同學(xué)您好,是的沒(méi)錯(cuò),這 是要的以銷售額計(jì)算的是流轉(zhuǎn)稅, 不是所得稅
老師好請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人拍賣(mài)固定資產(chǎn)及資源取得的收入,在當(dāng)月還是次月申報(bào)增值稅?
小規(guī)模納稅人,之前購(gòu)買(mǎi)的固定資產(chǎn),現(xiàn)在賣(mài)出,是虧損賣(mài)出,要申報(bào)增值稅嗎?
請(qǐng)問(wèn),賣(mài)出的固定資產(chǎn),之前收到是普票,現(xiàn)在是按2%繳納增值稅嗎
之前買(mǎi)進(jìn)固定資產(chǎn),增值稅稅率是17%買(mǎi)進(jìn)的,現(xiàn)在要原價(jià)賣(mài)出去,增值稅稅率是按照13%是嗎?
小規(guī)模納稅人固定資產(chǎn)買(mǎi)進(jìn)27500.折舊16300.賣(mài)出1萬(wàn),專員要求按1萬(wàn)做收入交增值稅,分錄怎么做。
煤炭銷售,我方煤炭已發(fā)出,未開(kāi)票,未收到款,怎么做賬。
企業(yè)出口貨物勞務(wù)、發(fā)生跨境應(yīng)稅行為不適用加計(jì)抵減政策,其對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額不得計(jì)提加計(jì)抵減額,那對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣增值稅嗎?
老師,想問(wèn)下在金蝶上3月賬在應(yīng)付模塊做了一筆應(yīng)付稅票,4月付款了但是做賬的時(shí)候沒(méi)做付款單而是直接做了憑證,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了想調(diào)整把應(yīng)付平掉,怎么做調(diào)整的這筆呢
老師就是我們是谷物加工企業(yè),就是進(jìn)谷回來(lái)打成米售賣(mài)出去,,,我進(jìn)谷收到發(fā)票之后我要怎么做賬,,我們會(huì)有庫(kù)存商品嗎,,我們打米很多,,怎么做賬好
老師給建筑物固定資產(chǎn)開(kāi)票,可以不分明細(xì)嗎?2個(gè)辦公樓,4間平房,1個(gè)彩鋼棚,貨物名稱可以直接開(kāi):房屋(辦公樓,平房,料棚)數(shù)量7,總金額80萬(wàn)。可以嗎?
建筑施工活動(dòng)板房租賃開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)稅金發(fā)票?
12月6日向A公司銷售一批A商品1500只,每只不含稅售價(jià)100元.開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票,款項(xiàng)尚未收到?請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄這樣寫(xiě):借:應(yīng)收賬款—公司169500 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入150000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))19500
老師如何區(qū)分在計(jì)算預(yù)付年金現(xiàn)值的時(shí)候使用這兩個(gè)公司P=A??(P/A i n)??(1+i)和P=A??(P/A i n-1)+1
經(jīng)濟(jì)增加值的稅后營(yíng)業(yè)利潤(rùn)怎么算?
老師,貿(mào)易公司出售貨物,是不是按增值部分的負(fù)稅率繳稅就行?比如增值2萬(wàn),就交2萬(wàn)的的稅額?
我是按照那個(gè)申報(bào)呢
都是應(yīng)收款
收到的款項(xiàng)核算,銷項(xiàng)稅額
我直接從固定資產(chǎn)清理這個(gè)科目 買(mǎi)虧損 資產(chǎn)處置損益 就應(yīng)收賬款 沒(méi)有做其他業(yè)務(wù)收入 也要報(bào)增值稅收入嗎
學(xué)員您好,是的,對(duì)的
我是小規(guī)模納稅人 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 因?yàn)榧緵](méi)有超過(guò)30萬(wàn) 這個(gè)科目發(fā)與否的轉(zhuǎn)入哪里
小規(guī)模就在應(yīng)繳稅費(fèi)應(yīng)繳增值稅科目,核算,借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅。借應(yīng)交稅應(yīng)交增值稅,貸銀行存款。
季度不用不超過(guò)30萬(wàn),免稅,稅費(fèi)余額轉(zhuǎn)那個(gè)科目
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入