借以前年度損銀調(diào)整貸銀行 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸以前年度損益調(diào)整
老師,12月份發(fā)生的費(fèi)用,但是在2022年1月份收到1月份的費(fèi)用發(fā)票,應(yīng)該計(jì)入12月份還是1月份
上一個(gè)會(huì)計(jì)記賬的時(shí)候12月份沒有發(fā)票直接計(jì)入費(fèi)用了,但是1月才開的票,我1月建賬的時(shí)候怎么做賬呢,12月應(yīng)該是預(yù)付才對(duì)
12月的發(fā)票,12月費(fèi)用沒有計(jì)提,發(fā)票開的也是12月,1月份拿來,該怎么入賬
老師,有一張6千多的固定資產(chǎn),發(fā)票是1月份,12月才拿來報(bào)銷,可以12月入賬,明年1月計(jì)提嗎
杭州,房產(chǎn)中介公司,1月來拿12月的工資,發(fā)票是個(gè)人代開的發(fā)票,開票日期是1月,可以做進(jìn)12月的成本嗎? 12月采用計(jì)提成本操作,次年1月賬上收票撤銷計(jì)提,再入成本 但是這個(gè)工資真實(shí)屬于24年,發(fā)在12月工資里,也是代扣20%的,發(fā)票卻是25年1月的 發(fā)票年份和代扣個(gè)稅年份不一致,沒有關(guān)系嗎
老師請(qǐng)問一下我這邊發(fā)票已經(jīng)抵扣了,增值稅已經(jīng)申報(bào),對(duì)方還能作廢發(fā)票嗎
老師您好!國(guó)慶節(jié)快樂!請(qǐng)問個(gè)體戶,經(jīng)營(yíng)范圍是勞務(wù)服務(wù),請(qǐng)的勞務(wù)人員開的滴滴打車發(fā)票,請(qǐng)問個(gè)體戶可以做成本票嗎?
老師好,小規(guī)模今年是開業(yè)第五年,之前幾年企業(yè)所得稅都是虧損,請(qǐng)問第三季度本年利潤(rùn)余額在貸方,申報(bào)第三季度企業(yè)所得稅時(shí),會(huì)交稅嗎?季度企業(yè)所得稅申報(bào)表第24欄彌補(bǔ)以前年度虧損額可以手動(dòng)填寫嗎
老師 個(gè)體戶變成查賬征收 當(dāng)月個(gè)體戶銷售收入,都是自然人的,自然人不需要發(fā)票,故銷售收入都沒有開票,當(dāng)月一個(gè)月的收入沒有開票如何做賬呢
老師,公司來審計(jì)是什么意思?審計(jì)后稅局還會(huì)查賬嗎
出口退稅申報(bào),如果10月份申報(bào)期內(nèi)申報(bào)出口退稅的話,退稅申報(bào)表可以先提前先填寫和自檢嗎,等到增值稅辦完后,就提交申報(bào)出口退稅表
老師,麻煩幫我看下,六月份收到紅字發(fā)票,我做的憑證是沖庫(kù)存和應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),然后七月份的申報(bào)表里抵扣出來后,我應(yīng)該怎么做?我6月份是不是就做錯(cuò)了?
單價(jià)是3700的模具,入固定資產(chǎn)么?
會(huì)計(jì)分錄怎么寫啊。希望詳細(xì)點(diǎn)
老師,請(qǐng)問一下我報(bào)增值稅,但是系統(tǒng)出來的數(shù)據(jù)銷賬是錯(cuò)的,這個(gè)應(yīng)該怎么弄呀
有進(jìn)項(xiàng)稅的情況下,借:以前年度損益 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款
可以的,可以這么做的。
如果12計(jì)提的情況下,借:費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款~預(yù)提費(fèi)用 可以么
你好可以的 可以的 可以
票到了,原來計(jì)提的應(yīng)該怎么做
借其他應(yīng)付款,貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)、待認(rèn)證 貸銀行存款。
直接,借:其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款可以不
你好可以的可以的