同學(xué),你好 利潤(rùn)總額是整正數(shù),凈利潤(rùn)是負(fù)數(shù)?? 有截圖嗎?
請(qǐng)教 年度匯算清繳企業(yè)所得稅根據(jù)本年累計(jì)數(shù)“利潤(rùn)總額”申報(bào)嗎? 如11期利潤(rùn)總額出現(xiàn)正數(shù),(10.11.12月)第四季度最終利潤(rùn)表的“利潤(rùn)總額負(fù)數(shù)”有一個(gè)月是正數(shù)需要交納企業(yè)所得稅嗎?
老師好,企業(yè)所得稅季度預(yù)交是根據(jù)利潤(rùn)總額的本年累計(jì)數(shù)還是本季度利潤(rùn)總額數(shù)繳納?我公司本季度利潤(rùn)總額是正數(shù),本年累計(jì)是負(fù)數(shù),這種情況還需要預(yù)交所得稅嘛?
本期利潤(rùn)總額是正數(shù),我還是要申報(bào)繳納了企業(yè)所得稅,但是凈利潤(rùn)是負(fù)數(shù),我繳納了的數(shù)有沒(méi)有問(wèn)題啊?
老師,企業(yè)所得稅。 是按照利潤(rùn)總額還是凈利潤(rùn)作為企業(yè)所得稅的繳納基數(shù),
老師,就是我們單位預(yù)繳企業(yè)所得稅申報(bào)表 前幾次的填報(bào)的利潤(rùn)總額啥的都跟利潤(rùn)表數(shù)字不一樣,申報(bào)的預(yù)繳企業(yè)所得稅是利潤(rùn)負(fù)數(shù),但是用友的利潤(rùn)表利潤(rùn)正數(shù),我就問(wèn)總監(jiān) 她說(shuō)她預(yù)提了 調(diào)標(biāo)不調(diào)賬。這個(gè)是什么意思
老師好,請(qǐng)問(wèn)從旅行社訂購(gòu)的機(jī)票,開(kāi)具電子普通發(fā)票(代訂機(jī)票款),進(jìn)項(xiàng)稅是不是不能抵扣?
養(yǎng)雞場(chǎng)賣(mài)雞肉,庫(kù)存怎么來(lái)做賬
印花稅己申報(bào)也己扣款后發(fā)現(xiàn)少申報(bào)了怎么辦?
老師 不含稅金額是5500 稅率13 稅金是多少
老師我們公司是電商平臺(tái),銷(xiāo)售的是泡泡瑪特的玩具和斐樂(lè)的鞋子,然后9月份我們公司基本銷(xiāo)售的是玩具,利潤(rùn)比較高,第三季度銷(xiāo)售的收入在30萬(wàn)左右,然后有5月6月銷(xiāo)售的鞋子還沒(méi)有確認(rèn)收入,我這邊玩具的發(fā)票沒(méi)有開(kāi)回來(lái)做了暫估,然后我這邊做收入結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候按玩具的收入全部申報(bào)好些還是說(shuō)我可以部分申報(bào)鞋子的收入?目前公司賬上有90多萬(wàn)收入沒(méi)有申報(bào),我能先后面每季度30萬(wàn)以下來(lái)申報(bào)嗎?后面這個(gè)公司也不會(huì)再產(chǎn)生收入了,這樣我是擔(dān)心會(huì)有稅務(wù)稽查,
你好老師,我們給超市供貨,他們說(shuō)需要鋪貨20,000塊錢(qián),我們想發(fā)票開(kāi)給他們,他們一直不回款,沒(méi)有什么隱患吧
老師,這個(gè)是我們生產(chǎn)時(shí)用的,單價(jià)很低,但是用量大,用的時(shí)間也算是比較長(zhǎng)
老師!土地出讓合的稅目是什么,稅率為多少
解題密碼的不定項(xiàng)選擇題初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)74頁(yè)第五小題為什么需要+3×2 這是什么意思呀?
報(bào)稅,稅錢(qián)應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄
應(yīng)該都是負(fù)數(shù),但是我已經(jīng)繳納了企業(yè)所得稅,因?yàn)轭A(yù)繳表上面我填寫(xiě)的營(yíng)業(yè)收入減去營(yíng)業(yè)成本是正數(shù)啊
同學(xué),你好 如果你利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù),那你不需要繳納企業(yè)所得稅
但是預(yù)繳企業(yè)所得稅申報(bào)表上面填寫(xiě)的是本能營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本,計(jì)算下來(lái)就是需要繳納的呢?
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)是正數(shù)
同學(xué),你好 那就是正數(shù),正數(shù)需要繳納企業(yè)所得稅,那凈利潤(rùn)也應(yīng)該是正數(shù)
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)是正數(shù),但是利潤(rùn)總額和凈利潤(rùn)都是負(fù)數(shù)啊
同學(xué),你好 你把你的申報(bào)表發(fā)給我看一下
老師你應(yīng)該知道企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表不填費(fèi)用 稅金及附加那些吧?
所以我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入確實(shí)大于主營(yíng)業(yè)務(wù)成本啊
減去費(fèi)用等與營(yíng)業(yè)成本,營(yíng)業(yè)成本是負(fù)數(shù)啊
同學(xué),你好 預(yù)繳里面是不需要填費(fèi)用的,所以如果你算出來(lái)的第10欄實(shí)際利潤(rùn)額是正數(shù),那就是要繳納的
但是匯算清繳的時(shí)候發(fā)現(xiàn)企業(yè)本年是虧損,那之前我是不是繳納多了啊?
同學(xué),你好 匯算清繳的時(shí)候會(huì)多退少補(bǔ)的
那老師我描述的那種情況是我繳納多了嗎?
同學(xué),你好 不是,預(yù)繳的時(shí)候是不扣費(fèi)用的,會(huì)多一點(diǎn)的