你好,員工的工資還沒(méi)發(fā)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,做員工工資會(huì)計(jì)分錄時(shí)個(gè)稅忘記了計(jì)提,發(fā)工資也忘記了扣,但是自然人個(gè)稅系統(tǒng)又代扣代繳了個(gè)稅(公司銀行卡支付),不知分錄怎么做呵,老師
你好,我想問(wèn)一下我現(xiàn)在有一個(gè)員工的工資是個(gè)人社保部分,344.53,在個(gè)稅里申報(bào)了,但是做賬忘記計(jì)提了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬?因?yàn)閱T工社保部當(dāng)時(shí)做賬直接計(jì)入了職工福利費(fèi),請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在怎么調(diào)整
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)員工個(gè)稅公司銀行交了,忘記扣了,計(jì)提怎么直接把賬做平?謝謝
老師好,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)交增值稅在上月忘記計(jì)提了,在這個(gè)月繳費(fèi)時(shí)才做賬,是直接做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,貸:銀行存款嗎?
你好老師,麻煩問(wèn)下,我公司23年有1員工因一直未發(fā)工資,也未申報(bào)個(gè)稅,也未計(jì)提工資,到24年2月份銀行轉(zhuǎn)賬支付了他去年的工資,我該怎么處理工資計(jì)提和個(gè)稅申報(bào),謝謝老師!
甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司將其生產(chǎn)成本為120萬(wàn)元的W產(chǎn)品以200萬(wàn)元的價(jià)格銷售給乙公司,乙公司將W產(chǎn)品作為固定資產(chǎn)核算,預(yù)計(jì)使用5年,預(yù)計(jì)凈殘值為0,采用年限平均法計(jì)提折舊,不考慮其他因素,該固定資產(chǎn)在甲公司2×25年12月31日合并資產(chǎn)負(fù)債表中列示的金額為( )萬(wàn)元。老師這道題為什么不是用(200-120)*6/60-8=72?
老師好,公司注銷,成本大于收入報(bào)表可以報(bào)送嗎
離職后福利 為什么還要提社保費(fèi) 是提的離職員工當(dāng)月的社保費(fèi)嗎
以前年度報(bào)表中需要提現(xiàn)研發(fā)費(fèi)用,報(bào)表怎么修改一下,老師舉例說(shuō)一下完整流程
老師好,一般納稅人是本月初才開(kāi)始勾選上月的進(jìn)項(xiàng)稅票,那么 借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額, 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額, 這筆分錄是應(yīng)該做到本月的月末還是下月勾選時(shí)的月初呢?
老師好,一般納稅人在發(fā)在收到進(jìn)項(xiàng)票的時(shí)候,是應(yīng)該記到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額還是應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅里面呢?
麻煩問(wèn)一下,公辦學(xué)校的食堂,不對(duì)外開(kāi)放,也不盈利,需要辦營(yíng)業(yè)嗎?如果需要辦,需要什么資料
執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍為 一般項(xiàng)目 業(yè)務(wù)培訓(xùn) 培訓(xùn)內(nèi)容大概是主播行業(yè)情況等 這種開(kāi)發(fā)票,開(kāi)什么內(nèi)容?
老師您好,七月份公積金員工個(gè)人繳納部分公司代扣金額是101元,員工實(shí)際發(fā)工資是2010元,暫時(shí)還沒(méi)繳納社保,請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅申報(bào)的金額是申報(bào)2010元還是2010+101=2111元這個(gè)金額申報(bào)?
公司廠房重新裝修,要不要申報(bào)房產(chǎn)稅?
已經(jīng)發(fā)了
你好,那就沒(méi)法計(jì)提來(lái)平了,只能借 其他應(yīng)收款 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
知道了,謝謝
不客氣,祝工作順利哦!