你好,就這么做就可以了。匯算期交調(diào)增。
老師請問下,今年8月份公司有筆費(fèi)用支出,當(dāng)時沒有發(fā)票,以前的會計賬務(wù)處理是借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款,現(xiàn)在確定這筆費(fèi)用提供不了發(fā)票,我要怎么做賬呢?
老師,公司去年有筆管理費(fèi)用還沒收到發(fā)票先入賬了,款也沒付,分錄借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款。今年匯算清繳的時候也沒取得發(fā)票,所以做了調(diào)增,現(xiàn)在已經(jīng)確認(rèn)了這個業(yè)務(wù)不做了,請問我會計賬務(wù)上怎么處理
老師去年我做了一筆借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款(這筆分錄是當(dāng)時預(yù)付的物業(yè)費(fèi)用當(dāng)時沒開發(fā)票),今年10月份收到的去年這筆發(fā)票,那我現(xiàn)在再做筆什么分錄才對,這個賬才平呢?麻煩告知,謝謝。
老師,我們房租總額是100萬,在今年分別7 8 9 10月付清,付款的時候:借:預(yù)付賬款——物業(yè)公司。貸:存款。攤銷的時候:借:成本房租,貸:預(yù)付——物業(yè)公司,然后物業(yè)公司在12月給我們把房租發(fā)票開了過來,但是我已經(jīng)在7月份就已經(jīng)攤銷了預(yù)付,目前發(fā)票我們收到了要怎么做賬務(wù)處理呢老師?
老師,今年7月份,我們付了一筆物業(yè)費(fèi),沒有收到發(fā)票 賬務(wù)處理是這樣的 借:預(yù)付賬款-物業(yè)費(fèi) 貸:銀存 現(xiàn)在已經(jīng)確定這個發(fā)票回不來了 這筆業(yè)務(wù)就這樣放著不管就行,還是要做另外的賬務(wù)處理呢?
和個人簽約款打給個人名下個體工商戶發(fā)票應(yīng)該誰來開
我們是裝修公司,有客戶在銀行申請的裝修貸款,銀行給我們公司的法人打電話核實(shí)問客戶是不是在我們公司有裝修,把裝修款打到我們公司了?銀行回訪核實(shí)時打的我電話了,銀行問我是法人嗎,知道這個事嗎?我說知道!然后銀行就說好那已經(jīng)和法人核實(shí)過了!我們老板故意留的我電話,實(shí)際上我只是會計,不是公司法人,那客戶這個裝修貸還不上了,我以后會有連帶責(zé)任嗎
庫存商品是設(shè)置二級科目還是設(shè)置輔助核算?
請問哪些科目需要設(shè)置輔助核算的?
老師,上面這個是我自己寫的,如果有25%的稅,請問分子還要不要再乘個(1-25%)
主要從事打包郵寄 這個是屬于收派服務(wù)嗎 增值稅是否可以簡易計稅3%呢
怎么查公司需要給員工報銷多少錢?應(yīng)該是欠法人多少錢的意思
老師,汽車4S店,A公司調(diào)車銷售給B公司,下個月B公司又把這幾臺車銷售給A公司,這樣可以嗎
老師,你好,12月份籌建期實(shí)收資本收到了200萬元,1??月份沒有實(shí)收資本發(fā)生額,填試算平衡表要不要把12月份實(shí)收資本挪到1月份試算平衡表的期末余額里面?
員工借款掛其他應(yīng)付款超過一年不還,會有什么稅務(wù)上的風(fēng)險?
預(yù)付賬款也需要調(diào)增嗎?都沒有進(jìn)費(fèi)用呢
你好,你在12月份借管理費(fèi)用,待預(yù)付賬款正常做賬就可以的,不用一直掛著。
沒有收到發(fā)票呢 還是可以這樣操作嗎? 借:管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi) 貸:預(yù)付賬款-物業(yè)費(fèi) 再匯算清繳再調(diào)增?
可以的,可以這么做的。
我還有房租的發(fā)票也沒有收到 當(dāng)時 借:長期待攤費(fèi)用-房租 貸:銀行存款 每個月攤銷 借:管理費(fèi)用-房租 貸:長期待攤費(fèi)用-房租 這個也是匯算清繳的時候調(diào)增,一樣的處理方法嗎?。?
對的,是的,是這么做的。
那這個房租,過完年還是按照正常做賬,下一年再繼續(xù)調(diào)增嗎?還是可以一刀切了?
可以打可以這么做的
能一刀切嗎,既然都不能扣除,如果以后不正常做賬,怎么把它甩掉?
可以的,可以這么做的,你們待會兒有審計嗎?沒有的話就可以。
沒有審計哦 那如果不正常做賬,那個長期待攤費(fèi)用-房租,就會一直掛在那,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
你好,按月分?jǐn)偩褪橇?,你這個是支付一年以上的嗎?借額管理費(fèi)用,貸長期待攤費(fèi)用。
一直到三年分?jǐn)偼瓴沤Y(jié)束嗎?然后每年匯算清繳調(diào)增嗎?
你好對的 是這么做的