借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應交稅費,未交增值稅 繳納 借應交稅費未交增值稅, 貸銀行 你說的轉(zhuǎn)出是什么原因轉(zhuǎn)出?
老師好!交增值稅20萬,請教老師如何計提,會計分錄?繳納的時候如何做會計分錄?麻煩老師指導
請教老師,繳納增值稅如何做會計分錄,又如何計提?
建筑行業(yè)一般納稅人簡易計征,增值稅異地預繳和當月征期繳納稅費會計的分錄怎么做,包括計提,繳納和結(jié)轉(zhuǎn)的分錄。
建筑業(yè)增值稅計提,繳納,轉(zhuǎn)出的會計分錄如何做?
建筑業(yè)計提和發(fā)放項目工人工資,如何做會計分錄?計提和繳納項目工人個稅如何做會計分錄?
民辦非企業(yè)3月份開始有銀行流水,6月份開通稅務,沒記賬,可以把以前月份的銀行流水都記在8月份嗎
上季申報的未開票金額不對,怎么辦
圖一圖二是題目和問題,圖三是答案,不明白答案中圈起來那500是哪個數(shù),啥意思?還需要確認下另外那兩個紅筆批注的意思對不對
老師年金成本跟年金凈流量相反,考試時候可以直接算年金凈流量然后再加個負號嗎?
請教一下,我財管和實務都沒有系統(tǒng)學,那我7號去考試,你感覺我可以去研究一下,上機系統(tǒng)的什么東西嗎?或者臨時抱哪塊的佛腳?
#提問:老師:領取新公司的營業(yè)執(zhí)照前,法人要在手機微信里下載電子營業(yè)執(zhí)照,請老師把操作步驟發(fā)下給我,我為什么總提示未查詢到要下載的公司呢?
老師,算稅前利潤時等=息稅前利潤-財務費用。但計算財務杠桿時,財務杠桿=息稅前利潤÷稅前利潤,公式里的稅前利潤=息稅前利潤-財務費用-優(yōu)先股股息。這里的兩個稅前利潤實際意義上是不一樣對嗎?
混合征收,是簡易計稅+一般納稅人模式,電費13%、綜合管理費6%(一般納稅人稅率),用于電費和綜合管理費的項目是可以部分抵扣的,現(xiàn)行電費全額抵,綜合管理費按專票比率20%抵扣,其他是要轉(zhuǎn)出的,租費是簡易計稅5% 老師,這個怎么理解
老師我們是一家建筑公司,總公司在河南,因為在河北有一個項目就在當?shù)爻闪⒘艘患要毩⒑怂愕姆止荆胰ズ颖边@邊的稅務局咨詢讓他看看分公司這個用不用預交稅費,他給我的是不用預交,我想問一下,就是這個在開票前還用不用做跨區(qū)域事項報驗以及在開數(shù)電發(fā)票是備注欄的跨區(qū)域標識是選擇是還是否呢
老師,應收,存貨什么的不是屬于流動資產(chǎn)么,這里為什么屬于長期性資產(chǎn)?
轉(zhuǎn)出的原因是發(fā)票未拿到,就先勾選了,到現(xiàn)在發(fā)票都還未拿到
發(fā)票未拿到,就先勾選了,到現(xiàn)在發(fā)票都還未拿到,這種情況需要把進項目稅先轉(zhuǎn)出嗎?
發(fā)票能收到嗎 只要能就可以
不確定能不能收到
那這種情況應該怎么處理?
你確定好了 以后一旦進項轉(zhuǎn)出就抵扣不了了 具體的啥業(yè)務的 有實際業(yè)務你去問下銷售放不就可以 什么原因開了發(fā)票不給你們
不是開不了發(fā)票,是開了發(fā)票,還沒有把發(fā)票交到給我們
你好,我知道 這么讓你問下什么原因給你們開了發(fā)票,不給你們紙質(zhì)的 我看到了,我看到你收到了,你是沒有收到發(fā)票,但是在你的勾選平臺里面可以看到這個發(fā)票你已經(jīng)勾選了,是這個意思,我能看懂
是的,那現(xiàn)在我要如何做賬務處理,這些沒有收到發(fā)票我又勾選了的發(fā)票會計分錄怎么做?
具體的是什么業(yè)務呀? 發(fā)票到了之后你直接把發(fā)票放到記賬憑證后面就行
具體是采購材料的業(yè)務
借原材料 進項 貸應付帳款