你好,那只能抵扣下月的稅款了。
老師9月開(kāi)的票10月繳稅時(shí)已經(jīng)繳納過(guò)增值稅了,但是發(fā)票又退回來(lái)沖紅重開(kāi)了,這個(gè)月的增值稅怎么處理
紅沖的發(fā)票打印錯(cuò)誤票號(hào) 但已經(jīng)跨月了怎么處理
紅沖的發(fā)票打印錯(cuò)誤票號(hào) 但已經(jīng)跨月了怎么處理
10月的進(jìn)項(xiàng)票,進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣,12月紅沖了,請(qǐng)問(wèn)已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅怎么處理是在繳納12月稅費(fèi)時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
發(fā)票夸月沖紅了,稅費(fèi)已經(jīng)繳納怎么處理,
老師,我今天對(duì)了一天Erp系統(tǒng)跟抖店后臺(tái)數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)對(duì)不上,我直接拿erp數(shù)據(jù)做成本可以嗎,這樣節(jié)省很多時(shí)間了
老師請(qǐng)問(wèn),B公司是A公司的子公司,現(xiàn)在A公司要對(duì)B公司要完成實(shí)收資本實(shí)繳(B公司注冊(cè)資金100萬(wàn)),B公司賬面有100萬(wàn),A公司賬面也有100萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)資金怎么調(diào)撥好呢?
我們充值了抖音平臺(tái)的預(yù)付卡,他們開(kāi)給我們了不征稅的普通發(fā)票,我現(xiàn)在是不是這樣寫(xiě)分錄:借:預(yù)付賬款——抖音充值卡5000,貸:銀行存款5000,后面我要入成本,我需要收集哪些資料來(lái)沖銷預(yù)付賬款呢
老師,只要是旅游業(yè)就可以差額征稅嗎,還是說(shuō)看具體業(yè)務(wù)?
個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得年報(bào)的專項(xiàng)扣除是指的啥
銀行賬面金額與實(shí)際金額不符
請(qǐng)問(wèn)老師,一個(gè)供貨商,財(cái)務(wù)上長(zhǎng)期掛賬,后問(wèn)老板知道是他個(gè)人已經(jīng)全部支付。這種怎么寫(xiě)情況說(shuō)明?
@郭老師 提示殘保金截止日期9.30日,公司就2個(gè)人,還需要申報(bào)殘保金嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師 我們公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓,受讓方到年底可以拿分紅 這樣受讓方需要交個(gè)稅是嗎
會(huì)計(jì)手工賬當(dāng)中,關(guān)于日記賬和總分類賬及明細(xì)賬具體怎么操作,需要每個(gè)賬簿填寫(xiě)本日合理,本月合計(jì)以及本年累計(jì)嗎?請(qǐng)專業(yè)老師回答
留抵抵欠會(huì)計(jì)分錄
你好,把這個(gè)稅費(fèi)轉(zhuǎn)到未交增值稅的借方就可以了。
好 謝謝老師
不客氣,祝工作順利哦!