您好,沒太明白你的意思呢

老師您好!請問匯算清繳申報完后,企業(yè)預繳的稅比應繳的稅多,形成退稅。。做帳時不想做到以前年度損益調(diào)整,那因該怎么賬務處理呢?
2020年我的賬做錯了,少結(jié)轉(zhuǎn)了二萬多的勞務工資?,F(xiàn)在2020年的賬已調(diào)整好了,少結(jié)轉(zhuǎn)的二萬多勞務工資已結(jié)轉(zhuǎn), 2020年申報企業(yè)所得稅成本少填了二萬多,已繳費。已不能重新申報了。 因為退稅比較麻煩也不現(xiàn)實,打算把這二萬多成本放到2021年。請問,我應該怎么做,這二萬多的成本我2021年可需要再做賬了?還是直接在2021年申報第一季度的企業(yè)所得稅的時候成本加上這兩萬。
老師,你好!現(xiàn)階段企業(yè)所得稅和個人經(jīng)營所得毎月帳務怎么處理?是每月預扣預繳嗎?以什么為依據(jù)呢?預繳比例是多少?
老師你好,去年多計提的工資,匯算清繳已經(jīng)調(diào)增補稅。今年做賬沖今年的成本,借應付職工薪酬 貸管理費用。今年利潤總額就多了沖減的管理費用,稅就重復交了,這個要怎么辦,可以在季度上的預繳企業(yè)所得稅表直接減去多計提的金額嗎
你好老師,今年繳稅因為公司勞務業(yè)務居多,稅所以繳的多,明年很少,做年度預測怎么做呢?成比例減少嗎?
其他資產(chǎn)指的是什么?
老師,你好。500元以下的零星支出怎么據(jù)實扣除, 如果不是一天買的,確實跟生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān),金額一百兩百物品又不能取得發(fā)票的,怎么在所得稅前處理呢
你好老師,在學習實操的時候,老師講到增值稅申報時填寫的金額是利潤表首行的營業(yè)利潤的數(shù)據(jù),也就是說,營業(yè)利潤的數(shù)據(jù)與增值稅的數(shù)據(jù)是一致的,請問營業(yè)外收入一律不繳納增值稅嗎,謝謝
老師好,生產(chǎn)企業(yè),前期投入的建的廠房的錢都是老板用自己賬戶打進對方賬戶個人卡里,對方開票需要加點,廠房已經(jīng)建成幾個月,已投入使用幾個月,幾百萬的廠房,請問給補入到賬里嗎?有什么注意事項?
發(fā)票的抵扣期限是多久
個體戶做跨境電商的,在TikTok平臺,賣給國外,要不要交增值稅
費用發(fā)票開了可以不入賬不入費用嗎
發(fā)票單位用“噸”,報關(guān)單上單位用“千克”不一致影響退稅嗎
這題看不懂,老師,怎樣認為是會計上確認收入?
老師,非盈利組織,主要就是收入捐贈者捐贈助學金,這個助學金是限定性資產(chǎn)嗎?然后我支付出去的時候選擇了業(yè)務活動,捐贈支出助學金,我在期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候收入捐贈都限定資產(chǎn)里面去了,但是我支付的助學金結(jié)賬到非限定里面去,導致期末我限定性資產(chǎn)正數(shù),非限定數(shù)據(jù)是負數(shù),這個是不是不對
明年的稅收預測怎么做
今年的因為勞務多,進項少,所以繳稅多。明年就很少,那明年稅收預測該怎么做
稅收預測就是結(jié)合企業(yè)情況和相關(guān)人員預估大概的收入和稅額