同學(xué)您好,在發(fā)票沒有來錢已經(jīng)支付時可以先借:預(yù)付賬款 10000 貸:銀行存款10000,等到發(fā)票來了在借:管理費用 10000 貸:預(yù)付賬款 10000,把預(yù)付賬款沖銷掉。
老師,如果6月公司預(yù)付房租水電服務(wù)費等一筆10000元,當(dāng)時入賬分錄為: 借:預(yù)付賬款-10000 貸:銀行存款-10000 但6月份對方公司沒有開票,7月份才開票過來,那么6月份計提房租費的分錄如何寫呢,當(dāng)7月份收到6月份當(dāng)月的房租發(fā)票后,又如何些分錄呢?
老師 想請教一下 我們上個月支付了3個月房租和物業(yè)費做分錄 借:預(yù)付賬款 30000 貸:銀行存款 30000 這個月發(fā)票還沒有收到也不知道稅金是多少,做了筆計提分錄 借:管理費用/房租 8000、管理費用/物業(yè)費2000 貸:其他應(yīng)付款/預(yù)提費用 10000 次月收到房租和物業(yè)費發(fā)票含稅30000元,那次月我該怎么做分錄呢?
老師 ,關(guān)于房租: 12月份支付,2023年1月才能取得發(fā)票。 我12月份的會計分錄能不能寫成 預(yù)付賬款:10000 銀行存款:10000 計提房租: 管理費用: 10000 暫估費用:10000 收到發(fā)票:再怎么做分錄
4月份做賬發(fā)現(xiàn)3月份錯誤怎么辦? 3月份付了房租 未收到發(fā)票 做賬如下:借管理費用-房租 貸銀行存款 4月份收到發(fā)票 怎么做會計分錄 請老師給出具體會計分錄
老師 咨詢你一個問題 比如店鋪租金 一個月10000 我10月性支付了一個季度的租金3萬 12月才收到發(fā)票 那我10賬 借:預(yù)付賬款-房租 3萬 貸:銀行存款 3萬 10月計提房租 借:管理費用-房租 1萬 貸預(yù)付賬款 1萬 到12月我就全部沖完了預(yù)付 那,我收到發(fā)票的時候 怎么做賬呢?
增值稅分錄多計提0.01怎么做分錄調(diào)平
老師,合同是采購合同,不是開13%嗎,
運輸公司發(fā)票怎么開具?
新公司法下,新成立的公司需要多久繳納完注冊資金
出口退稅所屬期是按自然月還是要跟增值稅所屬期一致?
比如A是國外公司,B是國內(nèi)公司?,F(xiàn)在打算債務(wù)抵消,A公司應(yīng)收B公司50萬歐元(包含貿(mào)易和非貿(mào)發(fā)票),B公司應(yīng)收A公司50萬元歐元(非貿(mào)發(fā)票)。協(xié)議規(guī)定付款時產(chǎn)生的稅金各自承擔(dān),之后將以開具信用單的形式給對方,那么分錄如何做?
北京稅務(wù)申報流程及網(wǎng)站
蔬菜供應(yīng)鏈小規(guī)模企業(yè)如何讓財務(wù)管理滲透到業(yè)務(wù)?? 當(dāng)蔬菜成本票不充足的情況怎么操作
老師,1月到4月有一個原材料單價搞錯,每個上漲1.3元,同時銷售的產(chǎn)品也每個上升1.3元,不想改動前期報表,應(yīng)該怎樣做
你好老師,對于離職會計,原本做過的賬目憑證未裝訂,是可以轉(zhuǎn)給接手人裝訂嗎?有風(fēng)險嗎?離職前需要注意哪些規(guī)避風(fēng)險
想計提成2022年12月的費用,怎么做會計分錄
如果您是想把管理費用直接做到當(dāng)年,那么您可以直接借:管理費用 貸:銀行存款,雖然沒有發(fā)票,但是根據(jù)《企業(yè)所得稅扣除憑證管理辦法》第十三條規(guī)定,只要在匯算清繳(也就是次年5月1日)前取得發(fā)票,也是允許在當(dāng)年度稅前扣除的。等到發(fā)票來了附在當(dāng)年度確認管理費用的會計憑證后面。