你好,直接在2023年開(kāi)發(fā)票,開(kāi)1%的借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。

1、老師去年房租收入10萬(wàn),未開(kāi)票掛預(yù)收賬款,今年由于疫情小規(guī)模企業(yè)享受優(yōu)惠政策,這發(fā)票怎么開(kāi)?。?,1月開(kāi)票房租票3%增值稅稅率,開(kāi)錯(cuò)了稅率,這發(fā)票又怎么開(kāi)?
小規(guī)模納稅人公司,2021年收入客戶一直沒(méi)給錢,所以我們沒(méi)有開(kāi)收入發(fā)票,在22年4月客戶給了100萬(wàn)21年的收入,然后開(kāi)發(fā)票給對(duì)方,這樣子,賬務(wù)處理上應(yīng)該還是算做21年收入嗎?交增值稅怎么算?因?yàn)槭且徽晔杖?,具體分不清哪個(gè)月份,所以不知享不享受小規(guī)模增值稅優(yōu)惠政策?稅務(wù)上應(yīng)該算21年收入稅金還是22年啊?
個(gè)體戶2022年12月收入25萬(wàn),忘記開(kāi)票,怎么做賬,發(fā)票2023年1月份補(bǔ)開(kāi),享受不到優(yōu)惠政策,怎么做賬
自2023年1月1日至2024年12月31日,對(duì)個(gè)體工商戶年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,在現(xiàn)行優(yōu)惠政策基礎(chǔ)上,減半征收個(gè)人所得稅。 這個(gè)應(yīng)納稅所得額怎么確認(rèn),核定征收的個(gè)體戶是根據(jù)開(kāi)票量確認(rèn)嗎
2022年1-12月份的電費(fèi),憑繳納電費(fèi)的收據(jù)已經(jīng)計(jì)入了管理費(fèi)用-電費(fèi),以前都沒(méi)有開(kāi)過(guò)專票,但是2022年12月份修改了開(kāi)具專票,1-12月份所使用的電費(fèi)在2023年1月份開(kāi)具了15萬(wàn)的專票,這個(gè)票需要怎么入賬?。繒?huì)計(jì)分錄怎么寫?會(huì)不會(huì)涉及到要調(diào)整去年繳納電費(fèi)的分錄?
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模上月已支付款項(xiàng)但未收到發(fā)票,次月收到,這張普票還用做賬嗎?直接粘在上月憑證中可以嗎?
從外面找的臨時(shí)工,簽訂的是什么合同啊
老師你好。請(qǐng)問(wèn)一下淘寶的商家如何拉系統(tǒng)銷售數(shù)據(jù)明細(xì)
老師你好,比如一個(gè)業(yè)務(wù)員在我們廠拿貨賣,不是我們家員工,但是他有時(shí)來(lái)拿貨賣,請(qǐng)問(wèn)老師業(yè)務(wù)員提成也就是業(yè)務(wù)費(fèi)分錄怎么寫?麻煩老師寫一下,急急
請(qǐng)問(wèn)老師,公司要注銷,但是賬上有個(gè)5年前30萬(wàn)找股東的借款沒(méi)錢歸還,最后公司注銷前怎么處理好?謝謝
小規(guī)模公司出口走香港公司優(yōu)惠多,還有內(nèi)陸公司優(yōu)惠多,怎么節(jié)稅
快賬里的帳套名稱是什么
凈資產(chǎn)是指的所有者權(quán)益吧?有沒(méi)有什么特殊情況?
公司購(gòu)買房產(chǎn)按照幾年攤銷 可以抵扣多少的增值稅
老師,比如固定資產(chǎn)500萬(wàn)以下,企業(yè)所得稅上一次性扣除了,做賬上我應(yīng)該怎么做呢?麻煩老師給整理一個(gè)完整的分錄


該普通發(fā)票季度30萬(wàn)以內(nèi)還是可以免增值稅的。
個(gè)體戶付給私人的咨詢費(fèi)和服務(wù)費(fèi),對(duì)方開(kāi)收據(jù),可以做賬
可以 如果是500以內(nèi)的,讓對(duì)方備注個(gè)人名字、身份證號(hào)、支出金額、支出項(xiàng)目可以抵扣所得稅。
金額比較大10萬(wàn) 怎么處理
那就開(kāi)收據(jù),正常做賬,抵扣不了所得稅的。