您好,借其他應(yīng)付款,貸以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
應(yīng)付賬款里的市南區(qū)庭鈺信息咨詢部,期初余額不是350532,應(yīng)該0; 2019年付過(guò)一筆36370元,當(dāng)時(shí)應(yīng)該是記在其他應(yīng)付款里了,你把36370元調(diào)出來(lái)沖抵應(yīng)付賬款; 另一個(gè)是李滄區(qū)彩智娜企業(yè)信息咨詢服務(wù)部的,2019年付過(guò)89950元,當(dāng)時(shí)也是記在其他應(yīng)付款里了,你從其他應(yīng)付款調(diào)出來(lái)沖抵應(yīng)付賬款 老師您好麻煩看一下應(yīng)該怎么編制分錄調(diào)整?
老師好,從別人手里接過(guò)來(lái)的賬,其中2018年有違規(guī)票據(jù),當(dāng)時(shí)別人做的分錄是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款,2021年9月被追繳企業(yè)所得稅,和滯納金,9月份的分錄怎么做?之前的應(yīng)付賬款要調(diào)整嗎?調(diào)整的話怎么調(diào)
計(jì)提和繳納社保分錄記錯(cuò)了怎么更正? 借:管理費(fèi)用-社保 其他應(yīng)收款-社保-個(gè)人 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 借:應(yīng)付職工薪酬-社保 貸:銀行存款 從2021年開始至2022年2月都是這樣記的 2021年和2022年分別如何調(diào)整?
假設(shè)審計(jì)在2020年出了一筆調(diào)整分錄,借:營(yíng)業(yè)收入 貸:應(yīng)收賬款,這筆分錄未過(guò)進(jìn)2020年的賬中,那么這筆分錄如果審計(jì)滾調(diào)在2021年和2022年會(huì)分別會(huì)形成怎么樣的審計(jì)調(diào)整分錄
我想把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里邊,調(diào)整2021年的賬,我應(yīng)該咋做分錄呀
老師,生產(chǎn)銷售單位為什么要體現(xiàn)工廠?實(shí)際上合同只是深圳貿(mào)易公司和香港簽的。
買二手車是有2類發(fā)票嗎 分別是什么樣式的 需要圖片 謝謝老師
董老師,在線嗎?有問(wèn)題想咨詢您~
老師,我想學(xué)食品加工廠的成本核算,請(qǐng)問(wèn)在哪里找課程
正確的選項(xiàng)不理解,舉個(gè)具體的例子。
22年暫估原料發(fā)票,當(dāng)年已收到發(fā)票但忘記做沖銷處理,今年怎么調(diào)整?
@董孝彬老師,別的老師別回答,是不是,重汽開了藍(lán)字發(fā)票,也要它開紅字發(fā)票,那我們?cè)陔娮佣悇?wù)局里面只是接受了它的紅字發(fā)票開票的信息是嗎?我們確認(rèn)要,對(duì)了嗎?這個(gè)我問(wèn)老師別回答
@董孝彬老師,別的老師別回答,是不是,重汽開了藍(lán)字發(fā)票,也要它開紅字發(fā)票,那我們?cè)陔娮佣悇?wù)局里面只是接受了它的紅字發(fā)票開票的信息是嗎?我們確認(rèn)要,對(duì)了嗎?
家具廠制造沙發(fā)夠買了一些牛皮回來(lái),裁出來(lái)的邊角料可以賣出去,賣出去得到的錢這部分錢入什么科目
請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,公司a,股東公司b占51%(已經(jīng)注銷,法人等可以配合),法人c兼股東49%股份。怎么可以b把股份轉(zhuǎn)給c。有遇到這樣的情況嗎。
您好,若有附加稅,也得計(jì)提
老師,附加稅怎么計(jì)提
2021年我怎么調(diào)分錄
您好,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交附加稅相關(guān)
老師,我們是小規(guī)模用不用計(jì)提附加稅
您好,有需要繳納增值稅,就需要計(jì)提附加稅