你好 這個是用來代替利潤表科目的 比如你們忘記計提工資了,原來的賬務(wù)處理是 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 現(xiàn)在是 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付職工薪酬
問下,跨年發(fā)票要使用到以前年度損益調(diào)整,用友軟件里沒有這個科目,收到跨年發(fā)票怎么處理呢
老師跨年沖收入,需要用以前年度損益調(diào)整嗎?以前年度損益調(diào)整這個科目現(xiàn)在還用嗎
老師好!問下企業(yè)在所得稅匯算清繳前收到的跨年發(fā)票,做賬時需用以前年度損益調(diào)整科目嗎?
老師跨年收到發(fā)票,然后用以前年度損益調(diào)整,分錄怎么做?費用類
老師我想問下以前年度損益調(diào)整怎么用 可以用在收到跨年發(fā)票上嗎
個人賣照片用不用交稅
您好!老師麻煩問一下我印花稅是按照價款來交還是價稅合計金額繳納
老師我們第二季度有收入,但是4-6月一點成本票也沒有,申報第二季度稅后,會被查嗎?應(yīng)該沒事吧,就折磨一次
季度企業(yè)所得稅,比如第一季度利潤累計50萬,總以前年度虧損彌補以后不用交所得稅了,第二季末累計利潤30萬,也是從以前年度虧損彌補,那么我這兩個季度一共從虧損里彌補了80萬嗎?我總感覺哪里好像不太對,怪怪的感覺…第二季度末其實累計數(shù)啊
老師,水電費怎么分攤到每一個產(chǎn)品上
我是自產(chǎn)自銷免稅,小規(guī)模專業(yè)合作社,要申報增值稅,有票收入20萬,無票收入50萬,請問增值稅報表怎么填?
老師,我問下稅務(wù)局申報表錯誤更正的問題,第1個是最終更改后的報表,第2個和第4個是被更改的,后面顯示未作廢,這樣是對的嗎
老師,手續(xù)費發(fā)票是增票可以抵扣增值稅嗎
老師,上個季度因為老板沒有拿流水和回單來,做漏了幾次,怎么辦呢?要不要把電子稅務(wù)報表更正呢?還是這個季度補做就可以了呢
老師在嗎?請問一下我們公司5月和6月的工資都沒發(fā),個稅申報是正常報還是零申報?
老師我們收到費用票2022年的 然后我再2023年賬上應(yīng)該怎么做
你原來的賬務(wù)處理是什么呢
老師是管理費用 -維修費
這個只是一個科目阿
2022年沒有計提老師 借:管理費用-維修費 貸:銀行存款
那么你2023年賬務(wù)處理就是 借:以前年度損益調(diào)整---管理費用 貸:銀行存款
然后老師 不需要轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤嗎
要阿,但是系統(tǒng)會自動結(jié)轉(zhuǎn)的
老師你做這個分錄需要手動改2022年利潤嗎報表嗎 要減少2022年利潤嗎
你這個是在2023年修改的阿
嗯老師 是跨年發(fā)票
是的,這個是跨年發(fā)票的
老師你做這個分錄需要手動改2022年利潤嗎報表嗎 要減少2022年利潤嗎 如果不改他不還是在2023年的利潤里面嗎
你這個要體現(xiàn)在所有者權(quán)益變動表里面的
老師所有者權(quán)益變動表需要手動修改是嗎
然后不影響其他報表嗎
是阿,你這個要自行編制的