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老師好,從別人手里接過來的賬,其中2018年有違規(guī)票據(jù),當(dāng)時(shí)別人做的分錄是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款,2021年9月被追繳企業(yè)所得稅,和滯納金,9月份的分錄怎么做?之前的應(yīng)付賬款要調(diào)整嗎?調(diào)整的話怎么調(diào)

2021-09-29 11:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-29 12:00

這個(gè)發(fā)票違規(guī),業(yè)務(wù)還有嗎也就是這個(gè)應(yīng)付賬款是真實(shí)存在的,還是 假的

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快賬用戶2961 追問 2021-09-29 12:01

沒有業(yè)務(wù),是當(dāng)時(shí)業(yè)務(wù)員拿回來報(bào)銷,業(yè)務(wù)員也離職了

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齊紅老師 解答 2021-09-29 12:04

業(yè)務(wù)員回來報(bào)銷,你這個(gè)錢應(yīng)該是支出去了,怎么還有應(yīng)付賬款一說呢?

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快賬用戶2961 追問 2021-09-29 12:09

之前付的時(shí)候不是全額付的,是付的現(xiàn)金

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齊紅老師 解答 2021-09-29 12:40

你付現(xiàn)金應(yīng)該是借應(yīng)付賬款,貸現(xiàn)金才對(duì)。所以這個(gè)應(yīng)該是沒有了吧,

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這個(gè)發(fā)票違規(guī),業(yè)務(wù)還有嗎也就是這個(gè)應(yīng)付賬款是真實(shí)存在的,還是 假的
2021-09-29
同學(xué)你好 直接做原分錄負(fù)數(shù)就行了
2021-01-18
你好,也就是你多抵扣了一次所得稅,暫估的那個(gè)沒有紅沖是這個(gè)意思吧。
2022-12-22
你好,首先你22年發(fā)現(xiàn)此筆分錄無發(fā)票,就做了 借:預(yù)付賬款 557232 借:以前年度損益調(diào)整-557232 這個(gè)分錄是沒錯(cuò)的,但是還應(yīng)該再做一個(gè)借利潤(rùn)分配557232 貸以前年度損益調(diào)整557232才對(duì),因?yàn)橐郧澳甓葥p益調(diào)整也是損益類科目,期末是無余額的,然后你再收到發(fā)票按發(fā)票做了 借:主營(yíng)成本 557192.18 進(jìn)項(xiàng)稅:72434.98 貸:預(yù)付賬款 629627.16這個(gè)分錄也沒有問題,所以問題應(yīng)該就是出在你少做了一筆把以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)
2022-06-14
同學(xué)你好 紅沖之前的錯(cuò)誤的 然后按照下面正確的來
2021-07-08
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