你好,就這么做就可以了。匯算期交調(diào)增。

老師請問下,今年8月份公司有筆費(fèi)用支出,當(dāng)時(shí)沒有發(fā)票,以前的會計(jì)賬務(wù)處理是借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款,現(xiàn)在確定這筆費(fèi)用提供不了發(fā)票,我要怎么做賬呢?
老師,公司去年有筆管理費(fèi)用還沒收到發(fā)票先入賬了,款也沒付,分錄借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款。今年匯算清繳的時(shí)候也沒取得發(fā)票,所以做了調(diào)增,現(xiàn)在已經(jīng)確認(rèn)了這個(gè)業(yè)務(wù)不做了,請問我會計(jì)賬務(wù)上怎么處理
老師去年我做了一筆借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款(這筆分錄是當(dāng)時(shí)預(yù)付的物業(yè)費(fèi)用當(dāng)時(shí)沒開發(fā)票),今年10月份收到的去年這筆發(fā)票,那我現(xiàn)在再做筆什么分錄才對,這個(gè)賬才平呢?麻煩告知,謝謝。
老師,我們房租總額是100萬,在今年分別7 8 9 10月付清,付款的時(shí)候:借:預(yù)付賬款——物業(yè)公司。貸:存款。攤銷的時(shí)候:借:成本房租,貸:預(yù)付——物業(yè)公司,然后物業(yè)公司在12月給我們把房租發(fā)票開了過來,但是我已經(jīng)在7月份就已經(jīng)攤銷了預(yù)付,目前發(fā)票我們收到了要怎么做賬務(wù)處理呢老師?
老師,今年7月份,我們付了一筆物業(yè)費(fèi),沒有收到發(fā)票 賬務(wù)處理是這樣的 借:預(yù)付賬款-物業(yè)費(fèi) 貸:銀存 現(xiàn)在已經(jīng)確定這個(gè)發(fā)票回不來了 這筆業(yè)務(wù)就這樣放著不管就行,還是要做另外的賬務(wù)處理呢?
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給客戶交的處罰款計(jì)入什么科目
我剛到一家新公司,發(fā)現(xiàn)經(jīng)常會有十幾萬的咨詢費(fèi)支出,這樣應(yīng)該是不合理的吧,稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是什么
社?;鶖?shù)提高,公司補(bǔ)繳的1-9月份社保里有一部分是離職員工的,屬于單位繳納的放管理費(fèi)用,屬于已離職員工部分的社保 放到哪個(gè)科目好呢?
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老師您好,我是一家小規(guī)模,之前沒什么業(yè)務(wù),也沒有記賬,今年4 月份開始有零星收入并開了發(fā)票,4月開始軟件記賬,當(dāng)時(shí)沒有員工,只給法人做了工資,我計(jì)入管理費(fèi)用了,開出的發(fā)票計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入,二季度,三季度都這么做的,現(xiàn)在意識到?jīng)]有成本,我們做法律咨詢服務(wù)的,是不是人員工資就應(yīng)該做成本呀?我該怎么調(diào)整呢?


預(yù)付賬款也需要調(diào)增嗎?都沒有進(jìn)費(fèi)用呢
你好,你在12月份借管理費(fèi)用,待預(yù)付賬款正常做賬就可以的,不用一直掛著。
沒有收到發(fā)票呢 還是可以這樣操作嗎? 借:管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi) 貸:預(yù)付賬款-物業(yè)費(fèi) 再匯算清繳再調(diào)增?
可以的,可以這么做的。
我還有房租的發(fā)票也沒有收到 當(dāng)時(shí) 借:長期待攤費(fèi)用-房租 貸:銀行存款 每個(gè)月攤銷 借:管理費(fèi)用-房租 貸:長期待攤費(fèi)用-房租 這個(gè)也是匯算清繳的時(shí)候調(diào)增,一樣的處理方法嗎!!
對的,是的,是這么做的。
那這個(gè)房租,過完年還是按照正常做賬,下一年再繼續(xù)調(diào)增嗎?還是可以一刀切了?
可以打可以這么做的
能一刀切嗎,既然都不能扣除,如果以后不正常做賬,怎么把它甩掉?
可以的,可以這么做的,你們待會兒有審計(jì)嗎?沒有的話就可以。
沒有審計(jì)哦 那如果不正常做賬,那個(gè)長期待攤費(fèi)用-房租,就會一直掛在那,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
你好,按月分?jǐn)偩褪橇?,你這個(gè)是支付一年以上的嗎?借額管理費(fèi)用,貸長期待攤費(fèi)用。
一直到三年分?jǐn)偼瓴沤Y(jié)束嗎?然后每年匯算清繳調(diào)增嗎?
你好對的 是這么做的