你開(kāi)9萬(wàn)免稅的,如果超的部分 開(kāi)1%的,申報(bào)時(shí)9萬(wàn)免稅收入,其他按照正常填表。
老師你好小規(guī)模納稅人月收入不足10萬(wàn)季不達(dá)30萬(wàn)免征增值稅,那我7到9月銷售額是8萬(wàn),增值稅納稅申報(bào)表我要填第幾行
小規(guī)模納稅人增值稅1%執(zhí)行,開(kāi)專票銷售額10萬(wàn),普票銷售額5萬(wàn)(增值稅申報(bào)表已填入免稅欄),填附表減免額時(shí),是填10萬(wàn)*2% 還是填15萬(wàn)*2%?
小規(guī)模納稅人月銷售額10萬(wàn)以下,稅局核定增值稅免稅收入9萬(wàn)每月,開(kāi)具幾個(gè)點(diǎn)的普票,報(bào)稅時(shí)怎么申報(bào)?
老師,小規(guī)模納稅人月銷售額10萬(wàn)元以下,季度30萬(wàn)元以下免征增值稅是開(kāi)具發(fā)票時(shí)還是選1%,只是申報(bào)時(shí)填到免稅那里,是這樣么
你好!我想問(wèn)一下:9月份新開(kāi)的小規(guī)模納稅人公司,9月有一筆未開(kāi)票收入35萬(wàn)超過(guò)了增值稅免征額,那10月份報(bào)稅的時(shí)候可以先報(bào)25萬(wàn)未開(kāi)票收入,下個(gè)月再報(bào)10萬(wàn)未開(kāi)票收入可以嗎?
我也是填寫(xiě)申報(bào)外貿(mào)出口所屬期9月,給稅局打回來(lái),要求改為所屬期202508,后來(lái)這樣才通過(guò)審批,跟增值稅一樣所屬期,我是電話咨詢了
我們公司有餐廳,購(gòu)買(mǎi)廚師工作服和圍裙記入什么科目?
補(bǔ)2023年的稅負(fù),正常怎么操作的,是更改2023年的報(bào)表,還是補(bǔ)在2025年也可以,稅務(wù)人員答應(yīng)可以,企業(yè)是否可以這樣操作
老師,我在做工程公司的內(nèi)賬,就是掛靠項(xiàng)目或者是分包項(xiàng)目,給甲方開(kāi)票,他們往回開(kāi)成本票的分錄咋做呢,我想和自己實(shí)際做的工程量做一下區(qū)分,記賬的時(shí)候有沒(méi)有什么好一點(diǎn)的辦法
老師,我們是一般納稅人,23-24年的未分配利潤(rùn)未負(fù),稅務(wù)局讓調(diào)整2024年的匯算清繳,補(bǔ)交5萬(wàn)所得稅,在不提高收入的基礎(chǔ)上,應(yīng)該怎么修改報(bào)表呢?
經(jīng)管公司由于經(jīng)營(yíng)困難,無(wú)力支付電費(fèi),就由欠我們電費(fèi)的六空商場(chǎng)進(jìn)行代付,六空商場(chǎng)代付的電費(fèi)金額中其中包含違約金14779.62元,六空提出違約金部分的發(fā)票他們用不了,要我們經(jīng)管公司把676937.38元的電費(fèi)發(fā)票開(kāi)給六空,經(jīng)管公司現(xiàn)在沒(méi)有了開(kāi)票權(quán)限,問(wèn)題卡在這里,應(yīng)該怎么解決?
老師,早上好 請(qǐng)問(wèn)一下,那個(gè)實(shí)繳資本是要去工商做登記嘛!
老師,向個(gè)體戶采購(gòu)商品,有個(gè)體戶開(kāi)具的手寫(xiě)收款收據(jù)小票,并蓋了章,還要備注收款人信息嗎?
老師好!我們有三個(gè)關(guān)鍵企業(yè)都是獨(dú)立核算,通過(guò)其中一家貸款,利息需要三家承擔(dān),那利息費(fèi)用通過(guò)貸款公司交以后,其他兩家可以對(duì)公打進(jìn)來(lái)嗎?備注怎么寫(xiě)?
在農(nóng)戶手里采購(gòu)農(nóng)副產(chǎn)品在哪里開(kāi)發(fā)票?