您好,你們簽訂合同了嗎?
老師 我們是小企業(yè)會計準則,沒有以前年度損益調整科目,那去年發(fā)票,今年收到直接做:借:當期費用 袋應付賬款, 那么后續(xù)要不要再做,借:本年利潤貸:當期費用, 借利潤非配-未分配利潤,貸:本年利潤,這后續(xù)2步驟。
老師出口發(fā)票開了也確認了收入,報關單上出口退稅三筆退稅,兩筆視同內(nèi)銷。之前確認收入做的分錄是借應收賬款-國外客戶貸主營業(yè)務收入-出口收入 做內(nèi)銷的話是不是這樣借主營業(yè)務收入-出口貸主營業(yè)務收入-內(nèi)銷 貸應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,同時在增值稅申報表里怎么填。
餐飲企業(yè)客人辦看收入怎么入賬
請問,裝修服務的個體戶季度銷售額35萬專票,如何申報增值稅?
剛才拍的課在哪里看?
老師好!進項稅和銷項稅做憑證怎么沖減了
公司剛買了一輛新車,車船稅和車輛購置稅都要在電子稅務局單獨申報嗎
請問有成本費用,但是沒有產(chǎn)量,單位成本這么算?
請問如何下載電子執(zhí)照
你好老師,我企業(yè)有一個研發(fā)項目,科技局給企業(yè)的研發(fā)費用是20萬,企業(yè)自籌資金是收入的百分之十,收入40萬,這個企業(yè)的自籌資金4萬,??顚S?,分錄怎么做?
沒合同,有合同也不會寫金額都是任務合同。有發(fā)票
哦那就收到發(fā)票申報印花稅
現(xiàn)在已經(jīng)收到了呢我賬是記得待認證,沒有銷售,這個印花稅是需要先報合適還是后面報呢
收到發(fā)票的時候需要申報的。
如果報是按發(fā)票含稅金額嗎
不含稅的金額申報就行了
發(fā)票的不含稅金額嗎,你們老師回答的都不一樣。有文件嗎?
實操就是不含稅計算,這個沒有文件規(guī)定
別的老師回答的。你們到底誰的對啊正確答案應該只有一種吧
現(xiàn)在的情況就是這樣,你按照含稅的申報穩(wěn)妥一些,但是你要是不含稅金額申報,一般也沒有人會查的。
就是沒明確規(guī)定咋報的都有對嗎,那我印花稅這次需不需要報呢?還是后面報也行
我建議收到發(fā)票以后就申報,當然也需要看你的印花稅社保方式是按次的還是按季度的。
如果按次日期是不是不需要改,金額對就行沒明確規(guī)定吧
對,沒錯,就是這個意思。