合理的呀,如果確實(shí)租賃別人的車

老板的車拿來公用,如果我們簽了租賃合同,支付老板車輛租賃費(fèi),需要繳納財產(chǎn)租賃所得么
如果商戶簽合同以個人名義簽的租賃合同,要求給他開他名下的商貿(mào)公司的租賃發(fā)票,營業(yè)地址不在我租賃地址可以開嗎?
老師,如果公司主營車租賃的,如果開進(jìn)來的租賃票合理嗎?需要開租賃的成本票嗎?
叉車費(fèi)用如何開具發(fā)票,如果開租賃費(fèi),需要合同嗎
個人把車租給公司,需要開租賃發(fā)票嗎?如果要開都需要交什么稅
自產(chǎn)的汽油移送運(yùn)到B油田車輛為啥要消費(fèi)稅視同銷售 書上說移送用于應(yīng)稅產(chǎn)品不要交消費(fèi)稅呀
樸老師 來 第三個問題 就當(dāng)年不存在暫時性差異就只有永久性差異的話,因?yàn)槲覀兪前凑斩惙ǖ囊髞泶_定應(yīng)交稅費(fèi)這個數(shù),由于賬上的利潤總額假設(shè)1000萬是把永久性差異比如罰款100萬給扣減之后得出的,所以稅上要求做的分錄是 借:所得稅費(fèi)用 1100*25% 貸:應(yīng)交所得稅 1100*25%,我們看回一下企業(yè)賬上,只做了1000*25%,所以等同于會計(jì)賬上當(dāng)年要補(bǔ)一筆分錄 借:所得稅費(fèi)用 100*25% 貸:應(yīng)交所得稅 100*25%,也就是會計(jì)上也是不認(rèn)可永久性差異對會計(jì)報表上“所得稅費(fèi)用”這個報表項(xiàng)目的影響,所以才要把罰款100對應(yīng)的25所得稅給補(bǔ)上,其實(shí)也可以理解為會計(jì)上的“所得稅費(fèi)用”整體看下來就是稅法的處理結(jié)果跟著稅法來走。老師 請看看是不是這樣 謝謝
老師,我們公司法人的工資1-6月沒發(fā),但是按月計(jì)提了工資,其他員工工資是正常發(fā)放的,記賬憑證實(shí)際發(fā)放的附列的工資表,需要加上該名法人的工資嗎
請問,小規(guī)模納稅人,建筑異地預(yù)繳稅,開票15萬,增值稅按1%交嗎?水利基金多少?企業(yè)所得稅呢?
有關(guān)于研發(fā)賬務(wù)的會計(jì)分錄步驟能給我一個嗎
內(nèi)賬,支付員工產(chǎn)假最后一個月工資2500元,扣除該員工社?;鶖?shù)調(diào)整個人部分9-11月,10元/月*3=30元,最后銀行實(shí)付2470元要怎么做計(jì)提和支付工資的分錄?
本月開具收入正數(shù)5萬,未開票負(fù)數(shù)5萬,填寫增值稅主表1行為0,2行是系統(tǒng)自帶的正數(shù)5萬,現(xiàn)主表匯總是0,分類2是正數(shù)5萬,這樣對嗎?還是說2那很也是填寫0呢?
老師認(rèn)繳100萬還沒有實(shí)繳,需要先把印花稅交了嗎?
老師,工資多發(fā)了1塊錢,這種怎么做賬,大額應(yīng)該按22扣,我給工資表做成了21這下賬上跟實(shí)發(fā)差了一塊錢。分錄怎么做?如何更正?這個是10月份的賬。發(fā)8月份的工資,我10月份還沒結(jié)賬,因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)了這一塊錢的問題
請問郭老師,小規(guī)模納稅人,建筑勞務(wù)公司,經(jīng)營范圍沒有建筑機(jī)械,可以開建筑機(jī)械發(fā)票嗎?


一般納稅人收入40萬,加油費(fèi)也開40萬抵稅,這樣合理嗎?
表面看是不合理的。得看實(shí)際是否真的加油40萬?
實(shí)際其實(shí)沒有,我也是這樣覺得
因?yàn)橐粋€租賃公司還有人工費(fèi)用這樣比較合理
那就是虛開發(fā)票,查到以后后果很嚴(yán)重
嗯嗯,明白了,謝謝哈
不客氣,祝你工作順利,方便的話給個5星好評。禮貌用語,切勿回復(fù)!