你好,這個(gè)是稅局給出的,不是能操作的,同學(xué)可以明天電話咨詢下當(dāng)?shù)囟惥帧?/p>

刻定過(guò)的,我現(xiàn)在按期應(yīng)申報(bào)為啥顯示的是財(cái)產(chǎn)及行為,不是印花稅呢?怎么操作可以顯示印花稅
老師,印花稅申報(bào)顯示按期申報(bào)的征收品未進(jìn)行稅費(fèi)種核定是什么情況,該怎么操作
老師,季報(bào)讓填印花稅,但是沒(méi)有印花稅,我這個(gè)沒(méi)可申報(bào)的,怎么操作啊,系統(tǒng)顯示申報(bào)期限著,0報(bào)不了啊
印花稅季報(bào)怎么0申報(bào)?點(diǎn)開(kāi)稅費(fèi)申報(bào)及繳納-綜合申報(bào)-財(cái)產(chǎn)和行為稅合并納稅申報(bào)-點(diǎn)擊了印花稅稅源采集,印花稅顯示已申報(bào),但是打開(kāi)我的待辦還是顯示未申報(bào),查看明細(xì)顯示印花稅買(mǎi)賣(mài)合同未申報(bào),本季度也沒(méi)又簽訂買(mǎi)賣(mài)合同,這個(gè)怎么取消
老師,現(xiàn)在印花有什么優(yōu)惠政策嗎,為什么我報(bào)印花,按期和按次申報(bào)一起報(bào)的,但是最后顯示的只有按次申報(bào)的,是我沒(méi)有操作對(duì)嗎
銷(xiāo)項(xiàng)稅額五萬(wàn),用了待認(rèn)證4萬(wàn),未交增值稅借方留抵余額2萬(wàn),最后留抵1萬(wàn),怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅,讓未交增值稅借方余額為1萬(wàn)
免稅行業(yè)要求進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問(wèn)已經(jīng)折舊完畢的固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅部分怎么處理
老師停車(chē)場(chǎng)是交城鎮(zhèn)土地使用稅還是房產(chǎn)稅呢?
老師,公司注冊(cè)時(shí)是認(rèn)繳,現(xiàn)在法人出資了一部分,需要做驗(yàn)資么?
公司貸款一年整還款怎么寫(xiě)分錄
老師好,在用的財(cái)務(wù)軟件中沒(méi)有“研發(fā)支出勞務(wù)費(fèi)"這個(gè)科目,請(qǐng)問(wèn)可以在損益大類(lèi)中自己新增設(shè)置嗎?
老師,企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額怎么算?
請(qǐng)問(wèn)老師電子稅務(wù)局收到繳納稅費(fèi)信用降級(jí)提醒,怎么處理呢
老師您好 ,小規(guī)模納稅人,11月10日變更一般納稅人。選擇次月生效。納稅申報(bào)時(shí)10月和11月增值稅還是按小規(guī)模征收嗎,12月是一般納稅人了對(duì)申報(bào)會(huì)有影響嗎
老師,24年的預(yù)收賬款現(xiàn)在發(fā)票可以入賬不,當(dāng)時(shí)沒(méi)做無(wú)票收入

