25欄的那個(gè)金額是你上一個(gè)月主表里面的應(yīng)補(bǔ)稅款,你看一下你每個(gè)月30欄和25欄填寫一樣的嘛,只要是填寫一樣的話,它出來的都是正確的,如果填寫的不一樣的話,它出來的就是不正確的,你如果每個(gè)月正常交稅的在30欄和他填寫一樣的就行了,就不要管了。
老師好,我做增值稅申報(bào),出現(xiàn)了一個(gè)情況,在報(bào)稅系統(tǒng)中,應(yīng)繳增值稅是35222.55,可是賬上增值稅發(fā)票上的稅額是35222.54,我試了一下報(bào)稅系統(tǒng)中還不能修改數(shù)據(jù),這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢?謝謝指導(dǎo)。
老師 增值稅附表三 這個(gè)數(shù)據(jù)是什么意思 應(yīng)該不是免稅的吧 實(shí)際上我們要交稅的哦 3個(gè)點(diǎn)簡(jiǎn)易計(jì)稅的普票 這個(gè)數(shù)據(jù)是不是點(diǎn)擊提取附表1數(shù)據(jù)就自動(dòng)帶出了 系統(tǒng)
你好,我想問一下增值稅申報(bào)表主表的進(jìn)項(xiàng)稅額有數(shù)據(jù),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出也有數(shù)據(jù),這個(gè)數(shù)據(jù)是一樣的金額,那我這個(gè)月要交稅嘛
老師,這個(gè)月的增值稅申報(bào)表數(shù)據(jù)不對(duì),然后增值稅稅額跟我在稅控盤打出來的數(shù)據(jù)對(duì)不上,怎么去調(diào)整呢
老師你好,我現(xiàn)在公司注銷,有一個(gè)留底是1845.76,我的上個(gè)月納稅是3884.47增值稅應(yīng)該是平的,是因?yàn)橹熬徖U了,然后這個(gè)月全部增值稅都交完了,但是我這里出現(xiàn)黃色的字體,然后是因?yàn)槲业?月份申報(bào)錯(cuò)了數(shù)據(jù),但是我現(xiàn)在怎么弄平他這個(gè)增值稅表呢?我該怎么修改?
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
開普通發(fā)票…扣6個(gè)點(diǎn)的稅是什么意思?
公司上個(gè)月剛成立,從事塑料貿(mào)易企業(yè),8月進(jìn)項(xiàng)8萬,銷項(xiàng)5萬,請(qǐng)問如果全部勾選認(rèn)證,無需再交增值稅,同時(shí)會(huì)計(jì)分錄上也不用做任何分錄是嗎?如果我想交點(diǎn)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選4.5萬,意味著報(bào)稅時(shí)需要交0.5萬的稅,那么我會(huì)計(jì)分錄要做計(jì)提嗎?怎么寫?
這個(gè)購買農(nóng)產(chǎn)品取得的普通發(fā)票不就是銷售方開的農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票嗎?只是站的角度不同,所以名稱不同而已,為什么取得普通發(fā)票不能扣除?
你好老師,請(qǐng)問分公司業(yè)務(wù)取消,員工都轉(zhuǎn)入總公司發(fā)工資,但是分公司還沒注銷,分公司還要申報(bào)個(gè)稅嗎。
老師1、個(gè)人出售商鋪可以代開專票嗎?個(gè)人稅率是5?!2、評(píng)估價(jià)低于購買價(jià)專票免稅嗎?3、購進(jìn)固定資產(chǎn)兼用于簡(jiǎn)易和一般項(xiàng)目全抵扣進(jìn)項(xiàng)?4、用于投資性房地產(chǎn)呢?怎么區(qū)分商鋪投資還是自用入賬呢?5、公司購買個(gè)人商鋪入賬必須要個(gè)人代開發(fā)票和支付房款。不能0??元購吧?6、原價(jià)120萬,現(xiàn)價(jià)如何確定?房管局核定嗎?
牙科診所公司是小規(guī)模納稅人,開具發(fā)票品名是醫(yī)療服務(wù),請(qǐng)問稅率是多少
老師,實(shí)操課用來練做賬軟件是什么?
考稅務(wù)師需要學(xué)歷要求嗎
但是我25了呢,一直以來都是啊,數(shù)據(jù)都是系統(tǒng)出來的,因?yàn)榫徖U造成了之前的30欄沒有填數(shù),所以后面的數(shù)字就不一樣了
你好,那你現(xiàn)在還有緩交的稅款嗎?
老師你好,我去年申報(bào)嗯年報(bào)的時(shí)候,數(shù)字還沒變黃,然后1月2月就是25藍(lán)和30藍(lán)變色黃色的字體了,現(xiàn)在還有3月4月5月還沒有交完,但是當(dāng)月的增值稅到當(dāng)月是去交了,緩繳都還沒交完
你好,那你就可以忽略的,這個(gè)可以正常申。
這個(gè)31欄的是我上個(gè)月交的稅,但是這個(gè)32欄呢,期末未繳數(shù)顯示是11280.46這個(gè)數(shù)是不是我這個(gè)增值稅的數(shù)字才對(duì)啊?20793.07
你好是的,是這么做的。
那我現(xiàn)在這個(gè)該怎么填,我不修改嗎?繼續(xù)申報(bào),后面那個(gè)25欄是多少?到時(shí)候直接就寫30欄的嗎?
你好,你現(xiàn)在錢亂套了,你上一個(gè)月繳納的稅款是多少,你在這里面填寫吧。
是的,就是緩繳款的錢,他這邊就是數(shù)據(jù)出來有點(diǎn)亂了,當(dāng)月的錢當(dāng)月交了,21193.37是我上個(gè)月交的,我就放在31欄,因?yàn)檫@個(gè)是之前欠稅的,所以本人累計(jì)那個(gè)11280.46就跟不上我的增值稅的數(shù)據(jù),所以我說我的增值稅是20793.07所以我不知道怎么修改
31是不是你自己填寫的。
32它是自動(dòng)出來的,你就不要管了,你填寫好了30行,它自動(dòng)出來,30行你上一個(gè)月交了多少稅款,這里填寫多少,不要超過25欄
21193.37我上個(gè)月就交了這個(gè)錢,就是緩繳的錢如果我填在30欄的話,這個(gè)數(shù)的話,就是大于25欄數(shù)字,31來我就不填,30欄他系統(tǒng)出來是沒數(shù)的,所以我現(xiàn)在都不知道怎么辦,稅務(wù)局這邊叫我更改申報(bào),我都不知道怎么弄好,
緩交的不要在30欄里面填寫 實(shí)際繳納了之后才在30欄里面填寫的。
那我這個(gè)數(shù)據(jù)就這樣子提交嗎?我也不修改啊
你好,截圖看一下哪一個(gè)樣子。
圖1就是我現(xiàn)在申報(bào)的表,圖2就是我要交的增值稅,所有的緩繳增值稅
31你填寫了 不是不讓填寫嗎?
刪除31行的,其他的可以。
31行是我上個(gè)月交的緩繳的增值稅不填寫嗎?
你好 30欄里面填寫的