同學(xué)你好 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款
老師 我想問(wèn)問(wèn)社保 我是6月剛繳納的社保的 是單位給再另一個(gè)單位給繳納的 是繳納的7個(gè)月的 從 6月-12月的 單位給出的是6300左右 我自己是出的2730(一次就繳納的7個(gè)月的繳到了12月底的)卡也辦下來(lái)了 可是買不了藥 查詢了一下是只有醫(yī)療社保繳納的月份是2個(gè)月 余額253 工傷是3個(gè)月 余額54 那其他的三險(xiǎn)為啥沒(méi)有 沒(méi)有老師知道嗎 這是我12333查到我的繳費(fèi)的基本情況 這啥情況
老師,咨詢個(gè)問(wèn)題,一個(gè)個(gè)體工商戶的超市,可以為員工繳納社保么,如果繳納社保是否享受現(xiàn)在的政策就是到2022年4月30日之前單位負(fù)擔(dān)的部分減免,個(gè)人負(fù)擔(dān)的繳費(fèi),如果為員工繳納社保,那這個(gè)個(gè)體工商戶是怎么交個(gè)人所得稅的和其他稅的
老師,公司有個(gè)員工一直病假,但是給他發(fā)了部分工資,社保也有繳納,3月份的社保給繳納了(單位部分709.8,個(gè)人部分代繳318.6),但是從3月份工資就不會(huì)再發(fā)了,那3月份的個(gè)人部分318.6要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?
老師你好,我是一個(gè)個(gè)體戶,五金經(jīng)營(yíng)部,2022年1~3月都沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票。這個(gè)月2022年4月,開(kāi)了一張1萬(wàn)元的專票。我專票需要開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)呢?開(kāi)了開(kāi)了一張8700元的普票,那么普票需要開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)呢?需要繳納的增值稅是多少???能用公式給算一下嗎?增值稅是下個(gè)月5月份繳納?還是說(shuō)是7月份繳納?
老師,想咨詢一下就是2022年有3個(gè)月單位那部分醫(yī)療費(fèi)用2022年暫緩繳納了,這月剛剛繳納,那分錄具體要怎么做
你好,老師,2020年轉(zhuǎn)出一部分增值稅,2025年申報(bào)7月份稅形成留抵,能抵2020年轉(zhuǎn)出的增值稅嗎
老師哪些公司可以開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的加工修理修配???
老師,以前會(huì)計(jì)針對(duì)空調(diào)維修費(fèi)開(kāi)普票的項(xiàng)目名稱是勞務(wù)維修費(fèi),我這能根據(jù)客戶要求細(xì)化為勞務(wù)維修費(fèi)(更換壓縮機(jī))嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)開(kāi)普票要補(bǔ)幾個(gè)點(diǎn)的稅啊,我們?nèi)ソo別人返工,開(kāi)普票的話,可以開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)的普票,普票需要對(duì)方補(bǔ)稅點(diǎn)嗎
給員工發(fā)工資的時(shí)候,在轉(zhuǎn)款備注寫(xiě)生活費(fèi)可以么
我公司是做桶裝水生意的,訂單都是各個(gè)平臺(tái)的,有的訂單不在我們配送范圍就給了別的水站了,一個(gè)月結(jié)一次賬,我把我們?cè)谄脚_(tái)收到的款加上配送費(fèi)一起給了水站,這個(gè)業(yè)務(wù)可以從對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)嗎?用不用給他們開(kāi)票?怎么做賬務(wù)處理?
老師,我家最近要和代理記賬那交接,他們是軟件記賬,我需要一份交接清單,自己想了一些,老師看看漏了哪些? 稅務(wù)局登錄賬號(hào)密碼,專管員聯(lián)系方式,自建賬起至現(xiàn)在的紙質(zhì)記賬憑證,總賬,明細(xì)賬,每月報(bào)稅資料。
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市我是新接手的賬以前沒(méi)有做賬現(xiàn)在出納手里有現(xiàn)金10萬(wàn)銀行有18萬(wàn)怎么做會(huì)計(jì)分錄
折舊完的固定資產(chǎn),從哪里查原值?
早上好老師,想問(wèn)下今年的初級(jí)課程在那里可以看
老師社保費(fèi)用,怎么是借應(yīng)付賬款呢
沒(méi)做往來(lái)那就 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款
老師,是單位承擔(dān)的醫(yī)療費(fèi)用不是個(gè)人承擔(dān)的醫(yī)療費(fèi)用,怎么借應(yīng)付職工薪酬呢
同學(xué)你好 單位承擔(dān)的部分不就是應(yīng)付職工薪酬嗎
老師,個(gè)人部分才是應(yīng)付職工薪酬,單位部分怎么是應(yīng)付職工薪酬呢,應(yīng)該是計(jì)入管理費(fèi)用吧
同學(xué)你好 1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) ? 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
好的,謝謝老師
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝