yè)本年是虧損,那之前我是不是繳納多了啊?
同學(xué),你好 匯算清繳的時候會多退少補的
那老師我描述的那種情況是我繳納多了嗎?
同學(xué),你好 不是,預(yù)繳的時候是不扣費用的,會多一點的