同學(xué)您好,在發(fā)票沒有來錢已經(jīng)支付時(shí)可以先借:預(yù)付賬款 10000 貸:銀行存款10000,等到發(fā)票來了在借:管理費(fèi)用 10000 貸:預(yù)付賬款 10000,把預(yù)付賬款沖銷掉。

老師,如果6月公司預(yù)付房租水電服務(wù)費(fèi)等一筆10000元,當(dāng)時(shí)入賬分錄為: 借:預(yù)付賬款-10000 貸:銀行存款-10000 但6月份對(duì)方公司沒有開票,7月份才開票過來,那么6月份計(jì)提房租費(fèi)的分錄如何寫呢,當(dāng)7月份收到6月份當(dāng)月的房租發(fā)票后,又如何些分錄呢?
老師 想請(qǐng)教一下 我們上個(gè)月支付了3個(gè)月房租和物業(yè)費(fèi)做分錄 借:預(yù)付賬款 30000 貸:銀行存款 30000 這個(gè)月發(fā)票還沒有收到也不知道稅金是多少,做了筆計(jì)提分錄 借:管理費(fèi)用/房租 8000、管理費(fèi)用/物業(yè)費(fèi)2000 貸:其他應(yīng)付款/預(yù)提費(fèi)用 10000 次月收到房租和物業(yè)費(fèi)發(fā)票含稅30000元,那次月我該怎么做分錄呢?
老師 ,關(guān)于房租: 12月份支付,2023年1月才能取得發(fā)票。 我12月份的會(huì)計(jì)分錄能不能寫成 預(yù)付賬款:10000 銀行存款:10000 計(jì)提房租: 管理費(fèi)用: 10000 暫估費(fèi)用:10000 收到發(fā)票:再怎么做分錄
4月份做賬發(fā)現(xiàn)3月份錯(cuò)誤怎么辦? 3月份付了房租 未收到發(fā)票 做賬如下:借管理費(fèi)用-房租 貸銀行存款 4月份收到發(fā)票 怎么做會(huì)計(jì)分錄 請(qǐng)老師給出具體會(huì)計(jì)分錄
老師 咨詢你一個(gè)問題 比如店鋪?zhàn)饨? 一個(gè)月10000 我10月性支付了一個(gè)季度的租金3萬 12月才收到發(fā)票 那我10賬 借:預(yù)付賬款-房租 3萬 貸:銀行存款 3萬 10月計(jì)提房租 借:管理費(fèi)用-房租 1萬 貸預(yù)付賬款 1萬 到12月我就全部沖完了預(yù)付 那,我收到發(fā)票的時(shí)候 怎么做賬呢?
24年的費(fèi)用,25年換開發(fā)票,用以前年度損益調(diào)整,怎么做賬
你好老師 計(jì)提工資和社保是不是都不需要計(jì)提個(gè)人的那一部分是吧?
請(qǐng)問有兩個(gè)客戶是同一個(gè)客戶,只是名字差了一點(diǎn),現(xiàn)在這兩個(gè)客戶明細(xì)賬都有余額,怎么把錯(cuò)誤的客戶明細(xì)賬余額結(jié)轉(zhuǎn)到正確的客戶明細(xì)賬里面?
老師你好,自制生產(chǎn)產(chǎn)品和外購(gòu)產(chǎn)品放展廳做什么憑證了
今年收到2024年的企業(yè)所得稅退稅,分錄怎么做?
小規(guī)模稅納稅人的稅收優(yōu)惠,增值稅和所得稅
麻煩問下,咱們快賬里面有個(gè)發(fā)出商品,這個(gè)科目,我購(gòu)進(jìn)的另外的商品入進(jìn)去可以嗎?
24年的發(fā)票,25年作廢重開,做賬需要用以前年度損益調(diào)整嗎?怎么做賬
老師,增值稅滯納金如何做賬?
小規(guī)模納稅人,法人給零時(shí)工買的保險(xiǎn),收到發(fā)票,法人報(bào)銷怎么做賬


想計(jì)提成2022年12月的費(fèi)用,怎么做會(huì)計(jì)分錄
如果您是想把管理費(fèi)用直接做到當(dāng)年,那么您可以直接借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款,雖然沒有發(fā)票,但是根據(jù)《企業(yè)所得稅扣除憑證管理辦法》第十三條規(guī)定,只要在匯算清繳(也就是次年5月1日)前取得發(fā)票,也是允許在當(dāng)年度稅前扣除的。等到發(fā)票來了附在當(dāng)年度確認(rèn)管理費(fèi)用的會(huì)計(jì)憑證后面。