你好借 未交增值稅,貸其他收益??

增值稅申報后,進項稅加計抵減了,導致增值稅減免了一部分,請問減免的這部分增值稅賬務怎么處理呢?
老師,教個問題,我們新成立了一家小規(guī)模,減按1%繳納增值稅,然后因為季度收入不超過三十萬,免征增值稅,賬上把1%免征部分計入了營業(yè)外收入,但是增值稅申報表上系統(tǒng)算的免征增值稅是按3%[破涕為笑]這樣會導致免征額有2%的稅差,請問下怎么處理合適
老師,我問下一般納稅人退伍人員可以減免增值稅的,正常計提增值稅了,會計分錄這個減免的部分怎么做呀?
請問增值稅加計抵減,小規(guī)模增值稅減免、增值稅即征即退,六水兩費減半的分錄分別怎么寫呢?這些減免都需要交所得稅嗎
老師 我想請問下 我們公司有那個增值稅加計抵減5%的政策 首次使用時 我做賬務處理 是 借:應交稅費--未交增值稅 10000 貸 應交稅費--加計抵減增值稅10000 /借 應交稅費--加計抵減增值稅 10000貸 營業(yè)外收入-減免稅額 ---請問我這兩步有問題嗎 ? 然后跨月了之后 發(fā)現之前計提的 加計抵減里面有112的進項稅額轉出沒減下來 , 我修改了申報表之后補繳112元稅費。想問下 這兩步怎么做賬務處理啊老師 ,麻煩詳細一點
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是付完款,客戶對我們把尾數抹零不給,這個如何做賬
老師,電商商家對拼多多和抖音扣的傭金、技術服務費有疑問,應該找誰問?找拼多多和抖音的客服嗎?
老板租公司辦公室用自己名字簽合同,對方開具的發(fā)票也是老板的姓名,在三個月后才與對方變更合同改為公司名稱,那么前面三個月老板名字的發(fā)票能入帳嗎?
訂單金額(不含稅)是20000元,然后對方要開發(fā)票,我方要求支付1%的稅點,加收稅點金額200元,實際對公收到20200元,我們給對方開票金額20000元可以嗎
訂單金額(不含稅)是20000元,然后對方要開發(fā)票,我方要求支付1%的稅點,加收稅點金額200元,我們給對方開票金額20000元可以嗎
工程公司臨時工工資需要簽勞務合同嗎?不交社保如何增加工資費用
個體工商戶是核定征收,又不用辦理經營所得匯算清繳,又沒綜合所得,那他的附加啥時候扣呢
租房 送禮,摘要寫什么,記的 流水賬
公司將項目資產和負債(借款借款及利息)和運維人員,合并打包,與資產重組的形式出售給其他公司嗎?財務上要求的具體流程有哪些?都涉及哪些稅呢?
企業(yè)與美團大眾點評等平臺簽訂一個信息技術服務費或者是推廣費,需要繳納印花稅嗎?
這個其他收益不用再交增值稅了吧?應該要交企業(yè)所得稅?
沒有其他收益這個科目,還能放到其他科目嗎?
你好 也可以用營業(yè)外收入? ?交所得稅?
小微企業(yè)減半征收的附加稅,要怎么賬務處理呢
減免的附加稅稅額需要在賬務上體現嗎
?同學你好: 和第一個提問不相關的問題請重新提問,學堂規(guī)定是一事一問。謝謝您的配合。