對(duì),如果對(duì)方不要發(fā)票的話,你可以做未開(kāi)票收入

如果跟客戶談合作時(shí),提供了開(kāi)票價(jià)和不開(kāi)票價(jià),客戶選擇了不開(kāi)票價(jià),那是不是客戶之后再來(lái)要開(kāi)票,我方可以拒絕?(客戶就算沒(méi)要票我們也做了無(wú)票收入的情況下)
老師,如果我公司是一般納稅人,開(kāi)13%的票,但是客戶不要發(fā)票,我就直接把這個(gè)收入做到內(nèi)帳里不用交稅,客戶要求讓利,我最多可以讓利多少,這個(gè)要怎么算?
老師,上個(gè)月報(bào)了無(wú)票收入,這個(gè)月客戶要發(fā)票,我是不是要開(kāi)1%的發(fā)票了,那我豈不是多交稅了
客戶性質(zhì),做代理的,相當(dāng)于就是入駐一個(gè)線上平臺(tái),客戶在平臺(tái)上下單,需要發(fā)票的客戶就開(kāi),不需要的就不開(kāi),因?yàn)獒槍?duì)的都是個(gè)人,不是企業(yè),可以做無(wú)票收入嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,我們是4S店,有的客戶當(dāng)時(shí)并不要發(fā)票,所以我們沒(méi)開(kāi),報(bào)稅做的無(wú)票收入。但是客戶可能時(shí)隔好幾個(gè)月在來(lái)開(kāi)票。請(qǐng)問(wèn)這樣影響我們嗎
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表填報(bào)
老師,8月份做了暫估入庫(kù)同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)設(shè)備公司,外購(gòu)一臺(tái)半成品設(shè)備金額10萬(wàn)可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)加盟店用我們品牌開(kāi)店,我們代收營(yíng)業(yè)款,五個(gè)工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬(wàn)收益,2.1萬(wàn)我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對(duì)方要發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目呢?代收營(yíng)業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個(gè)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會(huì)員卡,五個(gè)工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個(gè)點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺(tái)車給個(gè)人,通過(guò)二手車市場(chǎng)開(kāi)具了二手車發(fā)票,有兩臺(tái)已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺(tái)沒(méi)有入賬,兩臺(tái)入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒(méi)有申報(bào),那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無(wú)票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒(méi)有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒(méi)有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開(kāi)了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購(gòu)貨清單是不是不能用了。
老師營(yíng)業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?


明白了謝謝老師哦
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝,多謝!
還有就是客戶問(wèn)為什么電子發(fā)票沒(méi)有發(fā)票章我要怎么解釋呢
可以解釋,現(xiàn)在都已經(jīng)逐步取消發(fā)票章了
老師這個(gè)是數(shù)電發(fā)票嗎
這個(gè)應(yīng)該就是數(shù)電發(fā)票
數(shù)電發(fā)票是只有試點(diǎn)區(qū)才能申領(lǐng)對(duì)吧
只有在這個(gè)一定的區(qū)域才能申領(lǐng)