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12月采購商品的進項稅少開了一張,說下月給補開,導致本月銷項稅比進項稅額多了9000多,這個月9000多的稅是必須要繳納的是么?1月,補開了這張發(fā)票,1月進項稅額大于了銷項是可以留抵或者退稅的是么?

2023-01-12 21:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-12 21:35

學員你好,12月采購商品的進項稅少開了一張,說下月給補開,導致本月銷項稅比進項稅額多了9000多,這個月9000多的稅是必須要繳納的 1月進項稅額大于銷項是可以留抵或者退稅的

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學員你好,12月采購商品的進項稅少開了一張,說下月給補開,導致本月銷項稅比進項稅額多了9000多,這個月9000多的稅是必須要繳納的 1月進項稅額大于銷項是可以留抵或者退稅的
2023-01-12
?你好? ? ?是的。 你開票出去 是月報 你就得有合理的進項稅來抵扣。 不然你就會多繳納增值稅的 。 是的 。? ? ?當月開的比如1月的銷項稅。 你必須要用 1月的發(fā)票或者1月之前的進項稅來抵扣? ??
2021-01-21
如果存在未開票收入,是需要申報未開票收入的,但是不能虛增未開票收入。
2022-01-07
可以的,比如你開進來的票和你銷項稅額相等,那就不用交稅。這個根據(jù)實際情況就可以。
2024-03-25
你好不可以的,你需要問一下你,稅務(wù)局那邊允許你們延期抵扣吧。
2021-08-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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