你好,是的,是需要繳納的。
您好老師,個(gè)體工商戶定額征收的單位,超過(guò)核定金額就需要繳增值稅么??
老師,請(qǐng)問(wèn)核定征收的個(gè)體工商,定期定額是每年都要申請(qǐng)核定一次嗎?每年開(kāi)票金額不超過(guò)多少,能繼續(xù)辦理定期定額核定征收?
老師,請(qǐng)問(wèn)核定征收的個(gè)體工商戶,2022年開(kāi)具的普票超過(guò)核定的金額,需要交納增值稅嗎
個(gè)體工商戶(小規(guī)模納稅人)核定征收,開(kāi)票金額超過(guò)30萬(wàn),是對(duì)超過(guò)的這部分交增值稅還是全額交增值稅
核定征收的個(gè)體工商戶給客戶開(kāi)具增值稅發(fā)票,需要交稅嗎
老師,感覺(jué)今年財(cái)管不難,但是每道大題都沒(méi)有做完,感覺(jué)只有客觀題達(dá)到48分左右才能過(guò),怎么辦?
@董老師,你好,繼續(xù)提問(wèn)的,謝謝~
計(jì)提個(gè)稅分錄:借:應(yīng)付職工薪酬——個(gè)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅,支付個(gè)稅分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅,貸:銀行存款,老師,這是計(jì)提和支付個(gè)稅的分錄,但是我有一個(gè)問(wèn)題,因?yàn)閼?yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅的這個(gè)科目可以平掉,那應(yīng)付職工薪酬——個(gè)稅,這個(gè)科目怎么在賬目中平掉呢?
老師,公司申報(bào)工資個(gè)稅人數(shù)超過(guò)30人,需要交殘保金,我們公司申報(bào)了一百五六十個(gè)人,面臨交殘保金的問(wèn)題。這個(gè)怎么合理規(guī)避,麻煩老師給提供個(gè)方案,具體怎么能操作落地?
?如果說(shuō).增長(zhǎng)率5% 市場(chǎng)份額第二位到底 算是現(xiàn)金牛還是 痩狗業(yè)務(wù)呢
老師,有一家個(gè)體工商戶,每月銷(xiāo)售額5萬(wàn),后期每月銷(xiāo)售額會(huì)增長(zhǎng)到60萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)是不是全額交增值稅60萬(wàn)*1%,解析下
老師,有一家個(gè)體工商戶,每月銷(xiāo)售額5萬(wàn),后期每月銷(xiāo)售額會(huì)增長(zhǎng)到60萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)是不是全額交增值稅60萬(wàn)*1%
給員工支出去的備用金隔幾個(gè)月才下賬沒(méi)事吧 用開(kāi)的發(fā)票
老師,其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款這個(gè)科目可以對(duì)調(diào),調(diào)成我框起來(lái)的分錄嗎?
老師您好,感覺(jué)老板脾氣大,還看不起財(cái)務(wù),是不是老板都是這樣的
2022年小規(guī)模不是免稅的嗎
你好,是的,小規(guī)模免稅,你們屬于小規(guī)模嗎?
是的,是核定征收的小規(guī)模個(gè)體工商戶
你好,那就不用繳納了。
請(qǐng)問(wèn)老師,我應(yīng)該怎么填寫(xiě)申報(bào)表,小規(guī)模 的申報(bào)表里附表一15行和17行稅務(wù)機(jī)關(guān)已經(jīng)填寫(xiě)了核定額
你好,超過(guò)部分填入免稅銷(xiāo)售額里。
錯(cuò)誤原因:主表第17欄“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)應(yīng)納稅額”4770.00應(yīng)該等于“定期定額核定或者其他稅種核定的應(yīng)納稅額”0.00。老師,這句話沒(méi)有理解是什么意思,我現(xiàn)在報(bào)不了,4770元是起征點(diǎn)的稅額
你好,就是應(yīng)納稅額應(yīng)該是0.
但是17欄我是改不動(dòng)的
你好,同學(xué),明天上班電話咨詢下當(dāng)?shù)囟惥职伞?