您好,1.房租的稅率不變,還是5%。 2.你好,這個(gè)月開負(fù)數(shù)發(fā)票,然后重新開。
1、老師去年房租收入10萬,未開票掛預(yù)收賬款,今年由于疫情小規(guī)模企業(yè)享受優(yōu)惠政策,這發(fā)票怎么開???2,1月開票房租票3%增值稅稅率,開錯(cuò)了稅率,這發(fā)票又怎么開?
老師,今天的免增值稅,政策,怎么理解呢? 這樣理解對(duì)嗎? 只適用于小規(guī)模納稅人 1、2022年4月1日前,小規(guī)模納稅人依舊享受45萬普票免征增值稅,1%增值稅稅率。 2、2022年4月1日后,小規(guī)模納稅人增值稅恢復(fù)3%稅率。開票時(shí)需選擇3%稅率。 ①開具普票時(shí),取消45萬限制,全額免征增值稅。 ②開具專票時(shí),需按照3%繳納增值稅。
再想請(qǐng)教你一個(gè)問題。小規(guī)模納稅人的房產(chǎn)租賃公司,按季申報(bào)。在2022年11-12月陸續(xù)收到三年房租120萬(2023.1-2025.12),租房人兩個(gè),小規(guī)模納稅人的30萬,一般納稅人的90萬,當(dāng)時(shí)都未開發(fā)票。2022年12月開普票10萬,享受了減免稅,2023.1月又開了20萬普票,享受了減免稅。 計(jì)劃4月份開專票,交90萬的增值稅。這樣做對(duì)否?如果錯(cuò)誤,正確做法是怎樣的?麻煩你了[抱拳][抱拳][抱拳]
老師,小規(guī)模納稅人月度不超過10萬,季度不超過30萬,不繳納增值稅。同時(shí),開具5%的租賃發(fā)票不享受減按1%的增值稅優(yōu)惠政策。那么請(qǐng)問: 如果一個(gè)小規(guī)模納稅人開具了1張11萬元的租賃費(fèi)發(fā)票,開具的普通發(fā)票,票面上雖然是5%的稅率,但是沒有超過30萬,請(qǐng)問這一張發(fā)票是否需要繳納增值稅 謝謝
我們是小規(guī)模納稅人,去年12有一筆收入分錄做錯(cuò),在沒有開出發(fā)票的情況下預(yù)收賬款直接借:銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。 今年2月開出了發(fā)票,但是今年有1%的稅率,這個(gè)項(xiàng)目應(yīng)該怎么調(diào)?
老師,明天下午面試一家公司做微短劇,短視頻拍攝的公司的全盤會(huì)計(jì)要注意哪些問題,比如會(huì)計(jì)分錄還有稅費(fèi)方面
@董老師在線么~其他老師暫時(shí)不回復(fù),謝謝~
購(gòu)置固定資產(chǎn),款己付,驗(yàn)收合格達(dá)到使用狀態(tài),后期沒辦法取得發(fā)票,科目該怎么做
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)變更投資人,根據(jù)此資產(chǎn)負(fù)債表股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議里的價(jià)格填多少合理呢?
你好老師。公司批發(fā)零售藥品,給46家門店送貨藥品,做賬每個(gè)品記賬太費(fèi)勁有什么好辦法嗎?老會(huì)計(jì)的記賬方法是不按品進(jìn)銷記賬,采購(gòu)按供應(yīng)商記金額銷售按客戶門店。這種記賬方法可行嗎有沒有風(fēng)險(xiǎn),我應(yīng)該沿用老會(huì)計(jì)的方法還是按品記賬還是有什么其他好辦法?
在電子稅務(wù)局添加辦稅人會(huì)影響失業(yè)金的領(lǐng)取么?會(huì)涉及到再就業(yè)這個(gè)問題么
@董老師,咨詢的問題
老師,采購(gòu)商品20000元沒有單價(jià)只有總金額 銷售8000元,如何結(jié)轉(zhuǎn)成本
自然人股東借款給企業(yè)或企業(yè)借款給自然人股東,需要填《年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來匯總報(bào)告表》嗎?
假如客戶給我們所有的商品都是含稅單價(jià)10元/斤,我們單位給開出的是專票13%和9%兩類開給對(duì)方,但是供應(yīng)商開給我司的有普票,專票1%,專票9%,專票13%,請(qǐng)問我想要每一個(gè)商品的單價(jià)的毛利率達(dá)到25%,那請(qǐng)問我要怎么去計(jì)算?求計(jì)算過程?。?!
意思講可以選擇5%稅率?
你好,房租小規(guī)模就是5%的。