你好? 先找稅局核定稅種?

稅費種綜合申報,申報企業(yè)所得稅增值稅印花稅時,印花稅減征政策主體是一般納稅人小型微利,企業(yè)可減半征收,顯示應繳稅款已減半了,申報成功收取回執(zhí),點繳稅的時候顯示沒有減半,這是什么情況? 我作廢申報表,單獨申報CX003財產(chǎn)和行為稅納稅申報表,重新采集印花稅,沒有減半,這是為什么?
老師,我在申報印花稅的時候,提交數(shù)據(jù),它提示我按期申報采集表中存在未稅費種認定的征收稅目,這個是什么意思,我該怎么進行申報?
刻定過的,我現(xiàn)在按期應申報為啥顯示的是財產(chǎn)及行為,不是印花稅呢?怎么操作可以顯示印花稅
老師,印花稅申報顯示按期申報的征收品未進行稅費種核定是什么情況,該怎么操作
老師我們公司印花稅核定買賣按期申報。但是我報成按次,并且已經(jīng)扣款了。按期申報那里還顯示未申報,我該怎么處理
老師請問一下,我們收到款了,做的預收賬款,我們想把收入的時間確定為服務完成并開具發(fā)票時,請問這樣要怎么寫在合同上
公司是有限責任公司,2024年4月之前有一個個人股東,2024年未分配利潤70萬左右,2025年一直虧損,有一個股東是公司做了實繳,稅務打電話說這個個人股東涉及要交個稅,說是轉增資本,應該怎么處理
老師您好,公司為奶制品公司。平時有奶制品購進的時候會有搭贈,假如搭贈的是衛(wèi)生紙(或者是其他品類)。 ①衛(wèi)生紙如果銷售的情況下,它的成本算零兒嗎?還是用奶平均勾單價。 ②衛(wèi)生紙銷售,是其他業(yè)務銷售還是
老師,不好意思,還想麻煩你幫我看看我美元戶的分錄是否做的正確,第一張是當月流水,第一筆是基本戶轉給美元戶,第二筆是付的運費。然后第二張圖是我做的賬務處理。付運費的時候有個4761.4的差是不是直接計入?yún)R兌損益?
辦公室裝修一萬五千元計入管理費用辦公費可以嗎還是必須單獨新增個管理費用裝修費呢
老師您好,我要開具一張支票,對方在本月20日去入支票,出票日期寫哪天?這個怎么算
老師你好,我公司購進中石化油料,用于生產(chǎn)期間車輛的油耗,車輛是我公司租賃的,油費我公司承擔,請問我需要寫幾筆分錄,油料出庫分錄怎么寫
老師,我張問一下,工程施工用的反光背心,給工人買的被褥啥的生活用品我做什么科目比較好
老師,工資多發(fā)了1塊錢,這種怎么做賬,大額應該按22扣,我給工資表做成了21這下賬上跟實發(fā)差了一塊錢。分錄怎么做?如何更正?
辦公室裝修一萬五千元計入管理費用辦公費可以嗎還是必須計入待攤費用里按期分攤?