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Q

老師,請問一下我報增值稅,但是系統(tǒng)出來的數(shù)據(jù)銷賬是錯的,這個應(yīng)該怎么弄呀

2025-10-01 13:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-10-01 13:31

您好,是我們開票的金額特別大么,改為正確的,我們也遇到過,稅務(wù)是這么答復(fù)的

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快賬用戶1326 追問 2025-10-01 13:37

就自己按照正確的金額改正就可以哈

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齊紅老師 解答 2025-10-01 13:38

您好,是的,跟稅務(wù)確認(rèn)過的,系統(tǒng)帶出來的不一定對

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快賬用戶1326 追問 2025-10-01 14:14

老師你好,我想咨詢一下,我們這個進(jìn)項我按照我的用途填的,但是系統(tǒng)始終顯示說我有三張電子民航的發(fā)票

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快賬用戶1326 追問 2025-10-01 14:14

民航的發(fā)票可以抵扣進(jìn)項嗎

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齊紅老師 解答 2025-10-01 14:17

?您好,因為你公司是小規(guī)模納稅人,所以民航發(fā)票不能抵扣進(jìn)項稅,系統(tǒng)提示是因為發(fā)票可能被誤勾選了,你只需要登錄增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺把那三張發(fā)票的勾選狀態(tài)撤銷掉,然后申報時只填收入別管進(jìn)項就行了

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快賬用戶1326 追問 2025-10-01 14:20

我們是一般納稅人,我都沒有勾選,但是我填表的時候就說我可以抵扣

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快賬用戶1326 追問 2025-10-01 14:21

那我可以就直接抵扣嗎,這個開的是電子客票行程單

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齊紅老師 解答 2025-10-01 14:23

?您好,那這三張電子客票行程單就可以抵扣,前提是得是員工因公出差的。系統(tǒng)提示你可以抵扣,說明它識別到這些是合規(guī)憑證,你直接抵扣就行。計算方法是(票價%2B燃油附加費)÷(1%2B9%)×9%,這個算出來的稅額填在增值稅申報表附列資料二的第8b欄或者第10欄里就行了

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快賬用戶1326 追問 2025-10-01 14:27

好的,系統(tǒng)里直接就出來數(shù)據(jù)叫我抵扣了,我就直接抵扣了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-10-01 14:27

哦哦,可以抵扣的哦

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沒有問題,這個是自動按10欄*3%算的這個
2021-01-16
你好,這個是上一個月的應(yīng)補(bǔ)稅款,你在30欄填寫和他一樣的金額就可以了。
2021-12-13
您好,可以在本期應(yīng)納稅額那里修改
2021-04-13
25欄的那個金額是你上一個月主表里面的應(yīng)補(bǔ)稅款,你看一下你每個月30欄和25欄填寫一樣的嘛,只要是填寫一樣的話,它出來的都是正確的,如果填寫的不一樣的話,它出來的就是不正確的,你如果每個月正常交稅的在30欄和他填寫一樣的就行了,就不要管了。
2023-03-10
你好 四舍五入的差異沒關(guān)系
2021-04-15
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