你好,根據(jù)你的描述,補(bǔ)做的收入分錄是在2022年

由于2021年按照1%稅率申報(bào)了無票收入,2022年又補(bǔ)開了3%專票,今天去稅務(wù)局更改了報(bào)表就倒推多了3萬多不含稅收入,請(qǐng)問這3要萬多我怎么做賬呢?
網(wǎng)上說納稅調(diào)整欄只有稅務(wù)局查賬后需要調(diào)整賬目才需要填寫 我們公司2021年年末有一筆預(yù)收賬款掛賬 沒做收入 沒開發(fā)票 而是在2022年4月份做了收入開了發(fā)票 稅務(wù)局查賬說是收入延遲交稅了 要補(bǔ)滯納金 現(xiàn)在需要更改增值稅申報(bào)表 我就想是不是需要在2021年12月份申報(bào)表里的納稅調(diào)整欄填寫收入正數(shù) 在2022年4月份申報(bào)表里納稅調(diào)整欄填寫負(fù)數(shù) ?因?yàn)楫吘刮?022年四月份開了發(fā)票 交了稅了
請(qǐng)問老師,2021年我漏報(bào)了收入,于2022年11月去稅局更正申報(bào)了,賬務(wù)處理的話,我是要在2021年補(bǔ)做進(jìn)去還是在2022年做?
2021年12月開了100萬發(fā)票,2022年1月又紅沖了50萬,賬務(wù)上該怎么處理,當(dāng)時(shí)匯算清繳稅務(wù)局只讓報(bào)50萬收入,但是賬務(wù)我不會(huì)處理,也不明白這樣處理的稅法依據(jù) 怎么進(jìn)行賬務(wù)處理2021和2022都怎么做分錄.麻煩詳細(xì)解答下,我不理解,還有紅沖是在2022年,為什么2021年報(bào)收入直讓報(bào)50萬,充了也是2022跨年了啊
老師你好,2022年有一筆開票收入,之前的會(huì)計(jì)漏做賬了,匯繳的時(shí)候也沒申報(bào)。我在本月做了以前年度損益調(diào)整,那我需要去更正2022年的財(cái)務(wù)年報(bào)嗎?
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答


老師,有個(gè)問題就是去年我們還是核定征收,今天改為查賬征收了,這樣的話我分錄該怎么補(bǔ)?
你好 借:應(yīng)收賬款等科目 ???,貸:以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
好的,謝謝老師
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。