?你好;? ? ? 如果進(jìn)項稅有抵扣? ?; 也有進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出; 那么 你? 進(jìn)項稅抵扣了進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的金額; 你應(yīng)該不繳納的; 除非你 進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出金額大于了進(jìn)項稅 才會產(chǎn)生繳納的? ?

稅控盤的數(shù)據(jù)和電子稅務(wù)局報表數(shù)據(jù)不一致,報表把上個月紅沖的數(shù)據(jù)沒有減去,我可以直接手動修改報表銷項數(shù)據(jù),按稅控盤的銷項數(shù)據(jù)一致吧?!還有上個月發(fā)現(xiàn)原來有認(rèn)證的一張發(fā)票開錯了,上個月重新開了,這個月申報進(jìn)項稅報表自動帶出轉(zhuǎn)去進(jìn)項稅額,我把他重新開給我的發(fā)票在認(rèn)證了,是這樣操作吧?
你好,我想問一下增值稅申報表主表的進(jìn)項稅額有數(shù)據(jù),進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出也有數(shù)據(jù),這個數(shù)據(jù)是一樣的金額,那我這個月要交稅嘛
老師,增值稅申報表二本期有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù),我這個怎么查
老師好!我的增值稅主表里12行這個進(jìn)項稅額的數(shù)據(jù)是哪里來的呀?我上月都做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出呀,還有的都沒認(rèn)證
老師,增值稅申報表,銷售收入我根據(jù)稅盤數(shù)據(jù)填寫,稅盤與填寫金額報表帶出稅額不一致,我改寫了表一稅額按稅盤數(shù),但是主表出來的稅額不是我填寫的稅盤數(shù)據(jù),系統(tǒng)帶出來的數(shù)據(jù),這個怎么回事
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計時候,每個人的工資都如實的發(fā)放,也沒有扣除個稅啊?個稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項其他非流動資產(chǎn),其中有一個叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個體,現(xiàn)在代理記賬公司報稅,最近又收購了一個二級公司,想自己做賬,又怕實力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報。之前也沒有要進(jìn)賬發(fā)票?,F(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。
你好,實操課老師講課的時候,在講到支付門店租金時,用的科目是 借:其它應(yīng)收款—門店租金 貸:銀行存款。請問這里的其它應(yīng)收款二級科目為什么不是個人或單位名稱,謝謝。我個人認(rèn)為應(yīng)該寫個人或單位名稱,不應(yīng)該寫門店租金 謝謝
是這樣的,我還有稅嘛
?你好 ;? ? 不產(chǎn)生稅額哦 ; 你都 相等的金額? ?