你好,就這么做就可以了。匯算期交調(diào)增。
老師請(qǐng)問下,今年8月份公司有筆費(fèi)用支出,當(dāng)時(shí)沒有發(fā)票,以前的會(huì)計(jì)賬務(wù)處理是借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款,現(xiàn)在確定這筆費(fèi)用提供不了發(fā)票,我要怎么做賬呢?
老師,公司去年有筆管理費(fèi)用還沒收到發(fā)票先入賬了,款也沒付,分錄借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款。今年匯算清繳的時(shí)候也沒取得發(fā)票,所以做了調(diào)增,現(xiàn)在已經(jīng)確認(rèn)了這個(gè)業(yè)務(wù)不做了,請(qǐng)問我會(huì)計(jì)賬務(wù)上怎么處理
老師去年我做了一筆借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款(這筆分錄是當(dāng)時(shí)預(yù)付的物業(yè)費(fèi)用當(dāng)時(shí)沒開發(fā)票),今年10月份收到的去年這筆發(fā)票,那我現(xiàn)在再做筆什么分錄才對(duì),這個(gè)賬才平呢?麻煩告知,謝謝。
老師,我們房租總額是100萬(wàn),在今年分別7 8 9 10月付清,付款的時(shí)候:借:預(yù)付賬款——物業(yè)公司。貸:存款。攤銷的時(shí)候:借:成本房租,貸:預(yù)付——物業(yè)公司,然后物業(yè)公司在12月給我們把房租發(fā)票開了過來,但是我已經(jīng)在7月份就已經(jīng)攤銷了預(yù)付,目前發(fā)票我們收到了要怎么做賬務(wù)處理呢老師?
老師,今年7月份,我們付了一筆物業(yè)費(fèi),沒有收到發(fā)票 賬務(wù)處理是這樣的 借:預(yù)付賬款-物業(yè)費(fèi) 貸:銀存 現(xiàn)在已經(jīng)確定這個(gè)發(fā)票回不來了 這筆業(yè)務(wù)就這樣放著不管就行,還是要做另外的賬務(wù)處理呢?
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷售稅費(fèi)對(duì)吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
預(yù)付賬款也需要調(diào)增嗎?都沒有進(jìn)費(fèi)用呢
你好,你在12月份借管理費(fèi)用,待預(yù)付賬款正常做賬就可以的,不用一直掛著。
沒有收到發(fā)票呢 還是可以這樣操作嗎? 借:管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi) 貸:預(yù)付賬款-物業(yè)費(fèi) 再匯算清繳再調(diào)增?
可以的,可以這么做的。
我還有房租的發(fā)票也沒有收到 當(dāng)時(shí) 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租 貸:銀行存款 每個(gè)月攤銷 借:管理費(fèi)用-房租 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租 這個(gè)也是匯算清繳的時(shí)候調(diào)增,一樣的處理方法嗎?。?
對(duì)的,是的,是這么做的。
那這個(gè)房租,過完年還是按照正常做賬,下一年再繼續(xù)調(diào)增嗎?還是可以一刀切了?
可以打可以這么做的
能一刀切嗎,既然都不能扣除,如果以后不正常做賬,怎么把它甩掉?
可以的,可以這么做的,你們待會(huì)兒有審計(jì)嗎?沒有的話就可以。
沒有審計(jì)哦 那如果不正常做賬,那個(gè)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租,就會(huì)一直掛在那,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
你好,按月分?jǐn)偩褪橇?,你這個(gè)是支付一年以上的嗎?借額管理費(fèi)用,貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。
一直到三年分?jǐn)偼瓴沤Y(jié)束嗎?然后每年匯算清繳調(diào)增嗎?
你好對(duì)的 是這么做的