你好,這個是不是延期交稅,不是減半?
老師請問一下一般納稅人增值稅進項和銷項之間的差額最后怎么做結轉(zhuǎn)。進項大于銷項呢。12月底最后怎么做這個分錄
老師好,我想問一下年底結轉(zhuǎn)進項銷項稅額的時候,應交稅金—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅是不是不應該有余額???
請問月底進項減去銷項后要交的增值稅,需要做一筆什么分錄結轉(zhuǎn)一下嗎?下月交增值稅的時候再怎么做呢?
老師好,請問一下,今年增值稅有減半的情況,年底結轉(zhuǎn)增值稅的時候,銷項-進項-已交增值稅后有一個差額,這個差額怎么處理呢?
老師,您好去年有一個月結轉(zhuǎn)增值稅的時候記賬憑證把應交稅費-應交增值稅-銷項稅額這一欄錯做成應交稅費-應交增值稅-銷項稅額抵減這個科目了,導致銷項稅額抵減這個三級科目里借方有余額,今年這個怎么調(diào)賬啊
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學習視頻在哪里找
1月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應預扣預繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應預扣預繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學習視頻在哪里可以找到學習
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費用普票已做賬,但是其他應付款需要2個月后公司才付、當月怎么寫分錄?需要結轉(zhuǎn)費用嗎
圖書免稅賬務處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時間確認收入? 因為報關單銷售提供過來,過了幾個月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時候,可能混幾個都有報關出口日期
零申報的企業(yè)應該如何建賬,以前月度費用,和銀行流水應該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買了材料沒有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫存現(xiàn)金
好像是延期,那我先掛在余額里吧
對的,是的,是這么做的。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。