你好,直接在2023年開發(fā)票,開1%的借銀行存款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費應交增值稅。
1、老師去年房租收入10萬,未開票掛預收賬款,今年由于疫情小規(guī)模企業(yè)享受優(yōu)惠政策,這發(fā)票怎么開???2,1月開票房租票3%增值稅稅率,開錯了稅率,這發(fā)票又怎么開?
小規(guī)模納稅人公司,2021年收入客戶一直沒給錢,所以我們沒有開收入發(fā)票,在22年4月客戶給了100萬21年的收入,然后開發(fā)票給對方,這樣子,賬務處理上應該還是算做21年收入嗎?交增值稅怎么算?因為是一整年收入,具體分不清哪個月份,所以不知享不享受小規(guī)模增值稅優(yōu)惠政策?稅務上應該算21年收入稅金還是22年?。?/p>
個體戶2022年12月收入25萬,忘記開票,怎么做賬,發(fā)票2023年1月份補開,享受不到優(yōu)惠政策,怎么做賬
自2023年1月1日至2024年12月31日,對個體工商戶年應納稅所得額不超過100萬元的部分,在現(xiàn)行優(yōu)惠政策基礎上,減半征收個人所得稅。 這個應納稅所得額怎么確認,核定征收的個體戶是根據(jù)開票量確認嗎
2022年1-12月份的電費,憑繳納電費的收據(jù)已經(jīng)計入了管理費用-電費,以前都沒有開過專票,但是2022年12月份修改了開具專票,1-12月份所使用的電費在2023年1月份開具了15萬的專票,這個票需要怎么入賬啊?會計分錄怎么寫?會不會涉及到要調(diào)整去年繳納電費的分錄?
老師,有的小規(guī)模一年不超過500萬,需要交增值稅嗎
車間烤盤涂層翻新得費用寄在制造費用對嗎還是
老師你好,請教下您,就是我們是做售貨機的,有中間人找的地皮,但是地租費是我們公司對公付出去的,領導意思這個錢要掛在這個中間人頭上,因為我們也給中間人銷售額的提點做成本,那我這個分錄如何做呢,是借:其他應收款-中間人 3000貸,應付賬款-甲公司3000,借:主營業(yè)務成本-銷售提成 500 貸應付賬款-中間人,如果我要跟中間人對沖賬,是借:其他應收-中間人 貸:應付賬款-中間人么?具體分錄是什么呢
老師,申報印花稅的應稅憑證數(shù)量計數(shù)依據(jù)是什么
以前年度少記一筆庫存商品今年怎么調(diào)整?
老師,企業(yè)后買銀行理財入什么科目
請問銀行匯票是見票即付嗎
您好!老師煙酒店沒有進項發(fā)票,一直要開銷售發(fā)票出去這個可以開嗎?有風險嗎?
老師,老板的車維修花了4萬多,企業(yè)所得稅要調(diào)增嗎?謝謝
錄銀行賬時,應付賬款-xx 公司是負數(shù)怎么回事?哪里錯了嗎
該普通發(fā)票季度30萬以內(nèi)還是可以免增值稅的。
個體戶付給私人的咨詢費和服務費,對方開收據(jù),可以做賬
可以 如果是500以內(nèi)的,讓對方備注個人名字、身份證號、支出金額、支出項目可以抵扣所得稅。
金額比較大10萬 怎么處理
那就開收據(jù),正常做賬,抵扣不了所得稅的。