你好開免稅的稅率的

老師 公戶收到的款對方客戶是個人沒要票,我申報的時候報了無票收入。 在后來的月份他又要發(fā)票了,那我開給他又要申報一次收入。這不是重復(fù)了嗎 該怎么處理
老師,上個月報了無票收入,這個月客戶要發(fā)票,我是不是要開1%的發(fā)票了,那我豈不是多交稅了
老師你好,我6月份開了一張專票,那我這個月是不是要交這個稅?。康强蛻粢笫情_普票,那我豈不是要交稅了嗎?但是這個月增值稅還沒報
老師就是客戶上個月交的錢,這個月結(jié)算客戶不要發(fā)票我是不是可以不開。做無票收入呀
老師,我單位是一般納稅人,前幾個月確定收入客戶說先不要開發(fā)票當(dāng)時按月份收入各無票申報了,,在這個月客戶通知之前收入要開發(fā)票出來,這個報稅系統(tǒng)顯示之前已經(jīng)申報無票收入的40w了,這個月報稅怎么報啊?
我做了一家公司,每個月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉(zhuǎn)不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
2025年11月申報10月所屬期9月工資,我10月底付了9月工資6200元,稅前工資(6200+439.82),11月通知7-10月社保上調(diào),需要補繳差額,我11月申報個稅按稅前工資(6200+439.82),扣減439.82還是扣減(439.82+7月-10月社保差額)
老師,,社保,基數(shù)申報表是自己做嗎。 二月第九筆業(yè)務(wù),40000怎么來的呢。
社保公司承擔(dān)社保公司部分和個人部分,繳納社保時,借管理費用_社保,貸銀行存款
老師,公司大股東未實繳,公司凈資產(chǎn)為負,對外溢價轉(zhuǎn)股可以零元轉(zhuǎn),資金全部進入公司進入實收資本和資本公積嗎
年終獎跟2月工資合并按工資薪金申報了個稅,可以分并嗎?11月申報時把11月工資按年終獎全年一次性獎金申報可以嗎?
第二項減值為什么是0?
工程公司公司核算一年的利潤。一個項目的分紅款要減掉算嗎
老師,想問一下,我們勞務(wù)公司的,申報個稅了幾個月了,現(xiàn)在有一個人出現(xiàn)這種情況,我們要怎么解決問題呢?發(fā)的工資是2024年的工資,申報是在2025月4月申報的
社保費全額由公司承擔(dān)的話,分錄是借管理費用-社保,貸銀行存款嗎